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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制样仪项目立项申请报告制样仪项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10962.77万元,同比增长18.29%(1694.71万元)。其中,主营业业务制样仪生产及销售收入为9971.02万元,占营业总收入的90.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2875.19万元,较去年同期相比增长384.42万元,增长率15.43%;实现净利润2156.39万元,较去年同期相比增长294.20万元,增长率15.80%。二、项目概况(一)项目名称制样仪项目(二)项目选址某某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积49884.93平方米(折合约74.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.32%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度186.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49884.93平方米,建筑物基底占地面积28095.19平方米,总建筑面积52878.03平方米,其中:规划建设主体工程36947.66平方米,项目规划绿化面积3470.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4013.25万元。(七)节能分析“制样仪项目建设项目”,年用电量1111622.29千瓦时,年总用水量11327.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.59吨标准煤/年。达产年综合节能量36.57吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15966.94万元,其中:固定资产投资13931.88万元,占项目总投资的87.25%;流动资金2035.06万元,占项目总投资的12.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20036.00万元,总成本费用15592.87万元,税金及附加273.08万元,利润总额4443.13万元,利税总额5329.06万元,税后净利润3332.35万元,达产年纳税总额1996.71万元;达产年投资利润率27.83%,投资利税率33.38%,投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位372个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区制样仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范园区制样仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“制样仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位372个,达产年纳税总额1996.71万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.83%,投资利税率33.38%,全部投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49884.9374.79亩1.1容积率1.061.2建筑系数56.32%1.3投资强度万元/亩186.281.4基底面积平方米28095.191.5总建筑面积平方米52878.031.6绿化面积平方米3470.77绿化率6.56%2总投资万元15966.942.1固定资产投资万元13931.882.1.1土建工程投资万元3933.172.1.1.1土建工程投资占比万元24.63%2.1.2设备投资万元4013.252.1.2.1设备投资占比25.13%2.1.3其它投资万元5985.462.1.3.1其它投资占比37.49%2.1.4固定资产投资占比87.25%2.2流动资金万元2035.062.2.1流动资金占比12.75%3收入万元20036.004总成本万元15592.875利润总额万元4443.136净利润万元3332.357所得税万元1.068增值税万元612.859税金及附加万元273.0810纳税总额万元1996.7111利税总额万元5329.0612投资利润率27.83%13投资利税率33.38%14投资回报率20.87%15回收期年6.2916设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1111622.2918年用水量立方米11327.6219总能耗吨标准煤137.5920节能率25.89%21节能量吨标准煤36.5722员工数量人372第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.32%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度186.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19863.3019863.3036947.6636947.663023.061.1主要生产车间11917.9811917.9822168.6022168.601874.301.2辅助生产车间6356.266356.2611823.2511823.25967.381.3其他生产车间1589.061589.062142.962142.96181.382仓储工程4214.284214.2810354.7410354.74616.162.1成品贮存1053.571053.572588.682588.68154.042.2原料仓储2191.432191.435384.465384.46320.402.3辅助材料仓库969.28969.282381.592381.59141.723供配电工程224.76224.76224.76224.7615.053.1供配电室224.76224.76224.76224.7615.054给排水工程258.48258.48258.48258.4813.464.1给排水258.48258.48258.48258.4813.465服务性工程2669.042669.042669.042669.04158.825.1办公用房1506.411506.411506.411506.4179.245.2生活服务1162.631162.631162.631162.6368.926消防及环保工程752.95752.95752.95752.9550.416.1消防环保工程752.95752.95752.95752.9550.417项目总图工程112.38112.38112.38112.38-48.107.1场地及道路硬化7688.771431.121431.127.2场区围墙1431.127688.777688.777.3安全保卫室112.38112.38112.38112.388绿化工程2980.17104.31合计28095.1952878.0352878.033933.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9393.04万元,占计划投资的58.83%。其中:完成固定资产投资6305.36万元,占总投资的67.13%;完成流动资金投资3087.68,占总投资的32.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9393.041.1完成比例58.83%2完成固定资产投资万元6305.362.1完成比例67.13%3完成流动资金投资万元3087.683.1完成比例32.87%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员372人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2531.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元1263.712工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元322.863企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元112.324品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元164.725其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.895.3年工资额万元89.536职工工资总额万元10753.32五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13931.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3933.174013.25186.2813931.881.1工程费用万元3933.174013.2512788.381.1.1建筑工程费用万元3933.173933.1724.63%1.1.2设备购置及安装费万元4013.254013.2525.13%1.2工程建设其他费用万元5985.465985.4637.49%1.2.1无形资产万元2902.922902.921.3预备费万元3082.543082.541.3.1基本预备费万元1588.401588.401.3.2涨价预备费万元1494.141494.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元13931.8813931.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2035.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12788.387754.3510739.7912788.3812788.3812788.381.1应收账款万元3836.512110.082877.393836.513836.513836.511.2存货万元5754.773165.124316.085754.775754.775754.771.2.1原辅材料万元1726.43949.541294.821726.431726.431726.431.2.2燃料动力万元86.3247.4864.7486.3286.3286.321.2.3在产品万元2647.191455.961985.402647.192647.192647.191.2.4产成品万元1294.82712.15971.121294.821294.821294.821.3现金万元3197.091758.402397.823197.093197.093197.092流动负债万元10753.325914.338064.9910753.3210753.3210753.322.1应付账款万元10753.325914.338064.9910753.3210753.3210753.323流动资金万元2035.061119.281526.302035.062035.062035.064铺底流动资金万元678.35373.09508.76678.35678.35678.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15966.94万元,其中:固定资产投资13931.88万元,占项目总投资的87.25%;流动资金2035.06万元,占项目总投资的12.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3933.17万元,占项目总投资的24.63%;设备购置费4013.25万元,占项目总投资的25.13%;其它投资5985.46万元,占项目总投资的37.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13931.88+2035.06=15966.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13931.8887.25%1.1项目建设投资万元13931.8887.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2035.0612.75%3总投资万元万元15966.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11019.80万元,总成本8857.16万元,利润总额2162.64万元,净利润239.99万元,增值税337.07万元,税金及附加1621.98万元,所得税540.66万元;第二年收入15027.00万元,总成本11383.90万元,利润总额3643.10万元,净利润2732.33万元,增值税459.64万元,税金及附加254.70万元,所得税910.77万元;第三年生产负荷100%,收入20036.00万元,总成本15592.87万元,利润总额4443.13万元,净利润3332.35万元,增值税612.85万元,税金及附加273.08万元,所得税1110.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20036.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11019.8015027.0020036.0020036.0020036.001.1制样仪万元11019.8015027.0020036.0020036.0020036.002现价增加值万元3526.344808.646411.52
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