




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 风力发电机单机项目立项申请报告风力发电机单机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7302.92万元,同比增长31.94%(1768.04万元)。其中,主营业业务风力发电机单机生产及销售收入为5998.32万元,占营业总收入的82.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1502.39万元,较去年同期相比增长186.80万元,增长率14.20%;实现净利润1126.79万元,较去年同期相比增长140.43万元,增长率14.24%。二、项目概况(一)项目名称风力发电机单机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积14894.11平方米(折合约22.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度188.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14894.11平方米,建筑物基底占地面积8167.93平方米,总建筑面积18468.70平方米,其中:规划建设主体工程13400.43平方米,项目规划绿化面积1072.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1501.46万元。(七)节能分析“风力发电机单机项目建设项目”,年用电量1268089.11千瓦时,年总用水量8302.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.56吨标准煤/年。达产年综合节能量60.88吨标准煤/年,项目总节能率25.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5020.54万元,其中:固定资产投资4203.85万元,占项目总投资的83.73%;流动资金816.69万元,占项目总投资的16.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7887.00万元,总成本费用6285.07万元,税金及附加86.09万元,利润总额1601.93万元,利税总额1908.98万元,税后净利润1201.45万元,达产年纳税总额707.53万元;达产年投资利润率31.91%,投资利税率38.02%,投资回报率23.93%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区风力发电机单机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区风力发电机单机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“风力发电机单机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额707.53万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.91%,投资利税率38.02%,全部投资回报率23.93%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14894.1122.33亩1.1容积率1.241.2建筑系数54.84%1.3投资强度万元/亩188.261.4基底面积平方米8167.931.5总建筑面积平方米18468.701.6绿化面积平方米1072.79绿化率5.81%2总投资万元5020.542.1固定资产投资万元4203.852.1.1土建工程投资万元1648.392.1.1.1土建工程投资占比万元32.83%2.1.2设备投资万元1501.462.1.2.1设备投资占比29.91%2.1.3其它投资万元1054.002.1.3.1其它投资占比20.99%2.1.4固定资产投资占比83.73%2.2流动资金万元816.692.2.1流动资金占比16.27%3收入万元7887.004总成本万元6285.075利润总额万元1601.936净利润万元1201.457所得税万元1.248增值税万元220.969税金及附加万元86.0910纳税总额万元707.5311利税总额万元1908.9812投资利润率31.91%13投资利税率38.02%14投资回报率23.93%15回收期年5.6816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1268089.1118年用水量立方米8302.4719总能耗吨标准煤156.5620节能率25.72%21节能量吨标准煤60.8822员工数量人171第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度188.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5774.735774.7313400.4313400.431315.631.1主要生产车间3464.843464.848040.268040.26815.691.2辅助生产车间1847.911847.914288.144288.14421.001.3其他生产车间461.98461.98777.22777.2278.942仓储工程1225.191225.193294.383294.38235.232.1成品贮存306.30306.30823.60823.6058.812.2原料仓储637.10637.101713.081713.08122.322.3辅助材料仓库281.79281.79757.71757.7154.103供配电工程65.3465.3465.3465.345.253.1供配电室65.3465.3465.3465.345.254给排水工程75.1475.1475.1475.144.694.1给排水75.1475.1475.1475.144.695服务性工程775.95775.95775.95775.9555.405.1办公用房313.48313.48313.48313.4827.155.2生活服务462.47462.47462.47462.4726.886消防及环保工程218.90218.90218.90218.9017.586.1消防环保工程218.90218.90218.90218.9017.587项目总图工程32.6732.6732.6732.67-17.467.1场地及道路硬化2130.49465.52465.527.2场区围墙465.522130.492130.497.3安全保卫室32.6732.6732.6732.678绿化工程916.1732.07合计8167.9318468.7018468.701648.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4280.52万元,占计划投资的85.26%。其中:完成固定资产投资2723.33万元,占总投资的63.62%;完成流动资金投资1557.19,占总投资的36.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4280.521.1完成比例85.26%2完成固定资产投资万元2723.332.1完成比例63.62%3完成流动资金投资万元1557.193.1完成比例36.38%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元6.001.3年工资额万元677.132工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元136.593企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元52.704品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元72.005其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元61.096职工工资总额万元5192.51五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4203.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1648.391501.46188.264203.851.1工程费用万元1648.391501.466009.201.1.1建筑工程费用万元1648.391648.3932.83%1.1.2设备购置及安装费万元1501.461501.4629.91%1.2工程建设其他费用万元1054.001054.0020.99%1.2.1无形资产万元465.84465.841.3预备费万元588.16588.161.3.1基本预备费万元318.05318.051.3.2涨价预备费万元270.11270.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4203.854203.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金816.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6009.203356.883452.906009.206009.206009.201.1应收账款万元1802.76991.521261.931802.761802.761802.761.2存货万元2704.141487.281892.902704.142704.142704.141.2.1原辅材料万元811.24446.18567.87811.24811.24811.241.2.2燃料动力万元40.5622.3128.3940.5640.5640.561.2.3在产品万元1243.90684.15870.731243.901243.901243.901.2.4产成品万元608.43334.64425.90608.43608.43608.431.3现金万元1502.30826.261051.611502.301502.301502.302流动负债万元5192.512855.883634.765192.515192.515192.512.1应付账款万元5192.512855.883634.765192.515192.515192.513流动资金万元816.69449.18571.68816.69816.69816.694铺底流动资金万元272.23149.73190.56272.23272.23272.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5020.54万元,其中:固定资产投资4203.85万元,占项目总投资的83.73%;流动资金816.69万元,占项目总投资的16.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1648.39万元,占项目总投资的32.83%;设备购置费1501.46万元,占项目总投资的29.91%;其它投资1054.00万元,占项目总投资的20.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4203.85+816.69=5020.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4203.8583.73%1.1项目建设投资万元4203.8583.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元816.6916.27%3总投资万元万元5020.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4337.85万元,总成本5995.41万元,利润总额-1657.56万元,净利润74.16万元,增值税121.53万元,税金及附加-1243.17万元,所得税-414.39万元;第二年收入5520.90万元,总成本7251.48万元,利润总额-1730.58万元,净利润-1297.94万元,增值税154.67万元,税金及附加78.14万元,所得税-432.64万元;第三年生产负荷100%,收入7887.00万元,总成本6285.07万元,利润总额1601.93万元,净利润1201.45万元,增值税220.96万元,税金及附加86.09万元,所得税400.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7887.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4337.855520.907887.007887.007887.001.1风力发电机单机万元4337.855520.907887.007887.007887.002
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工业节能技术与解决方案
- 工业设计的新趋势与挑战
- 工业设计的发展趋势与创新
- 工作习惯优化从小事做起
- 工作场所中的危机公关处理
- 工程塑料在注塑制品中的应用与发展研究
- 工程师培训中的数据采集与处理方法
- 工程勘察与数据处理的一体化趋势
- 工程地质勘察中的无人机技术应用
- 工程结构分析与机械设计的融合
- GB/T 21446-2008用标准孔板流量计测量天然气流量
- 无领导小组面试评分表
- 大学语文-第四讲魏晋风度和魏晋文学-课件
- 我们毕业啦毕业季通用模板课件
- 小升初数学复习八(平面图形)讲义课件
- (完整版)基建建设工程流程图
- 墙体开槽技术交底及记录
- 国家开放大学《调剂学(本)》形考任务1-4参考答案
- 公务员工资套改和运行案例
- 哥尼斯堡七桥问题PPT课件
- 总包(消防)管理方案
评论
0/150
提交评论