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文档简介
泓域咨询MACRO/ 载重汽车轮胎项目立项说明及投资计划载重汽车轮胎项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入16422.13万元,同比增长8.62%(1303.09万元)。其中,主营业业务载重汽车轮胎生产及销售收入为13663.07万元,占营业总收入的83.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3763.56万元,较去年同期相比增长909.22万元,增长率31.85%;实现净利润2822.67万元,较去年同期相比增长307.83万元,增长率12.24%。二、项目概况(一)项目名称载重汽车轮胎项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积46096.37平方米(折合约69.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度168.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46096.37平方米,建筑物基底占地面积26781.99平方米,总建筑面积56698.54平方米,其中:规划建设主体工程38502.02平方米,项目规划绿化面积3278.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4977.85万元。(七)节能分析“载重汽车轮胎项目建设项目”,年用电量461019.76千瓦时,年总用水量14051.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.86吨标准煤/年。达产年综合节能量24.80吨标准煤/年,项目总节能率27.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13749.22万元,其中:固定资产投资11651.95万元,占项目总投资的84.75%;流动资金2097.27万元,占项目总投资的15.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18610.00万元,总成本费用14189.16万元,税金及附加257.56万元,利润总额4420.84万元,利税总额5288.17万元,税后净利润3315.63万元,达产年纳税总额1972.54万元;达产年投资利润率32.15%,投资利税率38.46%,投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位287个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心载重汽车轮胎行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心载重汽车轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“载重汽车轮胎项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位287个,达产年纳税总额1972.54万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.15%,投资利税率38.46%,全部投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46096.3769.11亩1.1容积率1.231.2建筑系数58.10%1.3投资强度万元/亩168.601.4基底面积平方米26781.991.5总建筑面积平方米56698.541.6绿化面积平方米3278.97绿化率5.78%2总投资万元13749.222.1固定资产投资万元11651.952.1.1土建工程投资万元4400.932.1.1.1土建工程投资占比万元32.01%2.1.2设备投资万元4977.852.1.2.1设备投资占比36.20%2.1.3其它投资万元2273.172.1.3.1其它投资占比16.53%2.1.4固定资产投资占比84.75%2.2流动资金万元2097.272.2.1流动资金占比15.25%3收入万元18610.004总成本万元14189.165利润总额万元4420.846净利润万元3315.637所得税万元1.238增值税万元609.779税金及附加万元257.5610纳税总额万元1972.5411利税总额万元5288.1712投资利润率32.15%13投资利税率38.46%14投资回报率24.12%15回收期年5.6516设备数量台(套)13317年用电量千瓦时461019.7618年用水量立方米14051.4719总能耗吨标准煤57.8620节能率27.49%21节能量吨标准煤24.8022员工数量人287第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度168.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18934.8718934.8738502.0238502.023287.371.1主要生产车间11360.9211360.9223101.2123101.212038.171.2辅助生产车间6059.166059.1612320.6512320.651051.961.3其他生产车间1514.791514.792233.122233.12197.242仓储工程4017.304017.3011827.7411827.74734.452.1成品贮存1004.331004.332956.932956.93183.612.2原料仓储2089.002089.006150.426150.42381.912.3辅助材料仓库923.98923.982720.382720.38168.923供配电工程214.26214.26214.26214.2614.973.1供配电室214.26214.26214.26214.2614.974给排水工程246.39246.39246.39246.3913.394.1给排水246.39246.39246.39246.3913.395服务性工程2544.292544.292544.292544.29157.995.1办公用房1033.171033.171033.171033.1776.225.2生活服务1511.121511.121511.121511.1263.936消防及环保工程717.76717.76717.76717.7650.146.1消防环保工程717.76717.76717.76717.7650.147项目总图工程107.13107.13107.13107.1361.997.1场地及道路硬化7256.191263.001263.007.2场区围墙1263.007256.197256.197.3安全保卫室107.13107.13107.13107.138绿化工程2303.6780.63合计26781.9956698.5456698.544400.93六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10640.92万元,占计划投资的77.39%。其中:完成固定资产投资7046.33万元,占总投资的66.22%;完成流动资金投资3594.59,占总投资的33.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10640.921.1完成比例77.39%2完成固定资产投资万元7046.332.1完成比例66.22%3完成流动资金投资万元3594.593.1完成比例33.78%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员287人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1951.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元1157.062工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元294.143企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元73.984品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元132.785其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元100.316职工工资总额万元9253.28五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11651.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4400.934977.85168.6011651.951.1工程费用万元4400.934977.8511350.551.1.1建筑工程费用万元4400.934400.9332.01%1.1.2设备购置及安装费万元4977.854977.8536.20%1.2工程建设其他费用万元2273.172273.1716.53%1.2.1无形资产万元982.55982.551.3预备费万元1290.621290.621.3.1基本预备费万元666.29666.291.3.2涨价预备费万元624.33624.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11651.9511651.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2097.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11350.557268.0310410.5211350.5511350.5511350.551.1应收账款万元3405.162213.362553.873405.163405.163405.161.2存货万元5107.753320.043830.815107.755107.755107.751.2.1原辅材料万元1532.33996.011149.241532.331532.331532.331.2.2燃料动力万元76.6249.8057.4676.6276.6276.621.2.3在产品万元2349.571527.221762.172349.572349.572349.571.2.4产成品万元1149.24747.01861.931149.241149.241149.241.3现金万元2837.641844.462128.232837.642837.642837.642流动负债万元9253.286014.636939.969253.289253.289253.282.1应付账款万元9253.286014.636939.969253.289253.289253.283流动资金万元2097.271363.231572.952097.272097.272097.274铺底流动资金万元699.08454.41524.32699.08699.08699.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13749.22万元,其中:固定资产投资11651.95万元,占项目总投资的84.75%;流动资金2097.27万元,占项目总投资的15.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4400.93万元,占项目总投资的32.01%;设备购置费4977.85万元,占项目总投资的36.20%;其它投资2273.17万元,占项目总投资的16.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11651.95+2097.27=13749.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11651.9584.75%1.1项目建设投资万元11651.9584.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2097.2715.25%3总投资万元万元13749.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12096.50万元,总成本14464.31万元,利润总额-2367.81万元,净利润231.95万元,增值税396.35万元,税金及附加-1775.86万元,所得税-591.95万元;第二年收入13957.50万元,总成本16308.67万元,利润总额-2351.17万元,净利润-1763.38万元,增值税457.33万元,税金及附加239.27万元,所得税-587.79万元;第三年生产负荷100%,收入18610.00万元,总成本14189.16万元,利润总额4420.84万元,净利润3315.63万元,增值税609.77万元,税金及附加257.56万元,所得税1105.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18610.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=609.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12096.5013957.5018610.0018610.0018610.001.1载重汽车轮胎万元12096.5013957.5018610.0018610.0018610.002现价增加值万元3870.884466.405955.
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