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泓域咨询MACRO/ 光子嫩肤仪项目立项申请报告光子嫩肤仪项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8245.71万元,同比增长10.16%(760.23万元)。其中,主营业业务光子嫩肤仪生产及销售收入为7359.92万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1774.98万元,较去年同期相比增长130.67万元,增长率7.95%;实现净利润1331.24万元,较去年同期相比增长198.52万元,增长率17.53%。二、项目概况(一)项目名称光子嫩肤仪项目(二)项目选址某某科技园(三)项目用地规模项目总用地面积14880.77平方米(折合约22.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.31%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度191.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14880.77平方米,建筑物基底占地面积11206.71平方米,总建筑面积21725.92平方米,其中:规划建设主体工程14875.43平方米,项目规划绿化面积1658.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1805.51万元。(七)节能分析“光子嫩肤仪项目建设项目”,年用电量1022445.16千瓦时,年总用水量4774.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.07吨标准煤/年。达产年综合节能量46.63吨标准煤/年,项目总节能率23.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5170.90万元,其中:固定资产投资4280.40万元,占项目总投资的82.78%;流动资金890.50万元,占项目总投资的17.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7770.00万元,总成本费用5971.37万元,税金及附加89.29万元,利润总额1798.63万元,利税总额2136.01万元,税后净利润1348.97万元,达产年纳税总额787.04万元;达产年投资利润率34.78%,投资利税率41.31%,投资回报率26.09%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园光子嫩肤仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园光子嫩肤仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“光子嫩肤仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额787.04万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.78%,投资利税率41.31%,全部投资回报率26.09%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14880.7722.31亩1.1容积率1.461.2建筑系数75.31%1.3投资强度万元/亩191.861.4基底面积平方米11206.711.5总建筑面积平方米21725.921.6绿化面积平方米1658.49绿化率7.63%2总投资万元5170.902.1固定资产投资万元4280.402.1.1土建工程投资万元1538.142.1.1.1土建工程投资占比万元29.75%2.1.2设备投资万元1805.512.1.2.1设备投资占比34.92%2.1.3其它投资万元936.752.1.3.1其它投资占比18.12%2.1.4固定资产投资占比82.78%2.2流动资金万元890.502.2.1流动资金占比17.22%3收入万元7770.004总成本万元5971.375利润总额万元1798.636净利润万元1348.977所得税万元1.468增值税万元248.099税金及附加万元89.2910纳税总额万元787.0411利税总额万元2136.0112投资利润率34.78%13投资利税率41.31%14投资回报率26.09%15回收期年5.3316设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1022445.1618年用水量立方米4774.4419总能耗吨标准煤126.0720节能率23.54%21节能量吨标准煤46.6322员工数量人127第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某科技园。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.31%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度191.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7923.147923.1414875.4314875.431158.461.1主要生产车间4753.884753.888925.268925.26718.251.2辅助生产车间2535.402535.404760.144760.14370.711.3其他生产车间633.85633.85862.77862.7769.512仓储工程1681.011681.014452.824452.82252.202.1成品贮存420.25420.251113.201113.2063.052.2原料仓储874.13874.132315.472315.47131.142.3辅助材料仓库386.63386.631024.151024.1558.013供配电工程89.6589.6589.6589.655.713.1供配电室89.6589.6589.6589.655.714给排水工程103.10103.10103.10103.105.114.1给排水103.10103.10103.10103.105.115服务性工程1064.641064.641064.641064.6460.305.1办公用房525.16525.16525.16525.1627.925.2生活服务539.48539.48539.48539.4832.096消防及环保工程300.34300.34300.34300.3419.146.1消防环保工程300.34300.34300.34300.3419.147项目总图工程44.8344.8344.8344.83-2.097.1场地及道路硬化3047.78448.93448.937.2场区围墙448.933047.783047.787.3安全保卫室44.8344.8344.8344.838绿化工程1123.0939.31合计11206.7121725.9221725.921538.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4639.02万元,占计划投资的89.71%。其中:完成固定资产投资3560.32万元,占总投资的76.75%;完成流动资金投资1078.70,占总投资的23.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4639.021.1完成比例89.71%2完成固定资产投资万元3560.322.1完成比例76.75%3完成流动资金投资万元1078.703.1完成比例23.25%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元465.482工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元97.803企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元38.444品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元56.025其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元42.096职工工资总额万元3903.85五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4280.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1538.141805.51191.864280.401.1工程费用万元1538.141805.514794.351.1.1建筑工程费用万元1538.141538.1429.75%1.1.2设备购置及安装费万元1805.511805.5134.92%1.2工程建设其他费用万元936.75936.7518.12%1.2.1无形资产万元503.38503.381.3预备费万元433.37433.371.3.1基本预备费万元234.19234.191.3.2涨价预备费万元199.18199.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元4280.404280.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金890.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4794.353299.283774.514794.354794.354794.351.1应收账款万元1438.31934.901150.641438.311438.311438.311.2存货万元2157.461402.351725.972157.462157.462157.461.2.1原辅材料万元647.24420.70517.79647.24647.24647.241.2.2燃料动力万元32.3621.0425.8932.3632.3632.361.2.3在产品万元992.43645.08793.95992.43992.43992.431.2.4产成品万元485.43315.53388.34485.43485.43485.431.3现金万元1198.59779.08958.871198.591198.591198.592流动负债万元3903.852537.503123.083903.853903.853903.852.1应付账款万元3903.852537.503123.083903.853903.853903.853流动资金万元890.50578.83712.40890.50890.50890.504铺底流动资金万元296.83192.94237.47296.83296.83296.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5170.90万元,其中:固定资产投资4280.40万元,占项目总投资的82.78%;流动资金890.50万元,占项目总投资的17.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1538.14万元,占项目总投资的29.75%;设备购置费1805.51万元,占项目总投资的34.92%;其它投资936.75万元,占项目总投资的18.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4280.40+890.50=5170.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4280.4082.78%1.1项目建设投资万元4280.4082.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元890.5017.22%3总投资万元万元5170.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5050.50万元,总成本7803.53万元,利润总额-2753.03万元,净利润78.87万元,增值税161.26万元,税金及附加-2064.77万元,所得税-688.26万元;第二年收入6216.00万元,总成本9156.00万元,利润总额-2940.00万元,净利润-2205.00万元,增值税198.47万元,税金及附加83.34万元,所得税-735.00万元;第三年生产负荷100%,收入7770.00万元,总成本5971.37万元,利润总额1798.63万元,净利润1348.97万元,增值税248.09万元,税金及附加89.29万元,所得税449.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7770.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5050.506216.007770.007770.007770.001.1光子嫩肤仪万元5050.506216.007770.007770.007770.002现价增加值万元161

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