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泓域咨询MACRO/ 固相萃取仪项目立项申请报告固相萃取仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入2563.76万元,同比增长15.67%(347.29万元)。其中,主营业业务固相萃取仪生产及销售收入为2181.93万元,占营业总收入的85.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额730.90万元,较去年同期相比增长182.68万元,增长率33.32%;实现净利润548.17万元,较去年同期相比增长98.11万元,增长率21.80%。二、项目概况(一)项目名称固相萃取仪项目(二)项目选址xx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积7370.35平方米(折合约11.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度175.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7370.35平方米,建筑物基底占地面积5682.54平方米,总建筑面积8328.50平方米,其中:规划建设主体工程5640.71平方米,项目规划绿化面积592.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费719.14万元。(七)节能分析“固相萃取仪项目建设项目”,年用电量1200067.13千瓦时,年总用水量1976.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.63吨标准煤/年,项目总节能率23.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2319.73万元,其中:固定资产投资1943.92万元,占项目总投资的83.80%;流动资金375.81万元,占项目总投资的16.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3130.00万元,总成本费用2350.99万元,税金及附加42.38万元,利润总额779.01万元,利税总额928.84万元,税后净利润584.26万元,达产年纳税总额344.58万元;达产年投资利润率33.58%,投资利税率40.04%,投资回报率25.19%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位47个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区固相萃取仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区固相萃取仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“固相萃取仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位47个,达产年纳税总额344.58万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.58%,投资利税率40.04%,全部投资回报率25.19%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7370.3511.05亩1.1容积率1.131.2建筑系数77.10%1.3投资强度万元/亩175.921.4基底面积平方米5682.541.5总建筑面积平方米8328.501.6绿化面积平方米592.00绿化率7.11%2总投资万元2319.732.1固定资产投资万元1943.922.1.1土建工程投资万元649.702.1.1.1土建工程投资占比万元28.01%2.1.2设备投资万元719.142.1.2.1设备投资占比31.00%2.1.3其它投资万元575.082.1.3.1其它投资占比24.79%2.1.4固定资产投资占比83.80%2.2流动资金万元375.812.2.1流动资金占比16.20%3收入万元3130.004总成本万元2350.995利润总额万元779.016净利润万元584.267所得税万元1.138增值税万元107.459税金及附加万元42.3810纳税总额万元344.5811利税总额万元928.8412投资利润率33.58%13投资利税率40.04%14投资回报率25.19%15回收期年5.4716设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1200067.1318年用水量立方米1976.3519总能耗吨标准煤147.6620节能率23.97%21节能量吨标准煤46.6322员工数量人47第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx出口加工区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度175.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4017.564017.565640.715640.71484.031.1主要生产车间2410.542410.543384.433384.43300.101.2辅助生产车间1285.621285.621805.031805.03154.891.3其他生产车间321.40321.40327.16327.1629.042仓储工程852.38852.381747.061747.06109.032.1成品贮存213.09213.09436.76436.7627.262.2原料仓储443.24443.24908.47908.4756.702.3辅助材料仓库196.05196.05401.82401.8225.083供配电工程45.4645.4645.4645.463.193.1供配电室45.4645.4645.4645.463.194给排水工程52.2852.2852.2852.282.854.1给排水52.2852.2852.2852.282.855服务性工程539.84539.84539.84539.8433.695.1办公用房230.66230.66230.66230.6619.565.2生活服务309.18309.18309.18309.1815.586消防及环保工程152.29152.29152.29152.2910.696.1消防环保工程152.29152.29152.29152.2910.697项目总图工程22.7322.7322.7322.73-13.197.1场地及道路硬化1445.06280.22280.227.2场区围墙280.221445.061445.067.3安全保卫室22.7322.7322.7322.738绿化工程554.6519.41合计5682.548328.508328.50649.70六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1978.62万元,占计划投资的85.30%。其中:完成固定资产投资1229.87万元,占总投资的62.16%;完成流动资金投资748.75,占总投资的37.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1978.621.1完成比例85.30%2完成固定资产投资万元1229.872.1完成比例62.16%3完成流动资金投资万元748.753.1完成比例37.84%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员47人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人321.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元137.792工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元38.593企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元14.414品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元20.275其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.035.3年工资额万元8.386职工工资总额万元1847.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1943.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元649.70719.14175.921943.921.1工程费用万元649.70719.142223.211.1.1建筑工程费用万元649.70649.7028.01%1.1.2设备购置及安装费万元719.14719.1431.00%1.2工程建设其他费用万元575.08575.0824.79%1.2.1无形资产万元268.01268.011.3预备费万元307.07307.071.3.1基本预备费万元130.66130.661.3.2涨价预备费万元176.41176.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元1943.921943.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金375.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2223.21938.301811.302223.212223.212223.211.1应收账款万元666.96300.13533.57666.96666.96666.961.2存货万元1000.44450.20800.361000.441000.441000.441.2.1原辅材料万元300.13135.06240.11300.13300.13300.131.2.2燃料动力万元15.016.7512.0115.0115.0115.011.2.3在产品万元460.20207.09368.16460.20460.20460.201.2.4产成品万元225.10101.29180.08225.10225.10225.101.3现金万元555.80250.11444.64555.80555.80555.802流动负债万元1847.40831.331477.921847.401847.401847.402.1应付账款万元1847.40831.331477.921847.401847.401847.403流动资金万元375.81169.11300.65375.81375.81375.814铺底流动资金万元125.2756.37100.22125.27125.27125.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2319.73万元,其中:固定资产投资1943.92万元,占项目总投资的83.80%;流动资金375.81万元,占项目总投资的16.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资649.70万元,占项目总投资的28.01%;设备购置费719.14万元,占项目总投资的31.00%;其它投资575.08万元,占项目总投资的24.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1943.92+375.81=2319.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1943.9283.80%1.1项目建设投资万元1943.9283.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元375.8116.20%3总投资万元万元2319.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1408.50万元,总成本5163.49万元,利润总额-3754.99万元,净利润35.28万元,增值税48.35万元,税金及附加-2816.24万元,所得税-938.75万元;第二年收入2504.00万元,总成本8005.22万元,利润总额-5501.22万元,净利润-4125.91万元,增值税85.96万元,税金及附加39.80万元,所得税-1375.31万元;第三年生产负荷100%,收入3130.00万元,总成本2350.99万元,利润总额779.01万元,净利润584.26万元,增值税107.45万元,税金及附加42.38万元,所得税194.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3130.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=107.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1408.502504.003130.003130.003130.001.1固相萃取仪万元1408.502504.003130.003130.003130.

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