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泓域咨询MACRO/ 冲压成型机项目立项申请报告冲压成型机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入14258.61万元,同比增长9.79%(1270.94万元)。其中,主营业业务冲压成型机生产及销售收入为13346.97万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3672.71万元,较去年同期相比增长567.07万元,增长率18.26%;实现净利润2754.53万元,较去年同期相比增长519.14万元,增长率23.22%。二、项目概况(一)项目名称冲压成型机项目(二)项目选址某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28654.32平方米(折合约42.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.00%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度175.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28654.32平方米,建筑物基底占地面积15473.33平方米,总建筑面积45560.37平方米,其中:规划建设主体工程36136.91平方米,项目规划绿化面积2469.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2894.18万元。(七)节能分析“冲压成型机项目建设项目”,年用电量481035.79千瓦时,年总用水量11633.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.11吨标准煤/年。达产年综合节能量16.95吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9452.84万元,其中:固定资产投资7524.01万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1928.83万元,占项目总投资的20.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16970.00万元,总成本费用12743.08万元,税金及附加184.58万元,利润总额4226.92万元,利税总额4994.52万元,税后净利润3170.19万元,达产年纳税总额1824.33万元;达产年投资利润率44.72%,投资利税率52.84%,投资回报率33.54%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区冲压成型机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区冲压成型机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冲压成型机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1824.33万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.72%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.54%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28654.3242.96亩1.1容积率1.591.2建筑系数54.00%1.3投资强度万元/亩175.141.4基底面积平方米15473.331.5总建筑面积平方米45560.371.6绿化面积平方米2469.14绿化率5.42%2总投资万元9452.842.1固定资产投资万元7524.012.1.1土建工程投资万元3831.142.1.1.1土建工程投资占比万元40.53%2.1.2设备投资万元2894.182.1.2.1设备投资占比30.62%2.1.3其它投资万元798.692.1.3.1其它投资占比8.45%2.1.4固定资产投资占比79.60%2.2流动资金万元1928.832.2.1流动资金占比20.40%3收入万元16970.004总成本万元12743.085利润总额万元4226.926净利润万元3170.197所得税万元1.598增值税万元583.029税金及附加万元184.5810纳税总额万元1824.3311利税总额万元4994.5212投资利润率44.72%13投资利税率52.84%14投资回报率33.54%15回收期年4.4816设备数量台(套)7317年用电量千瓦时481035.7918年用水量立方米11633.9319总能耗吨标准煤60.1120节能率22.79%21节能量吨标准煤16.9522员工数量人307第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.00%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度175.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10939.6410939.6436136.9136136.913342.601.1主要生产车间6563.786563.7821682.1521682.152072.411.2辅助生产车间3500.683500.6811563.8111563.811069.631.3其他生产车间875.17875.172095.942095.94200.562仓储工程2321.002321.006125.256125.25412.052.1成品贮存580.25580.251531.311531.31103.012.2原料仓储1206.921206.923185.133185.13214.272.3辅助材料仓库533.83533.831408.811408.8194.773供配电工程123.79123.79123.79123.799.373.1供配电室123.79123.79123.79123.799.374给排水工程142.35142.35142.35142.358.384.1给排水142.35142.35142.35142.358.385服务性工程1469.971469.971469.971469.9798.895.1办公用房788.65788.65788.65788.6547.695.2生活服务681.32681.32681.32681.3250.896消防及环保工程414.69414.69414.69414.6931.386.1消防环保工程414.69414.69414.69414.6931.387项目总图工程61.8961.8961.8961.89-123.827.1场地及道路硬化4256.39635.97635.977.2场区围墙635.974256.394256.397.3安全保卫室61.8961.8961.8961.898绿化工程1493.8752.29合计15473.3345560.3745560.373831.14六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7466.77万元,占计划投资的78.99%。其中:完成固定资产投资5276.16万元,占总投资的70.66%;完成流动资金投资2190.61,占总投资的29.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7466.771.1完成比例78.99%2完成固定资产投资万元5276.162.1完成比例70.66%3完成流动资金投资万元2190.613.1完成比例29.34%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元1064.942工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元291.883企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元78.654品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元130.985其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元73.426职工工资总额万元10934.31五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7524.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3831.142894.18175.147524.011.1工程费用万元3831.142894.1812863.141.1.1建筑工程费用万元3831.143831.1440.53%1.1.2设备购置及安装费万元2894.182894.1830.62%1.2工程建设其他费用万元798.69798.698.45%1.2.1无形资产万元409.91409.911.3预备费万元388.78388.781.3.1基本预备费万元229.56229.561.3.2涨价预备费万元159.22159.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元7524.017524.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1928.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12863.147194.109223.6812863.1412863.1412863.141.1应收账款万元3858.942315.372894.213858.943858.943858.941.2存货万元5788.413473.054341.315788.415788.415788.411.2.1原辅材料万元1736.521041.911302.391736.521736.521736.521.2.2燃料动力万元86.8352.1065.1286.8386.8386.831.2.3在产品万元2662.671597.601997.002662.672662.672662.671.2.4产成品万元1302.39781.44976.791302.391302.391302.391.3现金万元3215.781929.472411.843215.783215.783215.782流动负债万元10934.316560.598200.7310934.3110934.3110934.312.1应付账款万元10934.316560.598200.7310934.3110934.3110934.313流动资金万元1928.831157.301446.621928.831928.831928.834铺底流动资金万元642.94385.77482.21642.94642.94642.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9452.84万元,其中:固定资产投资7524.01万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1928.83万元,占项目总投资的20.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3831.14万元,占项目总投资的40.53%;设备购置费2894.18万元,占项目总投资的30.62%;其它投资798.69万元,占项目总投资的8.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7524.01+1928.83=9452.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7524.0179.60%1.1项目建设投资万元7524.0179.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1928.8320.40%3总投资万元万元9452.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10182.00万元,总成本19706.52万元,利润总额-9524.52万元,净利润156.59万元,增值税349.81万元,税金及附加-7143.39万元,所得税-2381.13万元;第二年收入12727.50万元,总成本23631.96万元,利润总额-10904.46万元,净利润-8178.35万元,增值税437.26万元,税金及附加167.09万元,所得税-2726.11万元;第三年生产负荷100%,收入16970.00万元,总成本12743.08万元,利润总额4226.92万元,净利润3170.19万元,增值税583.02万元,税金及附加184.58万元,所得税1056.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=583.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10182.0012727.5016970.0016970.0016970.001.1冲压成型机万元10182.0012727.5016970.0016970.0016970.002现价增加值万元3258.244072.805430.405430.405430.403

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