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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高强度酚醛树脂项目立项申请报告高强度酚醛树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入7924.32万元,同比增长26.98%(1683.66万元)。其中,主营业业务高强度酚醛树脂生产及销售收入为6980.80万元,占营业总收入的88.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1547.46万元,较去年同期相比增长277.69万元,增长率21.87%;实现净利润1160.60万元,较去年同期相比增长200.42万元,增长率20.87%。二、项目概况(一)项目名称高强度酚醛树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21624.14平方米(折合约32.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.14%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度187.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21624.14平方米,建筑物基底占地面积14518.45平方米,总建筑面积24651.52平方米,其中:规划建设主体工程18693.21平方米,项目规划绿化面积1590.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1625.16万元。(七)节能分析“高强度酚醛树脂项目建设项目”,年用电量883390.66千瓦时,年总用水量8069.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.26吨标准煤/年。达产年综合节能量40.41吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7476.74万元,其中:固定资产投资6063.51万元,占项目总投资的81.10%;流动资金1413.23万元,占项目总投资的18.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10623.00万元,总成本费用8477.47万元,税金及附加122.01万元,利润总额2145.53万元,利税总额2563.48万元,税后净利润1609.15万元,达产年纳税总额954.33万元;达产年投资利润率28.70%,投资利税率34.29%,投资回报率21.52%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地高强度酚醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地高强度酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高强度酚醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额954.33万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.70%,投资利税率34.29%,全部投资回报率21.52%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21624.1432.42亩1.1容积率1.141.2建筑系数67.14%1.3投资强度万元/亩187.031.4基底面积平方米14518.451.5总建筑面积平方米24651.521.6绿化面积平方米1590.88绿化率6.45%2总投资万元7476.742.1固定资产投资万元6063.512.1.1土建工程投资万元2036.782.1.1.1土建工程投资占比万元27.24%2.1.2设备投资万元1625.162.1.2.1设备投资占比21.74%2.1.3其它投资万元2401.572.1.3.1其它投资占比32.12%2.1.4固定资产投资占比81.10%2.2流动资金万元1413.232.2.1流动资金占比18.90%3收入万元10623.004总成本万元8477.475利润总额万元2145.536净利润万元1609.157所得税万元1.148增值税万元295.949税金及附加万元122.0110纳税总额万元954.3311利税总额万元2563.4812投资利润率28.70%13投资利税率34.29%14投资回报率21.52%15回收期年6.1516设备数量台(套)9717年用电量千瓦时883390.6618年用水量立方米8069.0819总能耗吨标准煤109.2620节能率21.14%21节能量吨标准煤40.4122员工数量人155第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.14%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度187.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10264.5410264.5418693.2118693.211698.941.1主要生产车间6158.726158.7211215.9311215.931053.341.2辅助生产车间3284.653284.655981.835981.83543.661.3其他生产车间821.16821.161084.211084.21101.942仓储工程2177.772177.773872.903872.90255.992.1成品贮存544.44544.44968.23968.2364.002.2原料仓储1132.441132.442013.912013.91133.112.3辅助材料仓库500.89500.89890.77890.7758.883供配电工程116.15116.15116.15116.158.643.1供配电室116.15116.15116.15116.158.644给排水工程133.57133.57133.57133.577.734.1给排水133.57133.57133.57133.577.735服务性工程1379.251379.251379.251379.2591.175.1办公用房608.44608.44608.44608.4446.725.2生活服务770.81770.81770.81770.8149.996消防及环保工程389.09389.09389.09389.0928.936.1消防环保工程389.09389.09389.09389.0928.937项目总图工程58.0758.0758.0758.07-113.997.1场地及道路硬化3751.26615.49615.497.2场区围墙615.493751.263751.267.3安全保卫室58.0758.0758.0758.078绿化工程1696.3459.37合计14518.4524651.5224651.522036.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4902.34万元,占计划投资的65.57%。其中:完成固定资产投资3152.57万元,占总投资的64.31%;完成流动资金投资1749.77,占总投资的35.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4902.341.1完成比例65.57%2完成固定资产投资万元3152.572.1完成比例64.31%3完成流动资金投资万元1749.773.1完成比例35.69%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元514.712工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元158.543企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元39.134品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元64.885其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元55.296职工工资总额万元6387.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6063.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2036.781625.16187.036063.511.1工程费用万元2036.781625.167800.491.1.1建筑工程费用万元2036.782036.7827.24%1.1.2设备购置及安装费万元1625.161625.1621.74%1.2工程建设其他费用万元2401.572401.5732.12%1.2.1无形资产万元1028.281028.281.3预备费万元1373.291373.291.3.1基本预备费万元802.02802.021.3.2涨价预备费万元571.27571.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6063.516063.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1413.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7800.493019.605203.267800.497800.497800.491.1应收账款万元2340.15936.061872.122340.152340.152340.151.2存货万元3510.221404.092808.183510.223510.223510.221.2.1原辅材料万元1053.07421.23842.451053.071053.071053.071.2.2燃料动力万元52.6521.0642.1252.6552.6552.651.2.3在产品万元1614.70645.881291.761614.701614.701614.701.2.4产成品万元789.80315.92631.84789.80789.80789.801.3现金万元1950.12780.051560.101950.121950.121950.122流动负债万元6387.262554.905109.816387.266387.266387.262.1应付账款万元6387.262554.905109.816387.266387.266387.263流动资金万元1413.23565.291130.581413.231413.231413.234铺底流动资金万元471.07188.43376.86471.07471.07471.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7476.74万元,其中:固定资产投资6063.51万元,占项目总投资的81.10%;流动资金1413.23万元,占项目总投资的18.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2036.78万元,占项目总投资的27.24%;设备购置费1625.16万元,占项目总投资的21.74%;其它投资2401.57万元,占项目总投资的32.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6063.51+1413.23=7476.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6063.5181.10%1.1项目建设投资万元6063.5181.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1413.2318.90%3总投资万元万元7476.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4249.20万元,总成本13233.61万元,利润总额-8984.41万元,净利润100.70万元,增值税118.38万元,税金及附加-6738.31万元,所得税-2246.10万元;第二年收入8498.40万元,总成本22849.74万元,利润总额-14351.34万元,净利润-10763.50万元,增值税236.75万元,税金及附加114.91万元,所得税-3587.84万元;第三年生产负荷100%,收入10623.00万元,总成本8477.47万元,利润总额2145.53万元,净利润1609.15万元,增值税295.94万元,税金及附加122.01万元,所得税536.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10623.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=295.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4249.208498.4010623.0010623.0010623.001.1高强度酚醛树脂万元4249.208498.4010623.0010623.0010623.002现价增加值
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