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泓域咨询MACRO/ 可编程电源项目立项申请报告可编程电源项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14002.36万元,同比增长19.43%(2278.33万元)。其中,主营业业务可编程电源生产及销售收入为11334.23万元,占营业总收入的80.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3054.62万元,较去年同期相比增长288.17万元,增长率10.42%;实现净利润2290.97万元,较去年同期相比增长475.99万元,增长率26.23%。二、项目概况(一)项目名称可编程电源项目(二)项目选址某某经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积25372.68平方米(折合约38.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.99%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度199.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25372.68平方米,建筑物基底占地面积13952.44平方米,总建筑面积36790.39平方米,其中:规划建设主体工程26695.75平方米,项目规划绿化面积2080.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2936.57万元。(七)节能分析“可编程电源项目建设项目”,年用电量1064755.48千瓦时,年总用水量8623.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.60吨标准煤/年。达产年综合节能量34.98吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9587.88万元,其中:固定资产投资7579.47万元,占项目总投资的79.05%;流动资金2008.41万元,占项目总投资的20.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15422.00万元,总成本费用11790.09万元,税金及附加161.60万元,利润总额3631.91万元,利税总额4294.46万元,税后净利润2723.93万元,达产年纳税总额1570.53万元;达产年投资利润率37.88%,投资利税率44.79%,投资回报率28.41%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某某经济示范中心可编程电源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心可编程电源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“可编程电源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1570.53万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.88%,投资利税率44.79%,全部投资回报率28.41%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25372.6838.04亩1.1容积率1.451.2建筑系数54.99%1.3投资强度万元/亩199.251.4基底面积平方米13952.441.5总建筑面积平方米36790.391.6绿化面积平方米2080.96绿化率5.66%2总投资万元9587.882.1固定资产投资万元7579.472.1.1土建工程投资万元2697.602.1.1.1土建工程投资占比万元28.14%2.1.2设备投资万元2936.572.1.2.1设备投资占比30.63%2.1.3其它投资万元1945.302.1.3.1其它投资占比20.29%2.1.4固定资产投资占比79.05%2.2流动资金万元2008.412.2.1流动资金占比20.95%3收入万元15422.004总成本万元11790.095利润总额万元3631.916净利润万元2723.937所得税万元1.458增值税万元500.959税金及附加万元161.6010纳税总额万元1570.5311利税总额万元4294.4612投资利润率37.88%13投资利税率44.79%14投资回报率28.41%15回收期年5.0216设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1064755.4818年用水量立方米8623.5519总能耗吨标准煤131.6020节能率24.71%21节能量吨标准煤34.9822员工数量人318第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某经济示范中心。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.99%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度199.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9864.389864.3826695.7526695.752153.171.1主要生产车间5918.635918.6316017.4516017.451334.971.2辅助生产车间3156.603156.608542.648542.64689.011.3其他生产车间789.15789.151548.351548.35129.192仓储工程2092.872092.876561.526561.52384.892.1成品贮存523.22523.221640.381640.3896.222.2原料仓储1088.291088.293411.993411.99200.142.3辅助材料仓库481.36481.361509.151509.1588.523供配电工程111.62111.62111.62111.627.373.1供配电室111.62111.62111.62111.627.374给排水工程128.36128.36128.36128.366.594.1给排水128.36128.36128.36128.366.595服务性工程1325.481325.481325.481325.4877.755.1办公用房758.50758.50758.50758.5034.855.2生活服务566.98566.98566.98566.9831.206消防及环保工程373.93373.93373.93373.9324.686.1消防环保工程373.93373.93373.93373.9324.687项目总图工程55.8155.8155.8155.81-14.217.1场地及道路硬化3612.10736.55736.557.2场区围墙736.553612.103612.107.3安全保卫室55.8155.8155.8155.818绿化工程1638.8157.36合计13952.4436790.3936790.392697.60六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7330.81万元,占计划投资的76.46%。其中:完成固定资产投资5058.51万元,占总投资的69.00%;完成流动资金投资2272.30,占总投资的31.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7330.811.1完成比例76.46%2完成固定资产投资万元5058.512.1完成比例69.00%3完成流动资金投资万元2272.303.1完成比例31.00%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员318人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元1065.002工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元309.243企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元101.424品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元147.045其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.575.3年工资额万元119.226职工工资总额万元10099.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7579.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2697.602936.57199.257579.471.1工程费用万元2697.602936.5712107.601.1.1建筑工程费用万元2697.602697.6028.14%1.1.2设备购置及安装费万元2936.572936.5730.63%1.2工程建设其他费用万元1945.301945.3020.29%1.2.1无形资产万元831.15831.151.3预备费万元1114.151114.151.3.1基本预备费万元579.38579.381.3.2涨价预备费万元534.77534.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7579.477579.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2008.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12107.604702.907256.1812107.6012107.6012107.601.1应收账款万元3632.281452.912542.603632.283632.283632.281.2存货万元5448.422179.373813.895448.425448.425448.421.2.1原辅材料万元1634.53653.811144.171634.531634.531634.531.2.2燃料动力万元81.7332.6957.2181.7381.7381.731.2.3在产品万元2506.271002.511754.392506.272506.272506.271.2.4产成品万元1225.89490.36858.131225.891225.891225.891.3现金万元3026.901210.762118.833026.903026.903026.902流动负债万元10099.194039.687069.4310099.1910099.1910099.192.1应付账款万元10099.194039.687069.4310099.1910099.1910099.193流动资金万元2008.41803.361405.892008.412008.412008.414铺底流动资金万元669.46267.79468.63669.46669.46669.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9587.88万元,其中:固定资产投资7579.47万元,占项目总投资的79.05%;流动资金2008.41万元,占项目总投资的20.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2697.60万元,占项目总投资的28.14%;设备购置费2936.57万元,占项目总投资的30.63%;其它投资1945.30万元,占项目总投资的20.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7579.47+2008.41=9587.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7579.4779.05%1.1项目建设投资万元7579.4779.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2008.4120.95%3总投资万元万元9587.88二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6168.80万元,总成本6006.90万元,利润总额161.90万元,净利润125.54万元,增值税200.38万元,税金及附加121.43万元,所得税40.48万元;第二年收入10795.40万元,总成本9418.26万元,利润总额1377.14万元,净利润1032.85万元,增值税350.66万元,税金及附加143.57万元,所得税344.29万元;第三年生产负荷100%,收入15422.00万元,总成本11790.09万元,利润总额3631.91万元,净利润2723.93万元,增值税500.95万元,税金及附加161.60万元,所得税907.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15422.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6168.8010795.4015422.0015422.0015422.001.1可编程电源万元6168.8010795.4015422.0015422.0015422.002现价增加值万元1974.023454.534935.044935.044935.043增值税万元2

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