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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸音材料项目立项申请报告吸音材料项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11194.66万元,同比增长27.96%(2446.03万元)。其中,主营业业务吸音材料生产及销售收入为9855.18万元,占营业总收入的88.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2571.31万元,较去年同期相比增长575.06万元,增长率28.81%;实现净利润1928.48万元,较去年同期相比增长186.03万元,增长率10.68%。二、项目概况(一)项目名称吸音材料项目(二)项目选址xx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积17468.73平方米(折合约26.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度186.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17468.73平方米,建筑物基底占地面积12802.83平方米,总建筑面积22884.04平方米,其中:规划建设主体工程18066.58平方米,项目规划绿化面积1661.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2017.49万元。(七)节能分析“吸音材料项目建设项目”,年用电量649788.88千瓦时,年总用水量8259.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.57吨标准煤/年。达产年综合节能量24.07吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6607.67万元,其中:固定资产投资4872.39万元,占项目总投资的73.74%;流动资金1735.28万元,占项目总投资的26.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13645.00万元,总成本费用10582.20万元,税金及附加120.57万元,利润总额3062.80万元,利税总额3605.83万元,税后净利润2297.10万元,达产年纳税总额1308.73万元;达产年投资利润率46.35%,投资利税率54.57%,投资回报率34.76%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位239个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业集聚区及xx产业集聚区吸音材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业集聚区吸音材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“吸音材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位239个,达产年纳税总额1308.73万元,可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.35%,投资利税率54.57%,全部投资回报率34.76%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17468.7326.19亩1.1容积率1.311.2建筑系数73.29%1.3投资强度万元/亩186.041.4基底面积平方米12802.831.5总建筑面积平方米22884.041.6绿化面积平方米1661.33绿化率7.26%2总投资万元6607.672.1固定资产投资万元4872.392.1.1土建工程投资万元1746.862.1.1.1土建工程投资占比万元26.44%2.1.2设备投资万元2017.492.1.2.1设备投资占比30.53%2.1.3其它投资万元1108.042.1.3.1其它投资占比16.77%2.1.4固定资产投资占比73.74%2.2流动资金万元1735.282.2.1流动资金占比26.26%3收入万元13645.004总成本万元10582.205利润总额万元3062.806净利润万元2297.107所得税万元1.318增值税万元422.469税金及附加万元120.5710纳税总额万元1308.7311利税总额万元3605.8312投资利润率46.35%13投资利税率54.57%14投资回报率34.76%15回收期年4.3816设备数量台(套)6917年用电量千瓦时649788.8818年用水量立方米8259.7219总能耗吨标准煤80.5720节能率25.86%21节能量吨标准煤24.0722员工数量人239第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx产业集聚区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度186.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9051.609051.6018066.5818066.581517.031.1主要生产车间5430.965430.9610839.9510839.95940.561.2辅助生产车间2896.512896.515781.315781.31485.451.3其他生产车间724.13724.131047.861047.8691.022仓储工程1920.421920.423131.353131.35191.232.1成品贮存480.11480.11782.84782.8447.812.2原料仓储998.62998.621628.301628.3099.442.3辅助材料仓库441.70441.70720.21720.2143.983供配电工程102.42102.42102.42102.427.043.1供配电室102.42102.42102.42102.427.044给排水工程117.79117.79117.79117.796.294.1给排水117.79117.79117.79117.796.295服务性工程1216.271216.271216.271216.2774.285.1办公用房562.94562.94562.94562.9431.275.2生活服务653.33653.33653.33653.3336.956消防及环保工程343.12343.12343.12343.1223.576.1消防环保工程343.12343.12343.12343.1223.577项目总图工程51.2151.2151.2151.21-120.527.1场地及道路硬化3238.70708.00708.007.2场区围墙708.003238.703238.707.3安全保卫室51.2151.2151.2151.218绿化工程1369.7747.94合计12802.8322884.0422884.041746.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5043.03万元,占计划投资的76.32%。其中:完成固定资产投资3056.24万元,占总投资的60.60%;完成流动资金投资1986.79,占总投资的39.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5043.031.1完成比例76.32%2完成固定资产投资万元3056.242.1完成比例60.60%3完成流动资金投资万元1986.793.1完成比例39.40%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员239人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元658.732工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元249.633企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元62.304品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元112.595其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元72.536职工工资总额万元8888.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4872.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1746.862017.49186.044872.391.1工程费用万元1746.862017.4910623.651.1.1建筑工程费用万元1746.861746.8626.44%1.1.2设备购置及安装费万元2017.492017.4930.53%1.2工程建设其他费用万元1108.041108.0416.77%1.2.1无形资产万元462.69462.691.3预备费万元645.35645.351.3.1基本预备费万元304.83304.831.3.2涨价预备费万元340.52340.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元4872.394872.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1735.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10623.653730.816653.2910623.6510623.6510623.651.1应收账款万元3187.091434.192549.683187.093187.093187.091.2存货万元4780.642151.293824.514780.644780.644780.641.2.1原辅材料万元1434.19645.391147.351434.191434.191434.191.2.2燃料动力万元71.7132.2757.3771.7171.7171.711.2.3在产品万元2199.09989.591759.282199.092199.092199.091.2.4产成品万元1075.64484.04860.521075.641075.641075.641.3现金万元2655.911195.162124.732655.912655.912655.912流动负债万元8888.373999.777110.708888.378888.378888.372.1应付账款万元8888.373999.777110.708888.378888.378888.373流动资金万元1735.28780.881388.221735.281735.281735.284铺底流动资金万元578.42260.29462.74578.42578.42578.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6607.67万元,其中:固定资产投资4872.39万元,占项目总投资的73.74%;流动资金1735.28万元,占项目总投资的26.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1746.86万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费2017.49万元,占项目总投资的30.53%;其它投资1108.04万元,占项目总投资的16.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4872.39+1735.28=6607.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4872.3973.74%1.1项目建设投资万元4872.3973.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1735.2826.26%3总投资万元万元6607.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6140.25万元,总成本4457.73万元,利润总额1682.52万元,净利润92.69万元,增值税190.11万元,税金及附加1261.89万元,所得税420.63万元;第二年收入10916.00万元,总成本6851.23万元,利润总额4064.77万元,净利润3048.58万元,增值税337.97万元,税金及附加110.43万元,所得税1016.19万元;第三年生产负荷100%,收入13645.00万元,总成本10582.20万元,利润总额3062.80万元,净利润2297.10万元,增值税422.46万元,税金及附加120.57万元,所得税765.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13645.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6140.2510916.0013645.0013645.0013645.001.1吸音材料万元6140.2510916.0013645.0013645.0013645.002现价增加值万元1964.8
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