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文档简介
泓域咨询MACRO/ U型钢项目立项申请报告U型钢项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18328.53万元,同比增长30.85%(4320.99万元)。其中,主营业业务U型钢生产及销售收入为15064.31万元,占营业总收入的82.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4066.05万元,较去年同期相比增长837.46万元,增长率25.94%;实现净利润3049.54万元,较去年同期相比增长564.21万元,增长率22.70%。二、项目概况(一)项目名称U型钢项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积44809.06平方米(折合约67.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.55%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度184.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44809.06平方米,建筑物基底占地面积23099.07平方米,总建筑面积67661.68平方米,其中:规划建设主体工程49885.66平方米,项目规划绿化面积4608.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3503.51万元。(七)节能分析“U型钢项目建设项目”,年用电量420418.12千瓦时,年总用水量16650.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.09吨标准煤/年。达产年综合节能量14.11吨标准煤/年,项目总节能率29.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15595.37万元,其中:固定资产投资12364.48万元,占项目总投资的79.28%;流动资金3230.89万元,占项目总投资的20.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23870.00万元,总成本费用18811.97万元,税金及附加262.96万元,利润总额5058.03万元,利税总额6018.65万元,税后净利润3793.52万元,达产年纳税总额2225.13万元;达产年投资利润率32.43%,投资利税率38.59%,投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位454个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园U型钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园U型钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“U型钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位454个,达产年纳税总额2225.13万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.43%,投资利税率38.59%,全部投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44809.0667.18亩1.1容积率1.511.2建筑系数51.55%1.3投资强度万元/亩184.051.4基底面积平方米23099.071.5总建筑面积平方米67661.681.6绿化面积平方米4608.62绿化率6.81%2总投资万元15595.372.1固定资产投资万元12364.482.1.1土建工程投资万元5621.022.1.1.1土建工程投资占比万元36.04%2.1.2设备投资万元3503.512.1.2.1设备投资占比22.47%2.1.3其它投资万元3239.952.1.3.1其它投资占比20.78%2.1.4固定资产投资占比79.28%2.2流动资金万元3230.892.2.1流动资金占比20.72%3收入万元23870.004总成本万元18811.975利润总额万元5058.036净利润万元3793.527所得税万元1.518增值税万元697.669税金及附加万元262.9610纳税总额万元2225.1311利税总额万元6018.6512投资利润率32.43%13投资利税率38.59%14投资回报率24.32%15回收期年5.6116设备数量台(套)13517年用电量千瓦时420418.1218年用水量立方米16650.3619总能耗吨标准煤53.0920节能率29.05%21节能量吨标准煤14.1122员工数量人454第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.55%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度184.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16331.0416331.0449885.6649885.664558.701.1主要生产车间9798.629798.6229931.4029931.402826.391.2辅助生产车间5225.935225.9315963.4115963.411458.781.3其他生产车间1306.481306.482893.372893.37273.522仓储工程3464.863464.8611554.4111554.41767.912.1成品贮存866.22866.222888.602888.60191.982.2原料仓储1801.731801.736008.296008.29399.312.3辅助材料仓库796.92796.922657.512657.51176.623供配电工程184.79184.79184.79184.7913.823.1供配电室184.79184.79184.79184.7913.824给排水工程212.51212.51212.51212.5112.364.1给排水212.51212.51212.51212.5112.365服务性工程2194.412194.412194.412194.41145.845.1办公用房914.32914.32914.32914.3272.295.2生活服务1280.091280.091280.091280.0973.526消防及环保工程619.06619.06619.06619.0646.296.1消防环保工程619.06619.06619.06619.0646.297项目总图工程92.4092.4092.4092.40-12.767.1场地及道路硬化5941.991036.871036.877.2场区围墙1036.875941.995941.997.3安全保卫室92.4092.4092.4092.408绿化工程2539.0088.86合计23099.0767661.6867661.685621.02六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11397.10万元,占计划投资的73.08%。其中:完成固定资产投资7704.07万元,占总投资的67.60%;完成流动资金投资3693.03,占总投资的32.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11397.101.1完成比例73.08%2完成固定资产投资万元7704.072.1完成比例67.60%3完成流动资金投资万元3693.033.1完成比例32.40%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1768.272工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元422.443企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元121.534品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元211.625其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元99.286职工工资总额万元13151.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12364.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5621.023503.51184.0512364.481.1工程费用万元5621.023503.5116382.631.1.1建筑工程费用万元5621.025621.0236.04%1.1.2设备购置及安装费万元3503.513503.5122.47%1.2工程建设其他费用万元3239.953239.9520.78%1.2.1无形资产万元1687.441687.441.3预备费万元1552.511552.511.3.1基本预备费万元873.60873.601.3.2涨价预备费万元678.91678.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元12364.4812364.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3230.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16382.636748.9311284.1616382.6316382.6316382.631.1应收账款万元4914.792211.663440.354914.794914.794914.791.2存货万元7372.183317.485160.537372.187372.187372.181.2.1原辅材料万元2211.65995.241548.162211.652211.652211.651.2.2燃料动力万元110.5849.7677.41110.58110.58110.581.2.3在产品万元3391.201526.042373.843391.203391.203391.201.2.4产成品万元1658.74746.431161.121658.741658.741658.741.3现金万元4095.661843.052866.964095.664095.664095.662流动负债万元13151.745918.289206.2213151.7413151.7413151.742.1应付账款万元13151.745918.289206.2213151.7413151.7413151.743流动资金万元3230.891453.902261.623230.893230.893230.894铺底流动资金万元1076.95484.63753.871076.951076.951076.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15595.37万元,其中:固定资产投资12364.48万元,占项目总投资的79.28%;流动资金3230.89万元,占项目总投资的20.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5621.02万元,占项目总投资的36.04%;设备购置费3503.51万元,占项目总投资的22.47%;其它投资3239.95万元,占项目总投资的20.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12364.48+3230.89=15595.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12364.4879.28%1.1项目建设投资万元12364.4879.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3230.8920.72%3总投资万元万元15595.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10741.50万元,总成本11978.30万元,利润总额-1236.80万元,净利润216.91万元,增值税313.95万元,税金及附加-927.60万元,所得税-309.20万元;第二年收入16709.00万元,总成本16964.26万元,利润总额-255.26万元,净利润-191.45万元,增值税488.36万元,税金及附加237.84万元,所得税-63.81万元;第三年生产负荷100%,收入23870.00万元,总成本18811.97万元,利润总额5058.03万元,净利润3793.52万元,增值税697.66万元,税金及附加262.96万元,所得税1264.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23870.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=697.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10741.5016709.0023870.0023870.0023870.001.1U型钢万元10741.5016709.0023870.0023870.0023870.002现价增加值万元3437.285346.887638.407638.40763
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