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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷灌系统市项目立项申请报告喷灌系统市项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入2841.10万元,同比增长14.68%(363.65万元)。其中,主营业业务喷灌系统市生产及销售收入为2397.71万元,占营业总收入的84.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额634.45万元,较去年同期相比增长142.98万元,增长率29.09%;实现净利润475.84万元,较去年同期相比增长50.57万元,增长率11.89%。二、项目概况(一)项目名称喷灌系统市项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积8284.14平方米(折合约12.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.63%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度194.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8284.14平方米,建筑物基底占地面积6430.98平方米,总建筑面积13337.47平方米,其中:规划建设主体工程9158.93平方米,项目规划绿化面积709.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费802.32万元。(七)节能分析“喷灌系统市项目建设项目”,年用电量636119.39千瓦时,年总用水量2391.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.38吨标准煤/年。达产年综合节能量19.59吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2857.16万元,其中:固定资产投资2421.15万元,占项目总投资的84.74%;流动资金436.01万元,占项目总投资的15.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3964.00万元,总成本费用3158.78万元,税金及附加46.46万元,利润总额805.22万元,利税总额962.74万元,税后净利润603.91万元,达产年纳税总额358.83万元;达产年投资利润率28.18%,投资利税率33.70%,投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位57个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区喷灌系统市行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区喷灌系统市产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“喷灌系统市项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位57个,达产年纳税总额358.83万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.18%,投资利税率33.70%,全部投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8284.1412.42亩1.1容积率1.611.2建筑系数77.63%1.3投资强度万元/亩194.941.4基底面积平方米6430.981.5总建筑面积平方米13337.471.6绿化面积平方米709.85绿化率5.32%2总投资万元2857.162.1固定资产投资万元2421.152.1.1土建工程投资万元1108.212.1.1.1土建工程投资占比万元38.79%2.1.2设备投资万元802.322.1.2.1设备投资占比28.08%2.1.3其它投资万元510.622.1.3.1其它投资占比17.87%2.1.4固定资产投资占比84.74%2.2流动资金万元436.012.2.1流动资金占比15.26%3收入万元3964.004总成本万元3158.785利润总额万元805.226净利润万元603.917所得税万元1.618增值税万元111.069税金及附加万元46.4610纳税总额万元358.8311利税总额万元962.7412投资利润率28.18%13投资利税率33.70%14投资回报率21.14%15回收期年6.2316设备数量台(套)3917年用电量千瓦时636119.3918年用水量立方米2391.6219总能耗吨标准煤78.3820节能率21.59%21节能量吨标准煤19.5922员工数量人57第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某高新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.63%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度194.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4546.704546.709158.939158.93837.121.1主要生产车间2728.022728.025495.365495.36519.011.2辅助生产车间1454.941454.942930.862930.86267.881.3其他生产车间363.74363.74531.22531.2250.232仓储工程964.65964.652716.052716.05180.542.1成品贮存241.16241.16679.01679.0145.132.2原料仓储501.62501.621412.351412.3593.882.3辅助材料仓库221.87221.87624.69624.6941.523供配电工程51.4551.4551.4551.453.853.1供配电室51.4551.4551.4551.453.854给排水工程59.1759.1759.1759.173.444.1给排水59.1759.1759.1759.173.445服务性工程610.94610.94610.94610.9440.615.1办公用房311.73311.73311.73311.7317.845.2生活服务299.21299.21299.21299.2119.016消防及环保工程172.35172.35172.35172.3512.896.1消防环保工程172.35172.35172.35172.3512.897项目总图工程25.7225.7225.7225.723.027.1场地及道路硬化1693.85290.71290.717.2场区围墙290.711693.851693.857.3安全保卫室25.7225.7225.7225.728绿化工程764.1126.74合计6430.9813337.4713337.471108.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2046.57万元,占计划投资的71.63%。其中:完成固定资产投资1482.78万元,占总投资的72.45%;完成流动资金投资563.79,占总投资的27.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2046.571.1完成比例71.63%2完成固定资产投资万元1482.782.1完成比例72.45%3完成流动资金投资万元563.793.1完成比例27.55%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员57人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人391.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元206.482工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元56.903企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元15.294品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元29.765其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元9.686职工工资总额万元2509.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2421.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1108.21802.32194.942421.151.1工程费用万元1108.21802.322945.111.1.1建筑工程费用万元1108.211108.2138.79%1.1.2设备购置及安装费万元802.32802.3228.08%1.2工程建设其他费用万元510.62510.6217.87%1.2.1无形资产万元260.67260.671.3预备费万元249.95249.951.3.1基本预备费万元147.77147.771.3.2涨价预备费万元102.18102.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2421.152421.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金436.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2945.111819.541966.902945.112945.112945.111.1应收账款万元883.53530.12662.65883.53883.53883.531.2存货万元1325.30795.18993.971325.301325.301325.301.2.1原辅材料万元397.59238.55298.19397.59397.59397.591.2.2燃料动力万元19.8811.9314.9119.8819.8819.881.2.3在产品万元609.64365.78457.23609.64609.64609.641.2.4产成品万元298.19178.92223.64298.19298.19298.191.3现金万元736.28441.77552.21736.28736.28736.282流动负债万元2509.101505.461881.832509.102509.102509.102.1应付账款万元2509.101505.461881.832509.102509.102509.103流动资金万元436.01261.61327.01436.01436.01436.014铺底流动资金万元145.3487.20109.00145.34145.34145.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2857.16万元,其中:固定资产投资2421.15万元,占项目总投资的84.74%;流动资金436.01万元,占项目总投资的15.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1108.21万元,占项目总投资的38.79%;设备购置费802.32万元,占项目总投资的28.08%;其它投资510.62万元,占项目总投资的17.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2421.15+436.01=2857.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2421.1584.74%1.1项目建设投资万元2421.1584.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元436.0115.26%3总投资万元万元2857.16二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2378.40万元,总成本8706.57万元,利润总额-6328.17万元,净利润41.13万元,增值税66.64万元,税金及附加-4746.13万元,所得税-1582.04万元;第二年收入2973.00万元,总成本10395.53万元,利润总额-7422.53万元,净利润-5566.90万元,增值税83.30万元,税金及附加43.13万元,所得税-1855.63万元;第三年生产负荷100%,收入3964.00万元,总成本3158.78万元,利润总额805.22万元,净利润603.91万元,增值税111.06万元,税金及附加46.46万元,所得税201.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3964.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=111.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2378.402973.003964.003964.003964.001.1喷灌系统市万元2378.402973.003964.003964.0
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