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文档简介
泓域咨询MACRO/ 免疫组化项目立项申请报告免疫组化项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7984.22万元,同比增长33.40%(1998.87万元)。其中,主营业业务免疫组化生产及销售收入为7459.41万元,占营业总收入的93.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1952.47万元,较去年同期相比增长247.42万元,增长率14.51%;实现净利润1464.35万元,较去年同期相比增长263.81万元,增长率21.97%。二、项目概况(一)项目名称免疫组化项目(二)项目选址xxx新区(三)项目用地规模项目总用地面积21250.62平方米(折合约31.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.95%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度186.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21250.62平方米,建筑物基底占地面积15289.82平方米,总建筑面积34851.02平方米,其中:规划建设主体工程22040.01平方米,项目规划绿化面积2745.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2098.70万元。(七)节能分析“免疫组化项目建设项目”,年用电量1172484.06千瓦时,年总用水量15292.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.41吨标准煤/年。达产年综合节能量59.39吨标准煤/年,项目总节能率24.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7354.04万元,其中:固定资产投资5938.70万元,占项目总投资的80.75%;流动资金1415.34万元,占项目总投资的19.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13624.00万元,总成本费用10432.03万元,税金及附加137.83万元,利润总额3191.97万元,利税总额3770.07万元,税后净利润2393.98万元,达产年纳税总额1376.09万元;达产年投资利润率43.40%,投资利税率51.27%,投资回报率32.55%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位282个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新区及xxx新区免疫组化行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新区免疫组化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“免疫组化项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展,为社会提供就业职位282个,达产年纳税总额1376.09万元,可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.40%,投资利税率51.27%,全部投资回报率32.55%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21250.6231.86亩1.1容积率1.641.2建筑系数71.95%1.3投资强度万元/亩186.401.4基底面积平方米15289.821.5总建筑面积平方米34851.021.6绿化面积平方米2745.24绿化率7.88%2总投资万元7354.042.1固定资产投资万元5938.702.1.1土建工程投资万元2587.922.1.1.1土建工程投资占比万元35.19%2.1.2设备投资万元2098.702.1.2.1设备投资占比28.54%2.1.3其它投资万元1252.082.1.3.1其它投资占比17.03%2.1.4固定资产投资占比80.75%2.2流动资金万元1415.342.2.1流动资金占比19.25%3收入万元13624.004总成本万元10432.035利润总额万元3191.976净利润万元2393.987所得税万元1.648增值税万元440.279税金及附加万元137.8310纳税总额万元1376.0911利税总额万元3770.0712投资利润率43.40%13投资利税率51.27%14投资回报率32.55%15回收期年4.5716设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1172484.0618年用水量立方米15292.3319总能耗吨标准煤145.4120节能率24.16%21节能量吨标准煤59.3922员工数量人282第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.95%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度186.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10809.9010809.9022040.0122040.011800.281.1主要生产车间6485.946485.9413224.0113224.011116.171.2辅助生产车间3459.173459.177052.807052.80576.091.3其他生产车间864.79864.791278.321278.32108.022仓储工程2293.472293.478327.168327.16494.682.1成品贮存573.37573.372081.792081.79123.672.2原料仓储1192.601192.604330.124330.12257.232.3辅助材料仓库527.50527.501915.251915.25113.783供配电工程122.32122.32122.32122.328.173.1供配电室122.32122.32122.32122.328.174给排水工程140.67140.67140.67140.677.314.1给排水140.67140.67140.67140.677.315服务性工程1452.531452.531452.531452.5386.295.1办公用房638.90638.90638.90638.9036.845.2生活服务813.63813.63813.63813.6339.936消防及环保工程409.77409.77409.77409.7727.396.1消防环保工程409.77409.77409.77409.7727.397项目总图工程61.1661.1661.1661.16101.787.1场地及道路硬化4267.70777.27777.277.2场区围墙777.274267.704267.707.3安全保卫室61.1661.1661.1661.168绿化工程1771.9962.02合计15289.8234851.0234851.022587.92六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4089.40万元,占计划投资的55.61%。其中:完成固定资产投资2626.14万元,占总投资的64.22%;完成流动资金投资1463.26,占总投资的35.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4089.401.1完成比例55.61%2完成固定资产投资万元2626.142.1完成比例64.22%3完成流动资金投资万元1463.263.1完成比例35.78%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员282人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元886.362工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元247.033企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元66.944品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元115.055其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元85.916职工工资总额万元8732.50五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5938.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2587.922098.70186.405938.701.1工程费用万元2587.922098.7010147.841.1.1建筑工程费用万元2587.922587.9235.19%1.1.2设备购置及安装费万元2098.702098.7028.54%1.2工程建设其他费用万元1252.081252.0817.03%1.2.1无形资产万元703.97703.971.3预备费万元548.11548.111.3.1基本预备费万元241.16241.161.3.2涨价预备费万元306.95306.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元5938.705938.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1415.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10147.844548.537121.3110147.8410147.8410147.841.1应收账款万元3044.351369.962435.483044.353044.353044.351.2存货万元4566.532054.943653.224566.534566.534566.531.2.1原辅材料万元1369.96616.481095.971369.961369.961369.961.2.2燃料动力万元68.5030.8254.8068.5068.5068.501.2.3在产品万元2100.60945.271680.482100.602100.602100.601.2.4产成品万元1027.47462.36821.981027.471027.471027.471.3现金万元2536.961141.632029.572536.962536.962536.962流动负债万元8732.503929.636986.008732.508732.508732.502.1应付账款万元8732.503929.636986.008732.508732.508732.503流动资金万元1415.34636.901132.271415.341415.341415.344铺底流动资金万元471.78212.30377.42471.78471.78471.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7354.04万元,其中:固定资产投资5938.70万元,占项目总投资的80.75%;流动资金1415.34万元,占项目总投资的19.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2587.92万元,占项目总投资的35.19%;设备购置费2098.70万元,占项目总投资的28.54%;其它投资1252.08万元,占项目总投资的17.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5938.70+1415.34=7354.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5938.7080.75%1.1项目建设投资万元5938.7080.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1415.3419.25%3总投资万元万元7354.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6130.80万元,总成本8487.92万元,利润总额-2357.12万元,净利润108.78万元,增值税198.12万元,税金及附加-1767.84万元,所得税-589.28万元;第二年收入10899.20万元,总成本12888.41万元,利润总额-1989.21万元,净利润-1491.91万元,增值税352.22万元,税金及附加127.27万元,所得税-497.30万元;第三年生产负荷100%,收入13624.00万元,总成本10432.03万元,利润总额3191.97万元,净利润2393.98万元,增值税440.27万元,税金及附加137.83万元,所得税797.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13624.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=440.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6130.8010899.2013624.0013624.0013624.001.1免疫组化万元6130.8010899.2013624.0013624.0013624.002现价增加值万元1961.863487.7
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