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泓域咨询MACRO/ 交流毫伏表项目立项申请报告交流毫伏表项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7402.18万元,同比增长10.39%(696.92万元)。其中,主营业业务交流毫伏表生产及销售收入为6409.83万元,占营业总收入的86.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1543.94万元,较去年同期相比增长362.76万元,增长率30.71%;实现净利润1157.95万元,较去年同期相比增长217.86万元,增长率23.17%。二、项目概况(一)项目名称交流毫伏表项目(二)项目选址xx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积10825.41平方米(折合约16.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.69%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度173.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10825.41平方米,建筑物基底占地面积6245.18平方米,总建筑面积16995.89平方米,其中:规划建设主体工程12811.91平方米,项目规划绿化面积888.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1005.29万元。(七)节能分析“交流毫伏表项目建设项目”,年用电量863049.16千瓦时,年总用水量4581.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.46吨标准煤/年。达产年综合节能量41.40吨标准煤/年,项目总节能率27.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4046.21万元,其中:固定资产投资2814.77万元,占项目总投资的69.57%;流动资金1231.44万元,占项目总投资的30.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8268.00万元,总成本费用6450.77万元,税金及附加73.38万元,利润总额1817.23万元,利税总额2141.26万元,税后净利润1362.92万元,达产年纳税总额778.34万元;达产年投资利润率44.91%,投资利税率52.92%,投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位148个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园交流毫伏表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx循环经济产业园交流毫伏表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“交流毫伏表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额778.34万元,可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.91%,投资利税率52.92%,全部投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10825.4116.23亩1.1容积率1.571.2建筑系数57.69%1.3投资强度万元/亩173.431.4基底面积平方米6245.181.5总建筑面积平方米16995.891.6绿化面积平方米888.13绿化率5.23%2总投资万元4046.212.1固定资产投资万元2814.772.1.1土建工程投资万元1523.242.1.1.1土建工程投资占比万元37.65%2.1.2设备投资万元1005.292.1.2.1设备投资占比24.85%2.1.3其它投资万元286.242.1.3.1其它投资占比7.07%2.1.4固定资产投资占比69.57%2.2流动资金万元1231.442.2.1流动资金占比30.43%3收入万元8268.004总成本万元6450.775利润总额万元1817.236净利润万元1362.927所得税万元1.578增值税万元250.659税金及附加万元73.3810纳税总额万元778.3411利税总额万元2141.2612投资利润率44.91%13投资利税率52.92%14投资回报率33.68%15回收期年4.4716设备数量台(套)6417年用电量千瓦时863049.1618年用水量立方米4581.6619总能耗吨标准煤106.4620节能率27.42%21节能量吨标准煤41.4022员工数量人148第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx循环经济产业园。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.69%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度173.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4415.344415.3412811.9112811.911263.081.1主要生产车间2649.202649.207687.157687.15783.111.2辅助生产车间1412.911412.914099.814099.81404.191.3其他生产车间353.23353.23743.09743.0975.782仓储工程936.78936.782719.592719.59194.992.1成品贮存234.19234.19679.90679.9048.752.2原料仓储487.13487.131414.191414.19101.392.3辅助材料仓库215.46215.46625.51625.5144.853供配电工程49.9649.9649.9649.964.033.1供配电室49.9649.9649.9649.964.034给排水工程57.4657.4657.4657.463.604.1给排水57.4657.4657.4657.463.605服务性工程593.29593.29593.29593.2942.545.1办公用房327.40327.40327.40327.4018.785.2生活服务265.89265.89265.89265.8924.936消防及环保工程167.37167.37167.37167.3713.506.1消防环保工程167.37167.37167.37167.3713.507项目总图工程24.9824.9824.9824.98-18.807.1场地及道路硬化1737.73254.30254.307.2场区围墙254.301737.731737.737.3安全保卫室24.9824.9824.9824.988绿化工程580.1420.30合计6245.1816995.8916995.891523.24六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3125.18万元,占计划投资的77.24%。其中:完成固定资产投资1915.05万元,占总投资的61.28%;完成流动资金投资1210.13,占总投资的38.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3125.181.1完成比例77.24%2完成固定资产投资万元1915.052.1完成比例61.28%3完成流动资金投资万元1210.133.1完成比例38.72%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员148人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元474.302工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元135.823企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元37.634品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元70.585其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元40.776职工工资总额万元4074.06五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2814.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1523.241005.29173.432814.771.1工程费用万元1523.241005.295305.501.1.1建筑工程费用万元1523.241523.2437.65%1.1.2设备购置及安装费万元1005.291005.2924.85%1.2工程建设其他费用万元286.24286.247.07%1.2.1无形资产万元125.34125.341.3预备费万元160.90160.901.3.1基本预备费万元84.0584.051.3.2涨价预备费万元76.8576.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元2814.772814.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1231.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5305.503337.395251.105305.505305.505305.501.1应收账款万元1591.651034.571273.321591.651591.651591.651.2存货万元2387.471551.861909.982387.472387.472387.471.2.1原辅材料万元716.24465.56572.99716.24716.24716.241.2.2燃料动力万元35.8123.2828.6535.8135.8135.811.2.3在产品万元1098.24713.85878.591098.241098.241098.241.2.4产成品万元537.18349.17429.74537.18537.18537.181.3现金万元1326.38862.141061.101326.381326.381326.382流动负债万元4074.062648.143259.254074.064074.064074.062.1应付账款万元4074.062648.143259.254074.064074.064074.063流动资金万元1231.44800.44985.151231.441231.441231.444铺底流动资金万元410.48266.81328.38410.48410.48410.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4046.21万元,其中:固定资产投资2814.77万元,占项目总投资的69.57%;流动资金1231.44万元,占项目总投资的30.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1523.24万元,占项目总投资的37.65%;设备购置费1005.29万元,占项目总投资的24.85%;其它投资286.24万元,占项目总投资的7.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2814.77+1231.44=4046.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2814.7769.57%1.1项目建设投资万元2814.7769.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1231.4430.43%3总投资万元万元4046.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5374.20万元,总成本25855.98万元,利润总额-20481.78万元,净利润62.85万元,增值税162.92万元,税金及附加-15361.33万元,所得税-5120.44万元;第二年收入6614.40万元,总成本30758.57万元,利润总额-24144.17万元,净利润-18108.13万元,增值税200.52万元,税金及附加67.36万元,所得税-6036.04万元;第三年生产负荷100%,收入8268.00万元,总成本6450.77万元,利润总额1817.23万元,净利润1362.92万元,增值税250.65万元,税金及附加73.38万元,所得税454.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=250.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5374.206614.408268.008268.008268.001.1交流毫伏表万元5374.206614.408268.008268.008268.002现价增加值万元1719.742116.6

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