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泓域咨询MACRO/ 丹皮酚项目立项申请报告丹皮酚项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入7614.43万元,同比增长25.91%(1566.89万元)。其中,主营业业务丹皮酚生产及销售收入为6346.29万元,占营业总收入的83.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2176.23万元,较去年同期相比增长170.23万元,增长率8.49%;实现净利润1632.17万元,较去年同期相比增长200.20万元,增长率13.98%。二、项目概况(一)项目名称丹皮酚项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积26353.17平方米(折合约39.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.13%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度191.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26353.17平方米,建筑物基底占地面积19535.60平方米,总建筑面积35049.72平方米,其中:规划建设主体工程26312.13平方米,项目规划绿化面积2010.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3356.10万元。(七)节能分析“丹皮酚项目建设项目”,年用电量705850.05千瓦时,年总用水量12002.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.78吨标准煤/年。达产年综合节能量24.76吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8948.61万元,其中:固定资产投资7554.31万元,占项目总投资的84.42%;流动资金1394.30万元,占项目总投资的15.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13179.00万元,总成本费用9903.26万元,税金及附加159.63万元,利润总额3275.74万元,利税总额3887.20万元,税后净利润2456.80万元,达产年纳税总额1430.39万元;达产年投资利润率36.61%,投资利税率43.44%,投资回报率27.45%,全部投资回收期5.14年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城丹皮酚行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城丹皮酚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“丹皮酚项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1430.39万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.61%,投资利税率43.44%,全部投资回报率27.45%,全部投资回收期5.14年,固定资产投资回收期5.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26353.1739.51亩1.1容积率1.331.2建筑系数74.13%1.3投资强度万元/亩191.201.4基底面积平方米19535.601.5总建筑面积平方米35049.721.6绿化面积平方米2010.10绿化率5.73%2总投资万元8948.612.1固定资产投资万元7554.312.1.1土建工程投资万元2923.112.1.1.1土建工程投资占比万元32.67%2.1.2设备投资万元3356.102.1.2.1设备投资占比37.50%2.1.3其它投资万元1275.102.1.3.1其它投资占比14.25%2.1.4固定资产投资占比84.42%2.2流动资金万元1394.302.2.1流动资金占比15.58%3收入万元13179.004总成本万元9903.265利润总额万元3275.746净利润万元2456.807所得税万元1.338增值税万元451.839税金及附加万元159.6310纳税总额万元1430.3911利税总额万元3887.2012投资利润率36.61%13投资利税率43.44%14投资回报率27.45%15回收期年5.1416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时705850.0518年用水量立方米12002.7719总能耗吨标准煤87.7820节能率28.56%21节能量吨标准煤24.7622员工数量人229第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx工业新城。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.13%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度191.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13811.6713811.6726312.1326312.132413.841.1主要生产车间8287.008287.0015787.2815787.281496.581.2辅助生产车间4419.734419.738419.888419.88772.431.3其他生产车间1104.931104.931526.101526.10144.832仓储工程2930.342930.345679.435679.43378.932.1成品贮存732.59732.591419.861419.8694.732.2原料仓储1523.781523.782953.302953.30197.042.3辅助材料仓库673.98673.981306.271306.2787.153供配电工程156.28156.28156.28156.2811.733.1供配电室156.28156.28156.28156.2811.734给排水工程179.73179.73179.73179.7310.494.1给排水179.73179.73179.73179.7310.495服务性工程1855.881855.881855.881855.88123.825.1办公用房884.67884.67884.67884.6771.805.2生活服务971.21971.21971.21971.2154.416消防及环保工程523.55523.55523.55523.5539.306.1消防环保工程523.55523.55523.55523.5539.307项目总图工程78.1478.1478.1478.14-130.437.1场地及道路硬化5032.231162.011162.017.2场区围墙1162.015032.235032.237.3安全保卫室78.1478.1478.1478.148绿化工程2155.1475.43合计19535.6035049.7235049.722923.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5404.53万元,占计划投资的60.40%。其中:完成固定资产投资3898.89万元,占总投资的72.14%;完成流动资金投资1505.64,占总投资的27.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5404.531.1完成比例60.40%2完成固定资产投资万元3898.892.1完成比例72.14%3完成流动资金投资万元1505.643.1完成比例27.86%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元787.582工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元197.803企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元70.094品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元98.815其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元49.606职工工资总额万元8776.46五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7554.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2923.113356.10191.207554.311.1工程费用万元2923.113356.1010170.761.1.1建筑工程费用万元2923.112923.1132.67%1.1.2设备购置及安装费万元3356.103356.1037.50%1.2工程建设其他费用万元1275.101275.1014.25%1.2.1无形资产万元589.79589.791.3预备费万元685.31685.311.3.1基本预备费万元326.70326.701.3.2涨价预备费万元358.61358.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元7554.317554.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1394.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10170.763857.037649.1910170.7610170.7610170.761.1应收账款万元3051.231220.492440.983051.233051.233051.231.2存货万元4576.841830.743661.474576.844576.844576.841.2.1原辅材料万元1373.05549.221098.441373.051373.051373.051.2.2燃料动力万元68.6527.4654.9268.6568.6568.651.2.3在产品万元2105.35842.141684.282105.352105.352105.351.2.4产成品万元1029.79411.92823.831029.791029.791029.791.3现金万元2542.691017.082034.152542.692542.692542.692流动负债万元8776.463510.587021.178776.468776.468776.462.1应付账款万元8776.463510.587021.178776.468776.468776.463流动资金万元1394.30557.721115.441394.301394.301394.304铺底流动资金万元464.76185.91371.81464.76464.76464.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8948.61万元,其中:固定资产投资7554.31万元,占项目总投资的84.42%;流动资金1394.30万元,占项目总投资的15.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2923.11万元,占项目总投资的32.67%;设备购置费3356.10万元,占项目总投资的37.50%;其它投资1275.10万元,占项目总投资的14.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7554.31+1394.30=8948.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7554.3184.42%1.1项目建设投资万元7554.3184.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1394.3015.58%3总投资万元万元8948.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5271.60万元,总成本2556.29万元,利润总额2715.31万元,净利润127.10万元,增值税180.73万元,税金及附加2036.48万元,所得税678.83万元;第二年收入10543.20万元,总成本4347.20万元,利润总额6196.00万元,净利润4647.00万元,增值税361.46万元,税金及附加148.79万元,所得税1549.00万元;第三年生产负荷100%,收入13179.00万元,总成本9903.26万元,利润总额3275.74万元,净利润2456.80万元,增值税451.83万元,税金及附加159.63万元,所得税818.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13179.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=451.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5271.6010543.2013179.0013179.0013179.001.1丹皮酚万元5271.6010543.2013179.0013179.0013179.002现价增加值万元1686.913373.824217.28

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