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泓域咨询MACRO/ 太阳能电池用多晶硅项目立项申请报告太阳能电池用多晶硅项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入25370.92万元,同比增长29.49%(5777.95万元)。其中,主营业业务太阳能电池用多晶硅生产及销售收入为23750.33万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5995.32万元,较去年同期相比增长1476.40万元,增长率32.67%;实现净利润4496.49万元,较去年同期相比增长530.62万元,增长率13.38%。二、项目概况(一)项目名称太阳能电池用多晶硅项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积35364.34平方米(折合约53.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.46%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度162.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35364.34平方米,建筑物基底占地面积24564.07平方米,总建筑面积45620.00平方米,其中:规划建设主体工程27438.66平方米,项目规划绿化面积3085.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费3884.12万元。(七)节能分析“太阳能电池用多晶硅项目建设项目”,年用电量586404.76千瓦时,年总用水量19622.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.75吨标准煤/年。达产年综合节能量20.80吨标准煤/年,项目总节能率24.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11527.40万元,其中:固定资产投资8598.25万元,占项目总投资的74.59%;流动资金2929.15万元,占项目总投资的25.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28960.00万元,总成本费用21770.19万元,税金及附加260.46万元,利润总额7189.81万元,利税总额8441.97万元,税后净利润5392.36万元,达产年纳税总额3049.61万元;达产年投资利润率62.37%,投资利税率73.23%,投资回报率46.78%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位499个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园太阳能电池用多晶硅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园太阳能电池用多晶硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能电池用多晶硅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位499个,达产年纳税总额3049.61万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.37%,投资利税率73.23%,全部投资回报率46.78%,全部投资回收期3.64年,固定资产投资回收期3.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35364.3453.02亩1.1容积率1.291.2建筑系数69.46%1.3投资强度万元/亩162.171.4基底面积平方米24564.071.5总建筑面积平方米45620.001.6绿化面积平方米3085.70绿化率6.76%2总投资万元11527.402.1固定资产投资万元8598.252.1.1土建工程投资万元3387.552.1.1.1土建工程投资占比万元29.39%2.1.2设备投资万元3884.122.1.2.1设备投资占比33.69%2.1.3其它投资万元1326.582.1.3.1其它投资占比11.51%2.1.4固定资产投资占比74.59%2.2流动资金万元2929.152.2.1流动资金占比25.41%3收入万元28960.004总成本万元21770.195利润总额万元7189.816净利润万元5392.367所得税万元1.298增值税万元991.709税金及附加万元260.4610纳税总额万元3049.6111利税总额万元8441.9712投资利润率62.37%13投资利税率73.23%14投资回报率46.78%15回收期年3.6416设备数量台(套)15217年用电量千瓦时586404.7618年用水量立方米19622.4819总能耗吨标准煤73.7520节能率24.74%21节能量吨标准煤20.8022员工数量人499第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.46%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度162.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17366.8017366.8027438.6627438.662241.231.1主要生产车间10420.0810420.0816463.2016463.201389.561.2辅助生产车间5557.385557.388780.378780.37717.191.3其他生产车间1389.341389.341591.441591.44134.472仓储工程3684.613684.6111817.8711817.87702.042.1成品贮存921.15921.152954.472954.47175.512.2原料仓储1916.001916.006145.296145.29365.062.3辅助材料仓库847.46847.462718.112718.11161.473供配电工程196.51196.51196.51196.5113.133.1供配电室196.51196.51196.51196.5113.134给排水工程225.99225.99225.99225.9911.754.1给排水225.99225.99225.99225.9911.755服务性工程2333.592333.592333.592333.59138.635.1办公用房1381.391381.391381.391381.3976.525.2生活服务952.20952.20952.20952.2078.906消防及环保工程658.32658.32658.32658.3244.006.1消防环保工程658.32658.32658.32658.3244.007项目总图工程98.2698.2698.2698.26157.327.1场地及道路硬化6608.251186.621186.627.2场区围墙1186.626608.256608.257.3安全保卫室98.2698.2698.2698.268绿化工程2269.9279.45合计24564.0745620.0045620.003387.55六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8738.44万元,占计划投资的75.81%。其中:完成固定资产投资6140.06万元,占总投资的70.26%;完成流动资金投资2598.38,占总投资的29.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8738.441.1完成比例75.81%2完成固定资产投资万元6140.062.1完成比例70.26%3完成流动资金投资万元2598.383.1完成比例29.74%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员499人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3391.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元1987.682工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元407.223企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元127.934品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元236.235其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元157.396职工工资总额万元16263.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8598.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3387.553884.12162.178598.251.1工程费用万元3387.553884.1219193.111.1.1建筑工程费用万元3387.553387.5529.39%1.1.2设备购置及安装费万元3884.123884.1233.69%1.2工程建设其他费用万元1326.581326.5811.51%1.2.1无形资产万元741.36741.361.3预备费万元585.22585.221.3.1基本预备费万元312.34312.341.3.2涨价预备费万元272.88272.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元8598.258598.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2929.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19193.1113102.5017366.5919193.1119193.1119193.111.1应收账款万元5757.933454.764318.455757.935757.935757.931.2存货万元8636.905182.146477.678636.908636.908636.901.2.1原辅材料万元2591.071554.641943.302591.072591.072591.071.2.2燃料动力万元129.5577.7397.17129.55129.55129.551.2.3在产品万元3972.972383.782979.733972.973972.973972.971.2.4产成品万元1943.301165.981457.481943.301943.301943.301.3现金万元4798.282878.973598.714798.284798.284798.282流动负债万元16263.969758.3812197.9716263.9616263.9616263.962.1应付账款万元16263.969758.3812197.9716263.9616263.9616263.963流动资金万元2929.151757.492196.862929.152929.152929.154铺底流动资金万元976.37585.83732.29976.37976.37976.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11527.40万元,其中:固定资产投资8598.25万元,占项目总投资的74.59%;流动资金2929.15万元,占项目总投资的25.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3387.55万元,占项目总投资的29.39%;设备购置费3884.12万元,占项目总投资的33.69%;其它投资1326.58万元,占项目总投资的11.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8598.25+2929.15=11527.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8598.2574.59%1.1项目建设投资万元8598.2574.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2929.1525.41%3总投资万元万元11527.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17376.00万元,总成本17889.35万元,利润总额-513.35万元,净利润212.86万元,增值税595.02万元,税金及附加-385.01万元,所得税-128.34万元;第二年收入21720.00万元,总成本21372.24万元,利润总额347.76万元,净利润260.82万元,增值税743.78万元,税金及附加230.71万元,所得税86.94万元;第三年生产负荷100%,收入28960.00万元,总成本21770.19万元,利润总额7189.81万元,净利润5392.36万元,增值税991.70万元,税金及附加260.46万元,所得税1797.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28960.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=991.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17376.0021720.0028960.0028960.0028960.001.1太阳能电池用多晶硅万元17376.0021720.0028960.0028960.0028960.002现价增加值万元5560.326950.409267.209267.2

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