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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷拉扁圆方钢项目立项申请报告冷拉扁圆方钢项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7104.02万元,同比增长14.37%(892.39万元)。其中,主营业业务冷拉扁圆方钢生产及销售收入为6531.93万元,占营业总收入的91.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2024.71万元,较去年同期相比增长466.21万元,增长率29.91%;实现净利润1518.53万元,较去年同期相比增长318.78万元,增长率26.57%。二、项目概况(一)项目名称冷拉扁圆方钢项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31729.19平方米(折合约47.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.39%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度162.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31729.19平方米,建筑物基底占地面积19478.55平方米,总建筑面积34584.82平方米,其中:规划建设主体工程26310.41平方米,项目规划绿化面积1796.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2756.19万元。(七)节能分析“冷拉扁圆方钢项目建设项目”,年用电量1252060.01千瓦时,年总用水量12262.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.93吨标准煤/年。达产年综合节能量66.40吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9469.38万元,其中:固定资产投资7734.88万元,占项目总投资的81.68%;流动资金1734.50万元,占项目总投资的18.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13406.00万元,总成本费用10055.26万元,税金及附加182.38万元,利润总额3350.74万元,利税总额3995.29万元,税后净利润2513.05万元,达产年纳税总额1482.23万元;达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.19%,投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区冷拉扁圆方钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区冷拉扁圆方钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拉扁圆方钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1482.23万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.19%,全部投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31729.1947.57亩1.1容积率1.091.2建筑系数61.39%1.3投资强度万元/亩162.601.4基底面积平方米19478.551.5总建筑面积平方米34584.821.6绿化面积平方米1796.68绿化率5.19%2总投资万元9469.382.1固定资产投资万元7734.882.1.1土建工程投资万元2576.772.1.1.1土建工程投资占比万元27.21%2.1.2设备投资万元2756.192.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元2401.922.1.3.1其它投资占比25.37%2.1.4固定资产投资占比81.68%2.2流动资金万元1734.502.2.1流动资金占比18.32%3收入万元13406.004总成本万元10055.265利润总额万元3350.746净利润万元2513.057所得税万元1.098增值税万元462.179税金及附加万元182.3810纳税总额万元1482.2311利税总额万元3995.2912投资利润率35.38%13投资利税率42.19%14投资回报率26.54%15回收期年5.2716设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1252060.0118年用水量立方米12262.5419总能耗吨标准煤154.9320节能率25.45%21节能量吨标准煤66.4022员工数量人253第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.39%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度162.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13771.3313771.3326310.4126310.412156.311.1主要生产车间8262.808262.8015786.2515786.251336.911.2辅助生产车间4406.834406.838419.338419.33690.021.3其他生产车间1101.711101.711526.001526.00129.382仓储工程2921.782921.785378.375378.37320.582.1成品贮存730.45730.451344.591344.5980.142.2原料仓储1519.331519.332796.752796.75166.702.3辅助材料仓库672.01672.011237.031237.0373.733供配电工程155.83155.83155.83155.8310.453.1供配电室155.83155.83155.83155.8310.454给排水工程179.20179.20179.20179.209.354.1给排水179.20179.20179.20179.209.355服务性工程1850.461850.461850.461850.46110.305.1办公用房931.27931.27931.27931.2761.135.2生活服务919.19919.19919.19919.1950.196消防及环保工程522.03522.03522.03522.0335.006.1消防环保工程522.03522.03522.03522.0335.007项目总图工程77.9177.9177.9177.91-133.007.1场地及道路硬化4969.24898.51898.517.2场区围墙898.514969.244969.247.3安全保卫室77.9177.9177.9177.918绿化工程1936.4467.78合计19478.5534584.8234584.822576.77六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5201.78万元,占计划投资的54.93%。其中:完成固定资产投资3442.31万元,占总投资的66.18%;完成流动资金投资1759.47,占总投资的33.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5201.781.1完成比例54.93%2完成固定资产投资万元3442.312.1完成比例66.18%3完成流动资金投资万元1759.473.1完成比例33.82%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元933.152工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元241.853企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元68.574品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元114.215其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元65.266职工工资总额万元6616.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7734.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2576.772756.19162.607734.881.1工程费用万元2576.772756.198351.281.1.1建筑工程费用万元2576.772576.7727.21%1.1.2设备购置及安装费万元2756.192756.1929.11%1.2工程建设其他费用万元2401.922401.9225.37%1.2.1无形资产万元1360.171360.171.3预备费万元1041.751041.751.3.1基本预备费万元466.12466.121.3.2涨价预备费万元575.63575.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7734.887734.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1734.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8351.284442.367675.368351.288351.288351.281.1应收账款万元2505.381127.421879.042505.382505.382505.381.2存货万元3758.081691.132818.563758.083758.083758.081.2.1原辅材料万元1127.42507.34845.571127.421127.421127.421.2.2燃料动力万元56.3725.3742.2856.3756.3756.371.2.3在产品万元1728.72777.921296.541728.721728.721728.721.2.4产成品万元845.57380.51634.18845.57845.57845.571.3现金万元2087.82939.521565.872087.822087.822087.822流动负债万元6616.782977.554962.596616.786616.786616.782.1应付账款万元6616.782977.554962.596616.786616.786616.783流动资金万元1734.50780.521300.881734.501734.501734.504铺底流动资金万元578.16260.17433.62578.16578.16578.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9469.38万元,其中:固定资产投资7734.88万元,占项目总投资的81.68%;流动资金1734.50万元,占项目总投资的18.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2576.77万元,占项目总投资的27.21%;设备购置费2756.19万元,占项目总投资的29.11%;其它投资2401.92万元,占项目总投资的25.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7734.88+1734.50=9469.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7734.8881.68%1.1项目建设投资万元7734.8881.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1734.5018.32%3总投资万元万元9469.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6032.70万元,总成本13222.50万元,利润总额-7189.80万元,净利润151.87万元,增值税207.98万元,税金及附加-5392.35万元,所得税-1797.45万元;第二年收入10054.50万元,总成本19581.99万元,利润总额-9527.49万元,净利润-7145.62万元,增值税346.63万元,税金及附加168.51万元,所得税-2381.87万元;第三年生产负荷100%,收入13406.00万元,总成本10055.26万元,利润总额3350.74万元,净利润2513.05万元,增值税462.17万元,税金及附加182.38万元,所得税837.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13406.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6032.7010054.5013406.0013406.0013406.001.1冷拉扁圆方钢万元6032.7010054.5013406.0013406.0013406.002现价增加值万元1930.463217.444289.924
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