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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用转运车项目立项申请报告医用转运车项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12030.79万元,同比增长24.91%(2399.11万元)。其中,主营业业务医用转运车生产及销售收入为10098.39万元,占营业总收入的83.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3198.50万元,较去年同期相比增长546.47万元,增长率20.61%;实现净利润2398.88万元,较去年同期相比增长316.63万元,增长率15.21%。二、项目概况(一)项目名称医用转运车项目(二)项目选址某产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29254.62平方米(折合约43.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.00%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度184.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29254.62平方米,建筑物基底占地面积19893.14平方米,总建筑面积43296.84平方米,其中:规划建设主体工程31630.43平方米,项目规划绿化面积2191.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2860.15万元。(七)节能分析“医用转运车项目建设项目”,年用电量755320.58千瓦时,年总用水量5287.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.28吨标准煤/年。达产年综合节能量38.10吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9535.40万元,其中:固定资产投资8113.22万元,占项目总投资的85.09%;流动资金1422.18万元,占项目总投资的14.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14080.00万元,总成本费用10815.07万元,税金及附加171.06万元,利润总额3264.93万元,利税总额3886.33万元,税后净利润2448.70万元,达产年纳税总额1437.63万元;达产年投资利润率34.24%,投资利税率40.76%,投资回报率25.68%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业发展示范区及某产业发展示范区医用转运车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业发展示范区医用转运车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“医用转运车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1437.63万元,可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.24%,投资利税率40.76%,全部投资回报率25.68%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29254.6243.86亩1.1容积率1.481.2建筑系数68.00%1.3投资强度万元/亩184.981.4基底面积平方米19893.141.5总建筑面积平方米43296.841.6绿化面积平方米2191.97绿化率5.06%2总投资万元9535.402.1固定资产投资万元8113.222.1.1土建工程投资万元3170.672.1.1.1土建工程投资占比万元33.25%2.1.2设备投资万元2860.152.1.2.1设备投资占比30.00%2.1.3其它投资万元2082.402.1.3.1其它投资占比21.84%2.1.4固定资产投资占比85.09%2.2流动资金万元1422.182.2.1流动资金占比14.91%3收入万元14080.004总成本万元10815.075利润总额万元3264.936净利润万元2448.707所得税万元1.488增值税万元450.349税金及附加万元171.0610纳税总额万元1437.6311利税总额万元3886.3312投资利润率34.24%13投资利税率40.76%14投资回报率25.68%15回收期年5.3916设备数量台(套)11117年用电量千瓦时755320.5818年用水量立方米5287.4219总能耗吨标准煤93.2820节能率27.02%21节能量吨标准煤38.1022员工数量人199第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某产业发展示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.00%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度184.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14064.4514064.4531630.4331630.432547.961.1主要生产车间8438.678438.6718978.2618978.261579.741.2辅助生产车间4500.624500.6210121.7410121.74815.351.3其他生产车间1125.161125.161834.561834.56152.882仓储工程2983.972983.977583.177583.17444.262.1成品贮存745.99745.991895.791895.79111.062.2原料仓储1551.661551.663943.253943.25231.022.3辅助材料仓库686.31686.311744.131744.13102.183供配电工程159.15159.15159.15159.1510.493.1供配电室159.15159.15159.15159.1510.494给排水工程183.02183.02183.02183.029.384.1给排水183.02183.02183.02183.029.385服务性工程1889.851889.851889.851889.85110.725.1办公用房1058.361058.361058.361058.3645.125.2生活服务831.49831.49831.49831.4952.376消防及环保工程533.14533.14533.14533.1435.146.1消防环保工程533.14533.14533.14533.1435.147项目总图工程79.5779.5779.5779.57-69.887.1场地及道路硬化5042.42861.99861.997.2场区围墙861.995042.425042.427.3安全保卫室79.5779.5779.5779.578绿化工程2360.0782.60合计19893.1443296.8443296.843170.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8492.17万元,占计划投资的89.06%。其中:完成固定资产投资5673.78万元,占总投资的66.81%;完成流动资金投资2818.39,占总投资的33.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8492.171.1完成比例89.06%2完成固定资产投资万元5673.782.1完成比例66.81%3完成流动资金投资万元2818.393.1完成比例33.19%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元790.842工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元151.943企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元63.494品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元80.835其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元56.246职工工资总额万元7227.45五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8113.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3170.672860.15184.988113.221.1工程费用万元3170.672860.158649.631.1.1建筑工程费用万元3170.673170.6733.25%1.1.2设备购置及安装费万元2860.152860.1530.00%1.2工程建设其他费用万元2082.402082.4021.84%1.2.1无形资产万元993.51993.511.3预备费万元1088.891088.891.3.1基本预备费万元562.71562.711.3.2涨价预备费万元526.18526.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元8113.228113.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1422.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8649.634462.697742.748649.638649.638649.631.1应收账款万元2594.891037.961946.172594.892594.892594.891.2存货万元3892.331556.932919.253892.333892.333892.331.2.1原辅材料万元1167.70467.08875.771167.701167.701167.701.2.2燃料动力万元58.3823.3543.7958.3858.3858.381.2.3在产品万元1790.47716.191342.851790.471790.471790.471.2.4产成品万元875.77350.31656.83875.77875.77875.771.3现金万元2162.41864.961621.812162.412162.412162.412流动负债万元7227.452890.985420.597227.457227.457227.452.1应付账款万元7227.452890.985420.597227.457227.457227.453流动资金万元1422.18568.871066.631422.181422.181422.184铺底流动资金万元474.06189.62355.54474.06474.06474.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9535.40万元,其中:固定资产投资8113.22万元,占项目总投资的85.09%;流动资金1422.18万元,占项目总投资的14.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3170.67万元,占项目总投资的33.25%;设备购置费2860.15万元,占项目总投资的30.00%;其它投资2082.40万元,占项目总投资的21.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8113.22+1422.18=9535.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8113.2285.09%1.1项目建设投资万元8113.2285.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1422.1814.91%3总投资万元万元9535.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5632.00万元,总成本11766.86万元,利润总额-6134.86万元,净利润138.64万元,增值税180.14万元,税金及附加-4601.14万元,所得税-1533.71万元;第二年收入10560.00万元,总成本18504.13万元,利润总额-7944.13万元,净利润-5958.10万元,增值税337.75万元,税金及附加157.55万元,所得税-1986.03万元;第三年生产负荷100%,收入14080.00万元,总成本10815.07万元,利润总额3264.93万元,净利润2448.70万元,增值税450.34万元,税金及附加171.06万元,所得税816.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14080.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5632.0010560.0014080.0014080.0014080.001.1医用转运车万元5632.0010560.0014080.0014080.0014080.002现价增加值万元1802.243379.204505.604505.604505.603增值税万元1
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