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泓域咨询MACRO/ 二氧化锡项目立项申请报告二氧化锡项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11583.39万元,同比增长30.79%(2726.82万元)。其中,主营业业务二氧化锡生产及销售收入为10893.79万元,占营业总收入的94.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2325.11万元,较去年同期相比增长273.59万元,增长率13.34%;实现净利润1743.83万元,较去年同期相比增长377.32万元,增长率27.61%。二、项目概况(一)项目名称二氧化锡项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17488.74平方米(折合约26.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.33%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度161.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17488.74平方米,建筑物基底占地面积10026.29平方米,总建筑面积22385.59平方米,其中:规划建设主体工程16929.44平方米,项目规划绿化面积1128.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1931.08万元。(七)节能分析“二氧化锡项目建设项目”,年用电量896490.59千瓦时,年总用水量6865.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.77吨标准煤/年。达产年综合节能量33.09吨标准煤/年,项目总节能率26.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5905.01万元,其中:固定资产投资4231.91万元,占项目总投资的71.67%;流动资金1673.10万元,占项目总投资的28.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11234.00万元,总成本费用8985.96万元,税金及附加107.16万元,利润总额2248.04万元,利税总额2665.27万元,税后净利润1686.03万元,达产年纳税总额979.24万元;达产年投资利润率38.07%,投资利税率45.14%,投资回报率28.55%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位181个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区二氧化锡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区二氧化锡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“二氧化锡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位181个,达产年纳税总额979.24万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.07%,投资利税率45.14%,全部投资回报率28.55%,全部投资回收期5.00年,固定资产投资回收期5.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17488.7426.22亩1.1容积率1.281.2建筑系数57.33%1.3投资强度万元/亩161.401.4基底面积平方米10026.291.5总建筑面积平方米22385.591.6绿化面积平方米1128.60绿化率5.04%2总投资万元5905.012.1固定资产投资万元4231.912.1.1土建工程投资万元1713.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元1931.082.1.2.1设备投资占比32.70%2.1.3其它投资万元587.462.1.3.1其它投资占比9.95%2.1.4固定资产投资占比71.67%2.2流动资金万元1673.102.2.1流动资金占比28.33%3收入万元11234.004总成本万元8985.965利润总额万元2248.046净利润万元1686.037所得税万元1.288增值税万元310.079税金及附加万元107.1610纳税总额万元979.2411利税总额万元2665.2712投资利润率38.07%13投资利税率45.14%14投资回报率28.55%15回收期年5.0016设备数量台(套)5017年用电量千瓦时896490.5918年用水量立方米6865.1119总能耗吨标准煤110.7720节能率26.72%21节能量吨标准煤33.0922员工数量人181第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.33%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度161.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7088.597088.5916929.4416929.441425.341.1主要生产车间4253.154253.1510157.6610157.66883.711.2辅助生产车间2268.352268.355417.425417.42456.111.3其他生产车间567.09567.09981.91981.9185.522仓储工程1503.941503.943546.503546.50217.162.1成品贮存375.99375.99886.63886.6354.292.2原料仓储782.05782.051844.181844.18112.922.3辅助材料仓库345.91345.91815.70815.7049.953供配电工程80.2180.2180.2180.215.533.1供配电室80.2180.2180.2180.215.534给排水工程92.2492.2492.2492.244.944.1给排水92.2492.2492.2492.244.945服务性工程952.50952.50952.50952.5058.325.1办公用房393.41393.41393.41393.4133.065.2生活服务559.09559.09559.09559.0924.116消防及环保工程268.70268.70268.70268.7018.516.1消防环保工程268.70268.70268.70268.7018.517项目总图工程40.1140.1140.1140.11-44.737.1场地及道路硬化2530.14519.63519.637.2场区围墙519.632530.142530.147.3安全保卫室40.1140.1140.1140.118绿化工程808.4728.30合计10026.2922385.5922385.591713.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5552.23万元,占计划投资的94.03%。其中:完成固定资产投资3514.83万元,占总投资的63.30%;完成流动资金投资2037.40,占总投资的36.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5552.231.1完成比例94.03%2完成固定资产投资万元3514.832.1完成比例63.30%3完成流动资金投资万元2037.403.1完成比例36.70%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员181人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1231.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元597.182工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元161.983企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元52.604品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元80.815其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元79.216职工工资总额万元6555.16五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4231.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1713.371931.08161.404231.911.1工程费用万元1713.371931.088228.261.1.1建筑工程费用万元1713.371713.3729.02%1.1.2设备购置及安装费万元1931.081931.0832.70%1.2工程建设其他费用万元587.46587.469.95%1.2.1无形资产万元285.18285.181.3预备费万元302.28302.281.3.1基本预备费万元152.99152.991.3.2涨价预备费万元149.29149.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4231.914231.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1673.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8228.265097.855040.048228.268228.268228.261.1应收账款万元2468.481604.511727.932468.482468.482468.481.2存货万元3702.722406.772591.903702.723702.723702.721.2.1原辅材料万元1110.82722.03777.571110.821110.821110.821.2.2燃料动力万元55.5436.1038.8855.5455.5455.541.2.3在产品万元1703.251107.111192.281703.251703.251703.251.2.4产成品万元833.11541.52583.18833.11833.11833.111.3现金万元2057.071337.091439.952057.072057.072057.072流动负债万元6555.164260.854588.616555.166555.166555.162.1应付账款万元6555.164260.854588.616555.166555.166555.163流动资金万元1673.101087.511171.171673.101673.101673.104铺底流动资金万元557.69362.50390.39557.69557.69557.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5905.01万元,其中:固定资产投资4231.91万元,占项目总投资的71.67%;流动资金1673.10万元,占项目总投资的28.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1713.37万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费1931.08万元,占项目总投资的32.70%;其它投资587.46万元,占项目总投资的9.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4231.91+1673.10=5905.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4231.9171.67%1.1项目建设投资万元4231.9171.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1673.1028.33%3总投资万元万元5905.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7302.10万元,总成本15045.09万元,利润总额-7742.99万元,净利润94.14万元,增值税201.55万元,税金及附加-5807.24万元,所得税-1935.75万元;第二年收入7863.80万元,总成本15939.34万元,利润总额-8075.54万元,净利润-6056.66万元,增值税217.05万元,税金及附加96.00万元,所得税-2018.88万元;第三年生产负荷100%,收入11234.00万元,总成本8985.96万元,利润总额2248.04万元,净利润1686.03万元,增值税310.07万元,税金及附加107.16万元,所得税562.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11234.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=310.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7302.107863.8011234.0011234.0011234.001.1二氧化锡万元7302.107863.8011234.0011234.0011234.002现价增加值万元2336.672516.423594.883594.88

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