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泓域咨询MACRO/ 刷种机项目立项申请报告刷种机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9568.22万元,同比增长15.39%(1276.26万元)。其中,主营业业务刷种机生产及销售收入为8314.17万元,占营业总收入的86.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1934.29万元,较去年同期相比增长415.01万元,增长率27.32%;实现净利润1450.72万元,较去年同期相比增长177.77万元,增长率13.97%。二、项目概况(一)项目名称刷种机项目(二)项目选址某某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16541.60平方米(折合约24.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.87%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度184.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16541.60平方米,建筑物基底占地面积12053.86平方米,总建筑面积23323.66平方米,其中:规划建设主体工程18572.09平方米,项目规划绿化面积1574.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1469.70万元。(七)节能分析“刷种机项目建设项目”,年用电量1004300.54千瓦时,年总用水量10252.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.31吨标准煤/年。达产年综合节能量43.68吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6351.05万元,其中:固定资产投资4575.10万元,占项目总投资的72.04%;流动资金1775.95万元,占项目总投资的27.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15694.00万元,总成本费用12431.22万元,税金及附加120.17万元,利润总额3262.78万元,利税总额3832.99万元,税后净利润2447.09万元,达产年纳税总额1385.91万元;达产年投资利润率51.37%,投资利税率60.35%,投资回报率38.53%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位309个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示范区及某某工业示范区刷种机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业示范区刷种机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“刷种机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位309个,达产年纳税总额1385.91万元,可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.37%,投资利税率60.35%,全部投资回报率38.53%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16541.6024.80亩1.1容积率1.411.2建筑系数72.87%1.3投资强度万元/亩184.481.4基底面积平方米12053.861.5总建筑面积平方米23323.661.6绿化面积平方米1574.69绿化率6.75%2总投资万元6351.052.1固定资产投资万元4575.102.1.1土建工程投资万元1861.242.1.1.1土建工程投资占比万元29.31%2.1.2设备投资万元1469.702.1.2.1设备投资占比23.14%2.1.3其它投资万元1244.162.1.3.1其它投资占比19.59%2.1.4固定资产投资占比72.04%2.2流动资金万元1775.952.2.1流动资金占比27.96%3收入万元15694.004总成本万元12431.225利润总额万元3262.786净利润万元2447.097所得税万元1.418增值税万元450.049税金及附加万元120.1710纳税总额万元1385.9111利税总额万元3832.9912投资利润率51.37%13投资利税率60.35%14投资回报率38.53%15回收期年4.1016设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1004300.5418年用水量立方米10252.6119总能耗吨标准煤124.3120节能率23.10%21节能量吨标准煤43.6822员工数量人309第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某工业示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.87%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度184.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8522.088522.0818572.0918572.091630.271.1主要生产车间5113.255113.2511143.2511143.251010.771.2辅助生产车间2727.072727.075943.075943.07521.691.3其他生产车间681.77681.771077.181077.1897.822仓储工程1808.081808.083088.523088.52197.172.1成品贮存452.02452.02772.13772.1349.292.2原料仓储940.20940.201606.031606.03102.532.3辅助材料仓库415.86415.86710.36710.3645.353供配电工程96.4396.4396.4396.436.933.1供配电室96.4396.4396.4396.436.934给排水工程110.90110.90110.90110.906.194.1给排水110.90110.90110.90110.906.195服务性工程1145.121145.121145.121145.1273.105.1办公用房655.96655.96655.96655.9643.495.2生活服务489.16489.16489.16489.1636.466消防及环保工程323.04323.04323.04323.0423.206.1消防环保工程323.04323.04323.04323.0423.207项目总图工程48.2248.2248.2248.22-110.917.1场地及道路硬化3266.96634.06634.067.2场区围墙634.063266.963266.967.3安全保卫室48.2248.2248.2248.228绿化工程1008.3635.29合计12053.8623323.6623323.661861.24六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3422.84万元,占计划投资的53.89%。其中:完成固定资产投资2369.38万元,占总投资的69.22%;完成流动资金投资1053.46,占总投资的30.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3422.841.1完成比例53.89%2完成固定资产投资万元2369.382.1完成比例69.22%3完成流动资金投资万元1053.463.1完成比例30.78%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员309人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2101.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元1225.512工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元252.323企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元81.754品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元130.025其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元95.216职工工资总额万元9935.45五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4575.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1861.241469.70184.484575.101.1工程费用万元1861.241469.7011711.401.1.1建筑工程费用万元1861.241861.2429.31%1.1.2设备购置及安装费万元1469.701469.7023.14%1.2工程建设其他费用万元1244.161244.1619.59%1.2.1无形资产万元735.31735.311.3预备费万元508.85508.851.3.1基本预备费万元297.90297.901.3.2涨价预备费万元210.95210.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4575.104575.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1775.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11711.404388.916751.4111711.4011711.4011711.401.1应收账款万元3513.421405.372459.393513.423513.423513.421.2存货万元5270.132108.053689.095270.135270.135270.131.2.1原辅材料万元1581.04632.421106.731581.041581.041581.041.2.2燃料动力万元79.0531.6255.3479.0579.0579.051.2.3在产品万元2424.26969.701696.982424.262424.262424.261.2.4产成品万元1185.78474.31830.051185.781185.781185.781.3现金万元2927.851171.142049.492927.852927.852927.852流动负债万元9935.453974.186954.819935.459935.459935.452.1应付账款万元9935.453974.186954.819935.459935.459935.453流动资金万元1775.95710.381243.161775.951775.951775.954铺底流动资金万元591.98236.79414.39591.98591.98591.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6351.05万元,其中:固定资产投资4575.10万元,占项目总投资的72.04%;流动资金1775.95万元,占项目总投资的27.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1861.24万元,占项目总投资的29.31%;设备购置费1469.70万元,占项目总投资的23.14%;其它投资1244.16万元,占项目总投资的19.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4575.10+1775.95=6351.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4575.1072.04%1.1项目建设投资万元4575.1072.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1775.9527.96%3总投资万元万元6351.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6277.60万元,总成本9902.83万元,利润总额-3625.23万元,净利润87.77万元,增值税180.02万元,税金及附加-2718.92万元,所得税-906.31万元;第二年收入10985.80万元,总成本15345.11万元,利润总额-4359.31万元,净利润-3269.48万元,增值税315.03万元,税金及附加103.97万元,所得税-1089.83万元;第三年生产负荷100%,收入15694.00万元,总成本12431.22万元,利润总额3262.78万元,净利润2447.09万元,增值税450.04万元,税金及附加120.17万元,所得税815.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15694.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6277.6010985.8015694.0015694.0015694.001.1刷种机万元6277.6010985.8015694.0015694.0015694.002现价增加值万元2008.833515.465022.085022

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