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文档简介
泓域咨询MACRO/ 储能电池项目立项申请报告储能电池项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5882.62万元,同比增长28.13%(1291.43万元)。其中,主营业业务储能电池生产及销售收入为5329.37万元,占营业总收入的90.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1408.03万元,较去年同期相比增长201.53万元,增长率16.70%;实现净利润1056.02万元,较去年同期相比增长216.50万元,增长率25.79%。二、项目概况(一)项目名称储能电池项目(二)项目选址xx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27880.60平方米(折合约41.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度166.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27880.60平方米,建筑物基底占地面积21192.04平方米,总建筑面积40705.68平方米,其中:规划建设主体工程26060.75平方米,项目规划绿化面积2286.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2682.18万元。(七)节能分析“储能电池项目建设项目”,年用电量924561.86千瓦时,年总用水量10639.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.54吨标准煤/年。达产年综合节能量34.21吨标准煤/年,项目总节能率28.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8287.79万元,其中:固定资产投资6946.74万元,占项目总投资的83.82%;流动资金1341.05万元,占项目总投资的16.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12083.00万元,总成本费用9655.86万元,税金及附加151.70万元,利润总额2427.14万元,利税总额2913.62万元,税后净利润1820.36万元,达产年纳税总额1093.26万元;达产年投资利润率29.29%,投资利税率35.16%,投资回报率21.96%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位245个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区储能电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区储能电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“储能电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位245个,达产年纳税总额1093.26万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.29%,投资利税率35.16%,全部投资回报率21.96%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27880.6041.80亩1.1容积率1.461.2建筑系数76.01%1.3投资强度万元/亩166.191.4基底面积平方米21192.041.5总建筑面积平方米40705.681.6绿化面积平方米2286.91绿化率5.62%2总投资万元8287.792.1固定资产投资万元6946.742.1.1土建工程投资万元2902.542.1.1.1土建工程投资占比万元35.02%2.1.2设备投资万元2682.182.1.2.1设备投资占比32.36%2.1.3其它投资万元1362.022.1.3.1其它投资占比16.43%2.1.4固定资产投资占比83.82%2.2流动资金万元1341.052.2.1流动资金占比16.18%3收入万元12083.004总成本万元9655.865利润总额万元2427.146净利润万元1820.367所得税万元1.468增值税万元334.789税金及附加万元151.7010纳税总额万元1093.2611利税总额万元2913.6212投资利润率29.29%13投资利税率35.16%14投资回报率21.96%15回收期年6.0516设备数量台(套)8617年用电量千瓦时924561.8618年用水量立方米10639.8819总能耗吨标准煤114.5420节能率28.33%21节能量吨标准煤34.2122员工数量人245第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度166.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14982.7714982.7726060.7526060.752044.101.1主要生产车间8989.668989.6615636.4515636.451267.341.2辅助生产车间4794.494794.498339.448339.44654.111.3其他生产车间1198.621198.621511.521511.52122.652仓储工程3178.813178.819519.209519.20543.022.1成品贮存794.70794.702379.802379.80135.752.2原料仓储1652.981652.984949.984949.98282.372.3辅助材料仓库731.13731.132189.422189.42124.893供配电工程169.54169.54169.54169.5410.883.1供配电室169.54169.54169.54169.5410.884给排水工程194.97194.97194.97194.979.734.1给排水194.97194.97194.97194.979.735服务性工程2013.242013.242013.242013.24114.845.1办公用房1088.481088.481088.481088.4863.325.2生活服务924.76924.76924.76924.7660.716消防及环保工程567.95567.95567.95567.9536.456.1消防环保工程567.95567.95567.95567.9536.457项目总图工程84.7784.7784.7784.7772.377.1场地及道路硬化5338.221053.751053.757.2场区围墙1053.755338.225338.227.3安全保卫室84.7784.7784.7784.778绿化工程2032.7271.15合计21192.0440705.6840705.682902.54六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4370.83万元,占计划投资的52.74%。其中:完成固定资产投资3478.70万元,占总投资的79.59%;完成流动资金投资892.13,占总投资的20.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4370.831.1完成比例52.74%2完成固定资产投资万元3478.702.1完成比例79.59%3完成流动资金投资万元892.133.1完成比例20.41%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员245人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元753.652工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元203.183企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元70.764品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元113.085其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元54.996职工工资总额万元6334.22五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6946.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2902.542682.18166.196946.741.1工程费用万元2902.542682.187675.271.1.1建筑工程费用万元2902.542902.5435.02%1.1.2设备购置及安装费万元2682.182682.1832.36%1.2工程建设其他费用万元1362.021362.0216.43%1.2.1无形资产万元596.71596.711.3预备费万元765.31765.311.3.1基本预备费万元381.96381.961.3.2涨价预备费万元383.35383.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元6946.746946.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1341.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7675.275232.855707.687675.277675.277675.271.1应收账款万元2302.581381.551611.812302.582302.582302.581.2存货万元3453.872072.322417.713453.873453.873453.871.2.1原辅材料万元1036.16621.70725.311036.161036.161036.161.2.2燃料动力万元51.8131.0836.2751.8151.8151.811.2.3在产品万元1588.78953.271112.151588.781588.781588.781.2.4产成品万元777.12466.27543.98777.12777.12777.121.3现金万元1918.821151.291343.171918.821918.821918.822流动负债万元6334.223800.534433.956334.226334.226334.222.1应付账款万元6334.223800.534433.956334.226334.226334.223流动资金万元1341.05804.63938.731341.051341.051341.054铺底流动资金万元447.01268.21312.91447.01447.01447.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8287.79万元,其中:固定资产投资6946.74万元,占项目总投资的83.82%;流动资金1341.05万元,占项目总投资的16.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2902.54万元,占项目总投资的35.02%;设备购置费2682.18万元,占项目总投资的32.36%;其它投资1362.02万元,占项目总投资的16.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6946.74+1341.05=8287.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6946.7483.82%1.1项目建设投资万元6946.7483.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1341.0516.18%3总投资万元万元8287.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7249.80万元,总成本6486.26万元,利润总额763.54万元,净利润135.63万元,增值税200.87万元,税金及附加572.65万元,所得税190.88万元;第二年收入8458.10万元,总成本7316.69万元,利润总额1141.41万元,净利润856.06万元,增值税234.35万元,税金及附加139.64万元,所得税285.35万元;第三年生产负荷100%,收入12083.00万元,总成本9655.86万元,利润总额2427.14万元,净利润1820.36万元,增值税334.78万元,税金及附加151.70万元,所得税606.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=334.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7249.808458.1012083.0012083.0012083.001.1储能电池万元7249.808458.1012083.0012083.0012083.002现价增加值万元2319.942706.593866.563866.563866.563增值税万元200.87234.35334.7833
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