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泓域咨询MACRO/ 水表项目立项说明及投资计划水表项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13633.44万元,同比增长22.36%(2491.56万元)。其中,主营业业务水表生产及销售收入为11400.18万元,占营业总收入的83.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2670.65万元,较去年同期相比增长455.06万元,增长率20.54%;实现净利润2002.99万元,较去年同期相比增长228.32万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称水表项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24052.02平方米(折合约36.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.30%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度166.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24052.02平方米,建筑物基底占地面积15465.45平方米,总建筑面积36559.07平方米,其中:规划建设主体工程27371.86平方米,项目规划绿化面积2610.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1885.29万元。(七)节能分析“水表项目建设项目”,年用电量1323092.53千瓦时,年总用水量26392.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.86吨标准煤/年。达产年综合节能量54.95吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8147.79万元,其中:固定资产投资5999.30万元,占项目总投资的73.63%;流动资金2148.49万元,占项目总投资的26.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21329.00万元,总成本费用16782.97万元,税金及附加171.45万元,利润总额4546.03万元,利税总额5344.52万元,税后净利润3409.52万元,达产年纳税总额1935.00万元;达产年投资利润率55.79%,投资利税率65.59%,投资回报率41.85%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位496个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区水表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区水表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位496个,达产年纳税总额1935.00万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.79%,投资利税率65.59%,全部投资回报率41.85%,全部投资回收期3.89年,固定资产投资回收期3.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24052.0236.06亩1.1容积率1.521.2建筑系数64.30%1.3投资强度万元/亩166.371.4基底面积平方米15465.451.5总建筑面积平方米36559.071.6绿化面积平方米2610.26绿化率7.14%2总投资万元8147.792.1固定资产投资万元5999.302.1.1土建工程投资万元3017.482.1.1.1土建工程投资占比万元37.03%2.1.2设备投资万元1885.292.1.2.1设备投资占比23.14%2.1.3其它投资万元1096.532.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比73.63%2.2流动资金万元2148.492.2.1流动资金占比26.37%3收入万元21329.004总成本万元16782.975利润总额万元4546.036净利润万元3409.527所得税万元1.528增值税万元627.049税金及附加万元171.4510纳税总额万元1935.0011利税总额万元5344.5212投资利润率55.79%13投资利税率65.59%14投资回报率41.85%15回收期年3.8916设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1323092.5318年用水量立方米26392.1119总能耗吨标准煤164.8620节能率25.02%21节能量吨标准煤54.9522员工数量人496第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.30%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度166.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10934.0710934.0727371.8627371.862485.111.1主要生产车间6560.446560.4416423.1216423.121540.771.2辅助生产车间3498.903498.908759.008759.00795.241.3其他生产车间874.73874.731587.571587.57149.112仓储工程2319.822319.825971.695971.69394.312.1成品贮存579.96579.961492.921492.9298.582.2原料仓储1206.311206.313105.283105.28205.042.3辅助材料仓库533.56533.561373.491373.4990.693供配电工程123.72123.72123.72123.729.193.1供配电室123.72123.72123.72123.729.194给排水工程142.28142.28142.28142.288.224.1给排水142.28142.28142.28142.288.225服务性工程1469.221469.221469.221469.2297.015.1办公用房708.08708.08708.08708.0849.585.2生活服务761.14761.14761.14761.1446.376消防及环保工程414.47414.47414.47414.4730.796.1消防环保工程414.47414.47414.47414.4730.797项目总图工程61.8661.8661.8661.86-51.037.1场地及道路硬化4274.86816.20816.207.2场区围墙816.204274.864274.867.3安全保卫室61.8661.8661.8661.868绿化工程1253.7443.88合计15465.4536559.0736559.073017.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4351.43万元,占计划投资的53.41%。其中:完成固定资产投资2986.51万元,占总投资的68.63%;完成流动资金投资1364.92,占总投资的31.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4351.431.1完成比例53.41%2完成固定资产投资万元2986.512.1完成比例68.63%3完成流动资金投资万元1364.923.1完成比例31.37%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员496人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1903.082工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元405.783企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元158.964品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元201.395其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元134.846职工工资总额万元12270.63五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5999.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3017.481885.29166.375999.301.1工程费用万元3017.481885.2914419.121.1.1建筑工程费用万元3017.483017.4837.03%1.1.2设备购置及安装费万元1885.291885.2923.14%1.2工程建设其他费用万元1096.531096.5313.46%1.2.1无形资产万元647.59647.591.3预备费万元448.94448.941.3.1基本预备费万元247.44247.441.3.2涨价预备费万元201.50201.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元5999.305999.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2148.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14419.126528.4713227.9914419.1214419.1214419.121.1应收账款万元4325.741730.293460.594325.744325.744325.741.2存货万元6488.602595.445190.886488.606488.606488.601.2.1原辅材料万元1946.58778.631557.261946.581946.581946.581.2.2燃料动力万元97.3338.9377.8697.3397.3397.331.2.3在产品万元2984.761193.902387.802984.762984.762984.761.2.4产成品万元1459.94583.971167.951459.941459.941459.941.3现金万元3604.781441.912883.823604.783604.783604.782流动负债万元12270.634908.259816.5012270.6312270.6312270.632.1应付账款万元12270.634908.259816.5012270.6312270.6312270.633流动资金万元2148.49859.401718.792148.492148.492148.494铺底流动资金万元716.16286.47572.93716.16716.16716.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8147.79万元,其中:固定资产投资5999.30万元,占项目总投资的73.63%;流动资金2148.49万元,占项目总投资的26.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3017.48万元,占项目总投资的37.03%;设备购置费1885.29万元,占项目总投资的23.14%;其它投资1096.53万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5999.30+2148.49=8147.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5999.3073.63%1.1项目建设投资万元5999.3073.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2148.4926.37%3总投资万元万元8147.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8531.60万元,总成本2219.09万元,利润总额6312.51万元,净利润126.31万元,增值税250.82万元,税金及附加4734.38万元,所得税1578.13万元;第二年收入17063.20万元,总成本3798.34万元,利润总额13264.86万元,净利润9948.64万元,增值税501.63万元,税金及附加156.40万元,所得税3316.22万元;第三年生产负荷100%,收入21329.00万元,总成本16782.97万元,利润总额4546.03万元,净利润3409.52万元,增值税627.04万元,税金及附加171.45万元,所得税1136.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21329.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=627.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8531.6017063.2021329.0021329.0021329.001.1水表万元8531.6017063.2021329.0021329.0021329.002现价增加值万元2730.115460.226825.286825.286825.283增值
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