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文档简介
泓域咨询MACRO/ 农业机械项目立项申请报告农业机械项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5281.03万元,同比增长26.42%(1103.73万元)。其中,主营业业务农业机械生产及销售收入为4607.05万元,占营业总收入的87.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1345.50万元,较去年同期相比增长249.60万元,增长率22.78%;实现净利润1009.13万元,较去年同期相比增长111.90万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称农业机械项目(二)项目选址某某新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14960.81平方米(折合约22.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.22%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度161.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14960.81平方米,建筑物基底占地面积10355.87平方米,总建筑面积15559.24平方米,其中:规划建设主体工程10833.49平方米,项目规划绿化面积1207.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1396.11万元。(七)节能分析“农业机械项目建设项目”,年用电量626925.03千瓦时,年总用水量5837.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.55吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率24.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4457.90万元,其中:固定资产投资3612.58万元,占项目总投资的81.04%;流动资金845.32万元,占项目总投资的18.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7590.00万元,总成本费用5917.04万元,税金及附加87.53万元,利润总额1672.96万元,利税总额1991.24万元,税后净利润1254.72万元,达产年纳税总额736.52万元;达产年投资利润率37.53%,投资利税率44.67%,投资回报率28.15%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区农业机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范区农业机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“农业机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额736.52万元,可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.53%,投资利税率44.67%,全部投资回报率28.15%,全部投资回收期5.05年,固定资产投资回收期5.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14960.8122.43亩1.1容积率1.041.2建筑系数69.22%1.3投资强度万元/亩161.061.4基底面积平方米10355.871.5总建筑面积平方米15559.241.6绿化面积平方米1207.36绿化率7.76%2总投资万元4457.902.1固定资产投资万元3612.582.1.1土建工程投资万元1261.062.1.1.1土建工程投资占比万元28.29%2.1.2设备投资万元1396.112.1.2.1设备投资占比31.32%2.1.3其它投资万元955.412.1.3.1其它投资占比21.43%2.1.4固定资产投资占比81.04%2.2流动资金万元845.322.2.1流动资金占比18.96%3收入万元7590.004总成本万元5917.045利润总额万元1672.966净利润万元1254.727所得税万元1.048增值税万元230.759税金及附加万元87.5310纳税总额万元736.5211利税总额万元1991.2412投资利润率37.53%13投资利税率44.67%14投资回报率28.15%15回收期年5.0516设备数量台(套)5517年用电量千瓦时626925.0318年用水量立方米5837.7719总能耗吨标准煤77.5520节能率24.96%21节能量吨标准煤27.2522员工数量人171第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.22%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度161.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7321.607321.6010833.4910833.49965.851.1主要生产车间4392.964392.966500.096500.09598.831.2辅助生产车间2342.912342.913466.723466.72309.071.3其他生产车间585.73585.73628.34628.3457.952仓储工程1553.381553.383071.743071.74199.172.1成品贮存388.35388.35767.93767.9349.792.2原料仓储807.76807.761597.301597.30103.572.3辅助材料仓库357.28357.28706.50706.5045.813供配电工程82.8582.8582.8582.856.043.1供配电室82.8582.8582.8582.856.044给排水工程95.2795.2795.2795.275.414.1给排水95.2795.2795.2795.275.415服务性工程983.81983.81983.81983.8163.795.1办公用房427.30427.30427.30427.3026.705.2生活服务556.51556.51556.51556.5129.606消防及环保工程277.54277.54277.54277.5420.246.1消防环保工程277.54277.54277.54277.5420.247项目总图工程41.4241.4241.4241.42-42.237.1场地及道路硬化2854.99598.64598.647.2场区围墙598.642854.992854.997.3安全保卫室41.4241.4241.4241.428绿化工程1222.7142.79合计10355.8715559.2415559.241261.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3259.38万元,占计划投资的73.11%。其中:完成固定资产投资2439.56万元,占总投资的74.85%;完成流动资金投资819.82,占总投资的25.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3259.381.1完成比例73.11%2完成固定资产投资万元2439.562.1完成比例74.85%3完成流动资金投资万元819.823.1完成比例25.15%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元572.802工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元174.313企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元49.974品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元79.225其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.025.3年工资额万元41.416职工工资总额万元4818.14五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3612.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1261.061396.11161.063612.581.1工程费用万元1261.061396.115663.461.1.1建筑工程费用万元1261.061261.0628.29%1.1.2设备购置及安装费万元1396.111396.1131.32%1.2工程建设其他费用万元955.41955.4121.43%1.2.1无形资产万元446.14446.141.3预备费万元509.27509.271.3.1基本预备费万元210.03210.031.3.2涨价预备费万元299.24299.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元3612.583612.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金845.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5663.462159.504331.385663.465663.465663.461.1应收账款万元1699.04679.621274.281699.041699.041699.041.2存货万元2548.561019.421911.422548.562548.562548.561.2.1原辅材料万元764.57305.83573.43764.57764.57764.571.2.2燃料动力万元38.2315.2928.6738.2338.2338.231.2.3在产品万元1172.34468.94879.251172.341172.341172.341.2.4产成品万元573.43229.37430.07573.43573.43573.431.3现金万元1415.87566.351061.901415.871415.871415.872流动负债万元4818.141927.263613.614818.144818.144818.142.1应付账款万元4818.141927.263613.614818.144818.144818.143流动资金万元845.32338.13633.99845.32845.32845.324铺底流动资金万元281.77112.71211.33281.77281.77281.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4457.90万元,其中:固定资产投资3612.58万元,占项目总投资的81.04%;流动资金845.32万元,占项目总投资的18.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1261.06万元,占项目总投资的28.29%;设备购置费1396.11万元,占项目总投资的31.32%;其它投资955.41万元,占项目总投资的21.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3612.58+845.32=4457.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3612.5881.04%1.1项目建设投资万元3612.5881.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元845.3218.96%3总投资万元万元4457.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3036.00万元,总成本5106.25万元,利润总额-2070.25万元,净利润70.92万元,增值税92.30万元,税金及附加-1552.69万元,所得税-517.56万元;第二年收入5692.50万元,总成本8297.01万元,利润总额-2604.51万元,净利润-1953.38万元,增值税173.06万元,税金及附加80.61万元,所得税-651.13万元;第三年生产负荷100%,收入7590.00万元,总成本5917.04万元,利润总额1672.96万元,净利润1254.72万元,增值税230.75万元,税金及附加87.53万元,所得税418.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=230.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3036.005692.507590.007590.007590.001.1农业机械万元3036.005692.507590.007590.007590.002现价增加值万元971.521821.602428.802428.
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