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文档简介
泓域咨询MACRO/ 呋喃树脂项目立项申请报告呋喃树脂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13968.32万元,同比增长18.92%(2222.71万元)。其中,主营业业务呋喃树脂生产及销售收入为12570.55万元,占营业总收入的89.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3381.96万元,较去年同期相比增长615.04万元,增长率22.23%;实现净利润2536.47万元,较去年同期相比增长505.28万元,增长率24.88%。二、项目概况(一)项目名称呋喃树脂项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28714.35平方米(折合约43.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度173.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28714.35平方米,建筑物基底占地面积20476.20平方米,总建筑面积30150.07平方米,其中:规划建设主体工程20869.69平方米,项目规划绿化面积2368.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2771.75万元。(七)节能分析“呋喃树脂项目建设项目”,年用电量1149132.02千瓦时,年总用水量8284.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.94吨标准煤/年。达产年综合节能量37.73吨标准煤/年,项目总节能率20.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9396.76万元,其中:固定资产投资7460.56万元,占项目总投资的79.40%;流动资金1936.20万元,占项目总投资的20.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17308.00万元,总成本费用13195.20万元,税金及附加182.93万元,利润总额4112.80万元,利税总额4863.01万元,税后净利润3084.60万元,达产年纳税总额1778.41万元;达产年投资利润率43.77%,投资利税率51.75%,投资回报率32.83%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区呋喃树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区呋喃树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“呋喃树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1778.41万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.77%,投资利税率51.75%,全部投资回报率32.83%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28714.3543.05亩1.1容积率1.051.2建筑系数71.31%1.3投资强度万元/亩173.301.4基底面积平方米20476.201.5总建筑面积平方米30150.071.6绿化面积平方米2368.14绿化率7.85%2总投资万元9396.762.1固定资产投资万元7460.562.1.1土建工程投资万元2474.182.1.1.1土建工程投资占比万元26.33%2.1.2设备投资万元2771.752.1.2.1设备投资占比29.50%2.1.3其它投资万元2214.632.1.3.1其它投资占比23.57%2.1.4固定资产投资占比79.40%2.2流动资金万元1936.202.2.1流动资金占比20.60%3收入万元17308.004总成本万元13195.205利润总额万元4112.806净利润万元3084.607所得税万元1.058增值税万元567.289税金及附加万元182.9310纳税总额万元1778.4111利税总额万元4863.0112投资利润率43.77%13投资利税率51.75%14投资回报率32.83%15回收期年4.5516设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1149132.0218年用水量立方米8284.5319总能耗吨标准煤141.9420节能率20.39%21节能量吨标准煤37.7322员工数量人279第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度173.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14476.6714476.6720869.6920869.691883.871.1主要生产车间8686.008686.0012521.8112521.811168.001.2辅助生产车间4632.534632.536678.306678.30602.841.3其他生产车间1158.131158.131210.441210.44113.032仓储工程3071.433071.436032.256032.25396.022.1成品贮存767.86767.861508.061508.0699.002.2原料仓储1597.141597.143136.773136.77205.932.3辅助材料仓库706.43706.431387.421387.4291.083供配电工程163.81163.81163.81163.8112.103.1供配电室163.81163.81163.81163.8112.104给排水工程188.38188.38188.38188.3810.824.1给排水188.38188.38188.38188.3810.825服务性工程1945.241945.241945.241945.24127.705.1办公用房963.93963.93963.93963.9362.155.2生活服务981.31981.31981.31981.3174.116消防及环保工程548.76548.76548.76548.7640.536.1消防环保工程548.76548.76548.76548.7640.537项目总图工程81.9081.9081.9081.90-59.757.1场地及道路硬化5560.54959.34959.347.2场区围墙959.345560.545560.547.3安全保卫室81.9081.9081.9081.908绿化工程1796.9262.89合计20476.2030150.0730150.072474.18六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7024.52万元,占计划投资的74.75%。其中:完成固定资产投资5260.75万元,占总投资的74.89%;完成流动资金投资1763.77,占总投资的25.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7024.521.1完成比例74.75%2完成固定资产投资万元5260.752.1完成比例74.89%3完成流动资金投资万元1763.773.1完成比例25.11%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元861.982工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元219.703企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元66.094品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元110.085其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元64.626职工工资总额万元10691.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7460.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2474.182771.75173.307460.561.1工程费用万元2474.182771.7512627.951.1.1建筑工程费用万元2474.182474.1826.33%1.1.2设备购置及安装费万元2771.752771.7529.50%1.2工程建设其他费用万元2214.632214.6323.57%1.2.1无形资产万元1218.341218.341.3预备费万元996.29996.291.3.1基本预备费万元467.51467.511.3.2涨价预备费万元528.78528.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元7460.567460.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1936.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12627.957865.549484.4812627.9512627.9512627.951.1应收账款万元3788.392273.032841.293788.393788.393788.391.2存货万元5682.583409.554261.935682.585682.585682.581.2.1原辅材料万元1704.771022.861278.581704.771704.771704.771.2.2燃料动力万元85.2451.1463.9385.2485.2485.241.2.3在产品万元2613.991568.391960.492613.992613.992613.991.2.4产成品万元1278.58767.15958.941278.581278.581278.581.3现金万元3156.991894.192367.743156.993156.993156.992流动负债万元10691.756415.058018.8110691.7510691.7510691.752.1应付账款万元10691.756415.058018.8110691.7510691.7510691.753流动资金万元1936.201161.721452.151936.201936.201936.204铺底流动资金万元645.39387.24484.05645.39645.39645.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9396.76万元,其中:固定资产投资7460.56万元,占项目总投资的79.40%;流动资金1936.20万元,占项目总投资的20.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2474.18万元,占项目总投资的26.33%;设备购置费2771.75万元,占项目总投资的29.50%;其它投资2214.63万元,占项目总投资的23.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7460.56+1936.20=9396.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7460.5679.40%1.1项目建设投资万元7460.5679.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1936.2020.60%3总投资万元万元9396.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10384.80万元,总成本14340.73万元,利润总额-3955.93万元,净利润155.70万元,增值税340.37万元,税金及附加-2966.95万元,所得税-988.98万元;第二年收入12981.00万元,总成本17211.76万元,利润总额-4230.76万元,净利润-3173.07万元,增值税425.46万元,税金及附加165.91万元,所得税-1057.69万元;第三年生产负荷100%,收入17308.00万元,总成本13195.20万元,利润总额4112.80万元,净利润3084.60万元,增值税567.28万元,税金及附加182.93万元,所得税1028.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=567.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10384.8012981.0017308.0017308.0017308.001.1呋喃树脂万元10384.8012981.0017308.0017308.0017308.002现价增加值万元3323.144153.925538.565538.565
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