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文档简介
泓域咨询MACRO/ 差别化纤维、功能性纤维及制品项目立项申请报告差别化纤维、功能性纤维及制品项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入3273.22万元,同比增长20.78%(563.20万元)。其中,主营业业务差别化纤维、功能性纤维及制品生产及销售收入为2670.13万元,占营业总收入的81.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额913.80万元,较去年同期相比增长211.77万元,增长率30.17%;实现净利润685.35万元,较去年同期相比增长144.97万元,增长率26.83%。二、项目概况(一)项目名称差别化纤维、功能性纤维及制品项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12292.81平方米(折合约18.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.40%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度179.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12292.81平方米,建筑物基底占地面积6195.58平方米,总建筑面积12661.59平方米,其中:规划建设主体工程8844.46平方米,项目规划绿化面积937.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费942.71万元。(七)节能分析“差别化纤维、功能性纤维及制品项目建设项目”,年用电量918378.04千瓦时,年总用水量4729.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.27吨标准煤/年。达产年综合节能量37.76吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4091.32万元,其中:固定资产投资3311.69万元,占项目总投资的80.94%;流动资金779.63万元,占项目总投资的19.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5908.00万元,总成本费用4503.97万元,税金及附加72.41万元,利润总额1404.03万元,利税总额1670.10万元,税后净利润1053.02万元,达产年纳税总额617.08万元;达产年投资利润率34.32%,投资利税率40.82%,投资回报率25.74%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地差别化纤维、功能性纤维及制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地差别化纤维、功能性纤维及制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“差别化纤维、功能性纤维及制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额617.08万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.32%,投资利税率40.82%,全部投资回报率25.74%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12292.8118.43亩1.1容积率1.031.2建筑系数50.40%1.3投资强度万元/亩179.691.4基底面积平方米6195.581.5总建筑面积平方米12661.591.6绿化面积平方米937.56绿化率7.40%2总投资万元4091.322.1固定资产投资万元3311.692.1.1土建工程投资万元1085.802.1.1.1土建工程投资占比万元26.54%2.1.2设备投资万元942.712.1.2.1设备投资占比23.04%2.1.3其它投资万元1283.182.1.3.1其它投资占比31.36%2.1.4固定资产投资占比80.94%2.2流动资金万元779.632.2.1流动资金占比19.06%3收入万元5908.004总成本万元4503.975利润总额万元1404.036净利润万元1053.027所得税万元1.038增值税万元193.669税金及附加万元72.4110纳税总额万元617.0811利税总额万元1670.1012投资利润率34.32%13投资利税率40.82%14投资回报率25.74%15回收期年5.3916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时918378.0418年用水量立方米4729.5319总能耗吨标准煤113.2720节能率22.20%21节能量吨标准煤37.7622员工数量人119第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.40%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度179.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4380.284380.288844.468844.46834.311.1主要生产车间2628.172628.175306.685306.68517.271.2辅助生产车间1401.691401.692830.232830.23266.981.3其他生产车间350.42350.42512.98512.9850.062仓储工程929.34929.342481.132481.13170.222.1成品贮存232.34232.34620.28620.2842.552.2原料仓储483.26483.261290.191290.1988.512.3辅助材料仓库213.75213.75570.66570.6639.153供配电工程49.5649.5649.5649.563.833.1供配电室49.5649.5649.5649.563.834给排水工程57.0057.0057.0057.003.424.1给排水57.0057.0057.0057.003.425服务性工程588.58588.58588.58588.5840.385.1办公用房305.67305.67305.67305.6720.245.2生活服务282.91282.91282.91282.9121.166消防及环保工程166.04166.04166.04166.0412.816.1消防环保工程166.04166.04166.04166.0412.817项目总图工程24.7824.7824.7824.78-1.407.1场地及道路硬化1577.87344.86344.867.2场区围墙344.861577.871577.877.3安全保卫室24.7824.7824.7824.788绿化工程635.2722.23合计6195.5812661.5912661.591085.80六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2420.72万元,占计划投资的59.17%。其中:完成固定资产投资1914.22万元,占总投资的79.08%;完成流动资金投资506.50,占总投资的20.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2420.721.1完成比例59.17%2完成固定资产投资万元1914.222.1完成比例79.08%3完成流动资金投资万元506.503.1完成比例20.92%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元391.532工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元120.793企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元34.814品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元59.175其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.455.3年工资额万元20.686职工工资总额万元3512.08五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3311.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1085.80942.71179.693311.691.1工程费用万元1085.80942.714291.711.1.1建筑工程费用万元1085.801085.8026.54%1.1.2设备购置及安装费万元942.71942.7123.04%1.2工程建设其他费用万元1283.181283.1831.36%1.2.1无形资产万元680.70680.701.3预备费万元602.48602.481.3.1基本预备费万元280.23280.231.3.2涨价预备费万元322.25322.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3311.693311.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金779.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4291.711838.943263.034291.714291.714291.711.1应收账款万元1287.51579.38965.631287.511287.511287.511.2存货万元1931.27869.071448.451931.271931.271931.271.2.1原辅材料万元579.38260.72434.54579.38579.38579.381.2.2燃料动力万元28.9713.0421.7328.9728.9728.971.2.3在产品万元888.38399.77666.29888.38888.38888.381.2.4产成品万元434.54195.54325.90434.54434.54434.541.3现金万元1072.93482.82804.701072.931072.931072.932流动负债万元3512.081580.442634.063512.083512.083512.082.1应付账款万元3512.081580.442634.063512.083512.083512.083流动资金万元779.63350.83584.72779.63779.63779.634铺底流动资金万元259.87116.94194.91259.87259.87259.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4091.32万元,其中:固定资产投资3311.69万元,占项目总投资的80.94%;流动资金779.63万元,占项目总投资的19.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1085.80万元,占项目总投资的26.54%;设备购置费942.71万元,占项目总投资的23.04%;其它投资1283.18万元,占项目总投资的31.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3311.69+779.63=4091.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3311.6980.94%1.1项目建设投资万元3311.6980.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元779.6319.06%3总投资万元万元4091.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2658.60万元,总成本6313.05万元,利润总额-3654.45万元,净利润59.63万元,增值税87.15万元,税金及附加-2740.84万元,所得税-913.61万元;第二年收入4431.00万元,总成本9309.98万元,利润总额-4878.98万元,净利润-3659.24万元,增值税145.25万元,税金及附加66.60万元,所得税-1219.74万元;第三年生产负荷100%,收入5908.00万元,总成本4503.97万元,利润总额1404.03万元,净利润1053.02万元,增值税193.66万元,税金及附加72.41万元,所得税351.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5908.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=193.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2658.604431.005908.005908.005908.001.1差别化纤维、功能性纤维及制品万元2658.604431.005908.005908.005908.002现价增加值万
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