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文档简介
泓域咨询MACRO/ 关黄柏项目立项申请报告关黄柏项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入30981.06万元,同比增长11.55%(3208.43万元)。其中,主营业业务关黄柏生产及销售收入为24906.77万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8952.75万元,较去年同期相比增长2051.74万元,增长率29.73%;实现净利润6714.56万元,较去年同期相比增长1349.79万元,增长率25.16%。二、项目概况(一)项目名称关黄柏项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积42541.26平方米(折合约63.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.96%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度184.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42541.26平方米,建筑物基底占地面积31038.10平方米,总建筑面积59557.76平方米,其中:规划建设主体工程40540.61平方米,项目规划绿化面积4435.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5126.34万元。(七)节能分析“关黄柏项目建设项目”,年用电量534981.45千瓦时,年总用水量14120.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.96吨标准煤/年。达产年综合节能量24.77吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15676.58万元,其中:固定资产投资11790.37万元,占项目总投资的75.21%;流动资金3886.21万元,占项目总投资的24.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34153.00万元,总成本费用25631.74万元,税金及附加311.21万元,利润总额8521.26万元,利税总额10007.82万元,税后净利润6390.94万元,达产年纳税总额3616.88万元;达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.84%,投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位541个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城关黄柏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城关黄柏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“关黄柏项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位541个,达产年纳税总额3616.88万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.84%,全部投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42541.2663.78亩1.1容积率1.401.2建筑系数72.96%1.3投资强度万元/亩184.861.4基底面积平方米31038.101.5总建筑面积平方米59557.761.6绿化面积平方米4435.36绿化率7.45%2总投资万元15676.582.1固定资产投资万元11790.372.1.1土建工程投资万元4206.892.1.1.1土建工程投资占比万元26.84%2.1.2设备投资万元5126.342.1.2.1设备投资占比32.70%2.1.3其它投资万元2457.142.1.3.1其它投资占比15.67%2.1.4固定资产投资占比75.21%2.2流动资金万元3886.212.2.1流动资金占比24.79%3收入万元34153.004总成本万元25631.745利润总额万元8521.266净利润万元6390.947所得税万元1.408增值税万元1175.359税金及附加万元311.2110纳税总额万元3616.8811利税总额万元10007.8212投资利润率54.36%13投资利税率63.84%14投资回报率40.77%15回收期年3.9516设备数量台(套)10717年用电量千瓦时534981.4518年用水量立方米14120.8719总能耗吨标准煤66.9620节能率25.29%21节能量吨标准煤24.7722员工数量人541第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx工业新城。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.96%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度184.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21943.9421943.9440540.6140540.613149.971.1主要生产车间13166.3613166.3624324.3724324.371952.981.2辅助生产车间7022.067022.0612973.0012973.001007.991.3其他生产车间1755.521755.522351.362351.36189.002仓储工程4655.714655.7112361.1512361.15698.512.1成品贮存1163.931163.933090.293090.29174.632.2原料仓储2420.972420.976427.806427.80363.232.3辅助材料仓库1070.811070.812843.062843.06160.663供配电工程248.30248.30248.30248.3015.783.1供配电室248.30248.30248.30248.3015.784给排水工程285.55285.55285.55285.5514.124.1给排水285.55285.55285.55285.5514.125服务性工程2948.622948.622948.622948.62166.625.1办公用房1299.391299.391299.391299.3977.955.2生活服务1649.231649.231649.231649.2378.296消防及环保工程831.82831.82831.82831.8252.886.1消防环保工程831.82831.82831.82831.8252.887项目总图工程124.15124.15124.15124.15-5.767.1场地及道路硬化7866.991802.861802.867.2场区围墙1802.867866.997866.997.3安全保卫室124.15124.15124.15124.158绿化工程3279.05114.77合计31038.1059557.7659557.764206.89六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14973.09万元,占计划投资的95.51%。其中:完成固定资产投资11712.95万元,占总投资的78.23%;完成流动资金投资3260.14,占总投资的21.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14973.091.1完成比例95.51%2完成固定资产投资万元11712.952.1完成比例78.23%3完成流动资金投资万元3260.143.1完成比例21.77%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员541人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3681.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1961.402工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元411.143企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元152.164品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元241.335其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.855.3年工资额万元152.696职工工资总额万元21187.71五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11790.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4206.895126.34184.8611790.371.1工程费用万元4206.895126.3425073.921.1.1建筑工程费用万元4206.894206.8926.84%1.1.2设备购置及安装费万元5126.345126.3432.70%1.2工程建设其他费用万元2457.142457.1415.67%1.2.1无形资产万元1431.681431.681.3预备费万元1025.461025.461.3.1基本预备费万元511.39511.391.3.2涨价预备费万元514.07514.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元11790.3711790.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3886.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25073.929324.5818789.0825073.9225073.9225073.921.1应收账款万元7522.183384.985265.527522.187522.187522.181.2存货万元11283.265077.477898.2811283.2611283.2611283.261.2.1原辅材料万元3384.981523.242369.483384.983384.983384.981.2.2燃料动力万元169.2576.16118.47169.25169.25169.251.2.3在产品万元5190.302335.633633.215190.305190.305190.301.2.4产成品万元2538.731142.431777.112538.732538.732538.731.3现金万元6268.482820.824387.946268.486268.486268.482流动负债万元21187.719534.4714831.4021187.7121187.7121187.712.1应付账款万元21187.719534.4714831.4021187.7121187.7121187.713流动资金万元3886.211748.792720.353886.213886.213886.214铺底流动资金万元1295.39582.93906.781295.391295.391295.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15676.58万元,其中:固定资产投资11790.37万元,占项目总投资的75.21%;流动资金3886.21万元,占项目总投资的24.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4206.89万元,占项目总投资的26.84%;设备购置费5126.34万元,占项目总投资的32.70%;其它投资2457.14万元,占项目总投资的15.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11790.37+3886.21=15676.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11790.3775.21%1.1项目建设投资万元11790.3775.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3886.2124.79%3总投资万元万元15676.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15368.85万元,总成本7710.91万元,利润总额7657.94万元,净利润233.63万元,增值税528.91万元,税金及附加5743.45万元,所得税1914.48万元;第二年收入23907.10万元,总成本10743.55万元,利润总额13163.55万元,净利润9872.66万元,增值税822.74万元,税金及附加268.89万元,所得税3290.89万元;第三年生产负荷100%,收入34153.00万元,总成本25631.74万元,利润总额8521.26万元,净利润6390.94万元,增值税1175.35万元,税金及附加311.21万元,所得税2130.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34153.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1175.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15368.8523907.1034153.0034153.0034153.001.1关黄柏万元15368.8523907.1034153.0034153.0034153.002现价增加值万元4918.037650.2710928
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