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泓域咨询MACRO/ 土方机械项目立项申请报告土方机械项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4531.68万元,同比增长18.82%(717.93万元)。其中,主营业业务土方机械生产及销售收入为4274.28万元,占营业总收入的94.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1185.26万元,较去年同期相比增长154.13万元,增长率14.95%;实现净利润888.94万元,较去年同期相比增长124.92万元,增长率16.35%。二、项目概况(一)项目名称土方机械项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22984.82平方米(折合约34.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.83%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度195.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22984.82平方米,建筑物基底占地面积16050.30平方米,总建筑面积37005.56平方米,其中:规划建设主体工程27614.67平方米,项目规划绿化面积1981.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2130.50万元。(七)节能分析“土方机械项目建设项目”,年用电量1174274.11千瓦时,年总用水量4862.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.74吨标准煤/年。达产年综合节能量38.48吨标准煤/年,项目总节能率25.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7783.10万元,其中:固定资产投资6753.13万元,占项目总投资的86.77%;流动资金1029.97万元,占项目总投资的13.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8151.00万元,总成本费用6165.60万元,税金及附加124.80万元,利润总额1985.40万元,利税总额2384.05万元,税后净利润1489.05万元,达产年纳税总额895.00万元;达产年投资利润率25.51%,投资利税率30.63%,投资回报率19.13%,全部投资回收期6.73年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区土方机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区土方机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“土方机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额895.00万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.51%,投资利税率30.63%,全部投资回报率19.13%,全部投资回收期6.73年,固定资产投资回收期6.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22984.8234.46亩1.1容积率1.611.2建筑系数69.83%1.3投资强度万元/亩195.971.4基底面积平方米16050.301.5总建筑面积平方米37005.561.6绿化面积平方米1981.99绿化率5.36%2总投资万元7783.102.1固定资产投资万元6753.132.1.1土建工程投资万元2963.932.1.1.1土建工程投资占比万元38.08%2.1.2设备投资万元2130.502.1.2.1设备投资占比27.37%2.1.3其它投资万元1658.702.1.3.1其它投资占比21.31%2.1.4固定资产投资占比86.77%2.2流动资金万元1029.972.2.1流动资金占比13.23%3收入万元8151.004总成本万元6165.605利润总额万元1985.406净利润万元1489.057所得税万元1.618增值税万元273.859税金及附加万元124.8010纳税总额万元895.0011利税总额万元2384.0512投资利润率25.51%13投资利税率30.63%14投资回报率19.13%15回收期年6.7316设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1174274.1118年用水量立方米4862.6819总能耗吨标准煤144.7420节能率25.98%21节能量吨标准煤38.4822员工数量人142第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.83%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度195.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11347.5611347.5627614.6727614.672432.951.1主要生产车间6808.546808.5416568.8016568.801508.431.2辅助生产车间3631.223631.228836.698836.69778.541.3其他生产车间907.80907.801601.651601.65145.982仓储工程2407.542407.546104.086104.08391.122.1成品贮存601.88601.881526.021526.0297.782.2原料仓储1251.921251.923174.123174.12203.382.3辅助材料仓库553.73553.731403.941403.9489.963供配电工程128.40128.40128.40128.409.263.1供配电室128.40128.40128.40128.409.264给排水工程147.66147.66147.66147.668.284.1给排水147.66147.66147.66147.668.285服务性工程1524.781524.781524.781524.7897.705.1办公用房882.03882.03882.03882.0352.015.2生活服务642.75642.75642.75642.7549.036消防及环保工程430.15430.15430.15430.1531.016.1消防环保工程430.15430.15430.15430.1531.017项目总图工程64.2064.2064.2064.20-54.567.1场地及道路硬化4232.14694.66694.667.2场区围墙694.664232.144232.147.3安全保卫室64.2064.2064.2064.208绿化工程1376.1848.17合计16050.3037005.5637005.562963.93六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4224.02万元,占计划投资的54.27%。其中:完成固定资产投资2834.21万元,占总投资的67.10%;完成流动资金投资1389.81,占总投资的32.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4224.021.1完成比例54.27%2完成固定资产投资万元2834.212.1完成比例67.10%3完成流动资金投资万元1389.813.1完成比例32.90%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元497.682工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元123.453企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元43.344品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元59.185其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元36.656职工工资总额万元4560.18五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6753.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2963.932130.50195.976753.131.1工程费用万元2963.932130.505590.151.1.1建筑工程费用万元2963.932963.9338.08%1.1.2设备购置及安装费万元2130.502130.5027.37%1.2工程建设其他费用万元1658.701658.7021.31%1.2.1无形资产万元868.19868.191.3预备费万元790.51790.511.3.1基本预备费万元355.58355.581.3.2涨价预备费万元434.93434.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元6753.136753.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1029.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5590.152245.223447.855590.155590.155590.151.1应收账款万元1677.04670.821173.931677.041677.041677.041.2存货万元2515.571006.231760.902515.572515.572515.571.2.1原辅材料万元754.67301.87528.27754.67754.67754.671.2.2燃料动力万元37.7315.0926.4137.7337.7337.731.2.3在产品万元1157.16462.86810.011157.161157.161157.161.2.4产成品万元566.00226.40396.20566.00566.00566.001.3现金万元1397.54559.01978.281397.541397.541397.542流动负债万元4560.181824.073192.134560.184560.184560.182.1应付账款万元4560.181824.073192.134560.184560.184560.183流动资金万元1029.97411.99720.981029.971029.971029.974铺底流动资金万元343.32137.33240.33343.32343.32343.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7783.10万元,其中:固定资产投资6753.13万元,占项目总投资的86.77%;流动资金1029.97万元,占项目总投资的13.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2963.93万元,占项目总投资的38.08%;设备购置费2130.50万元,占项目总投资的27.37%;其它投资1658.70万元,占项目总投资的21.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6753.13+1029.97=7783.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6753.1386.77%1.1项目建设投资万元6753.1386.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1029.9713.23%3总投资万元万元7783.10二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3260.40万元,总成本9530.55万元,利润总额-6270.15万元,净利润105.08万元,增值税109.54万元,税金及附加-4702.61万元,所得税-1567.54万元;第二年收入5705.70万元,总成本14035.14万元,利润总额-8329.44万元,净利润-6247.08万元,增值税191.69万元,税金及附加114.94万元,所得税-2082.36万元;第三年生产负荷100%,收入8151.00万元,总成本6165.60万元,利润总额1985.40万元,净利润1489.05万元,增值税273.85万元,税金及附加124.80万元,所得税496.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8151.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=273.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3260.405705.708151.008151.008151.001.1土方机械万元3260.405705.708151.008151.008151.002现价增加值万元1043.331825.822608.3

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