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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硬币分离机项目立项说明及投资计划硬币分离机项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入12407.42万元,同比增长23.75%(2380.98万元)。其中,主营业业务硬币分离机生产及销售收入为10545.96万元,占营业总收入的85.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2576.78万元,较去年同期相比增长575.65万元,增长率28.77%;实现净利润1932.59万元,较去年同期相比增长337.49万元,增长率21.16%。二、项目概况(一)项目名称硬币分离机项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26566.61平方米(折合约39.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度167.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26566.61平方米,建筑物基底占地面积18726.80平方米,总建筑面积36130.59平方米,其中:规划建设主体工程23059.33平方米,项目规划绿化面积2849.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费3381.80万元。(七)节能分析“硬币分离机项目建设项目”,年用电量710325.18千瓦时,年总用水量14649.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.55吨标准煤/年。达产年综合节能量37.95吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8877.02万元,其中:固定资产投资6668.74万元,占项目总投资的75.12%;流动资金2208.28万元,占项目总投资的24.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16129.00万元,总成本费用12806.31万元,税金及附加161.26万元,利润总额3322.69万元,利税总额3942.25万元,税后净利润2492.02万元,达产年纳税总额1450.23万元;达产年投资利润率37.43%,投资利税率44.41%,投资回报率28.07%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地硬币分离机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地硬币分离机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“硬币分离机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额1450.23万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.43%,投资利税率44.41%,全部投资回报率28.07%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26566.6139.83亩1.1容积率1.361.2建筑系数70.49%1.3投资强度万元/亩167.431.4基底面积平方米18726.801.5总建筑面积平方米36130.591.6绿化面积平方米2849.23绿化率7.89%2总投资万元8877.022.1固定资产投资万元6668.742.1.1土建工程投资万元2602.562.1.1.1土建工程投资占比万元29.32%2.1.2设备投资万元3381.802.1.2.1设备投资占比38.10%2.1.3其它投资万元684.382.1.3.1其它投资占比7.71%2.1.4固定资产投资占比75.12%2.2流动资金万元2208.282.2.1流动资金占比24.88%3收入万元16129.004总成本万元12806.315利润总额万元3322.696净利润万元2492.027所得税万元1.368增值税万元458.309税金及附加万元161.2610纳税总额万元1450.2311利税总额万元3942.2512投资利润率37.43%13投资利税率44.41%14投资回报率28.07%15回收期年5.0616设备数量台(套)7117年用电量千瓦时710325.1818年用水量立方米14649.1519总能耗吨标准煤88.5520节能率26.94%21节能量吨标准煤37.9522员工数量人317第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度167.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13239.8513239.8523059.3323059.331827.111.1主要生产车间7943.917943.9113835.6013835.601132.811.2辅助生产车间4236.754236.757378.997378.99584.681.3其他生产车间1059.191059.191337.441337.44109.632仓储工程2809.022809.028496.328496.32489.612.1成品贮存702.25702.252124.082124.08122.402.2原料仓储1460.691460.694418.094418.09254.602.3辅助材料仓库646.07646.071954.151954.15112.613供配电工程149.81149.81149.81149.819.713.1供配电室149.81149.81149.81149.819.714给排水工程172.29172.29172.29172.298.694.1给排水172.29172.29172.29172.298.695服务性工程1779.051779.051779.051779.05102.525.1办公用房863.64863.64863.64863.6459.205.2生活服务915.41915.41915.41915.4142.626消防及环保工程501.88501.88501.88501.8832.546.1消防环保工程501.88501.88501.88501.8832.547项目总图工程74.9174.9174.9174.9157.657.1场地及道路硬化4908.85948.72948.727.2场区围墙948.724908.854908.857.3安全保卫室74.9174.9174.9174.918绿化工程2135.2374.73合计18726.8036130.5936130.592602.56六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6258.39万元,占计划投资的70.50%。其中:完成固定资产投资3953.89万元,占总投资的63.18%;完成流动资金投资2304.50,占总投资的36.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6258.391.1完成比例70.50%2完成固定资产投资万元3953.892.1完成比例63.18%3完成流动资金投资万元2304.503.1完成比例36.82%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元1039.972工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元318.033企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元85.804品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元137.985其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元64.496职工工资总额万元7623.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6668.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2602.563381.80167.436668.741.1工程费用万元2602.563381.809831.531.1.1建筑工程费用万元2602.562602.5629.32%1.1.2设备购置及安装费万元3381.803381.8038.10%1.2工程建设其他费用万元684.38684.387.71%1.2.1无形资产万元393.40393.401.3预备费万元290.98290.981.3.1基本预备费万元121.54121.541.3.2涨价预备费万元169.44169.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6668.746668.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2208.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9831.535319.437392.219831.539831.539831.531.1应收账款万元2949.461327.262212.092949.462949.462949.461.2存货万元4424.191990.883318.144424.194424.194424.191.2.1原辅材料万元1327.26597.27995.441327.261327.261327.261.2.2燃料动力万元66.3629.8649.7766.3666.3666.361.2.3在产品万元2035.13915.811526.352035.132035.132035.131.2.4产成品万元995.44447.95746.58995.44995.44995.441.3现金万元2457.881106.051843.412457.882457.882457.882流动负债万元7623.253430.465717.447623.257623.257623.252.1应付账款万元7623.253430.465717.447623.257623.257623.253流动资金万元2208.28993.731656.212208.282208.282208.284铺底流动资金万元736.09331.24552.07736.09736.09736.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8877.02万元,其中:固定资产投资6668.74万元,占项目总投资的75.12%;流动资金2208.28万元,占项目总投资的24.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2602.56万元,占项目总投资的29.32%;设备购置费3381.80万元,占项目总投资的38.10%;其它投资684.38万元,占项目总投资的7.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6668.74+2208.28=8877.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6668.7475.12%1.1项目建设投资万元6668.7475.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2208.2824.88%3总投资万元万元8877.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7258.05万元,总成本4781.96万元,利润总额2476.09万元,净利润131.02万元,增值税206.24万元,税金及附加1857.07万元,所得税619.02万元;第二年收入12096.75万元,总成本7012.51万元,利润总额5084.24万元,净利润3813.18万元,增值税343.73万元,税金及附加147.51万元,所得税1271.06万元;第三年生产负荷100%,收入16129.00万元,总成本12806.31万元,利润总额3322.69万元,净利润2492.02万元,增值税458.30万元,税金及附加161.26万元,所得税830.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16129.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=458.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7258.0512096.7516129.0016129.0016129.001.1硬币分离机万元7258.0512096.7516129.0016129.0016129.002现价增加值万元2322.583870.965161.285161.285161.2
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