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泓域咨询MACRO/ 车用汽油项目立项申请报告车用汽油项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入11453.81万元,同比增长24.76%(2272.98万元)。其中,主营业业务车用汽油生产及销售收入为9511.04万元,占营业总收入的83.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3116.14万元,较去年同期相比增长400.02万元,增长率14.73%;实现净利润2337.11万元,较去年同期相比增长374.35万元,增长率19.07%。二、项目概况(一)项目名称车用汽油项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积17188.59平方米(折合约25.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度177.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17188.59平方米,建筑物基底占地面积8793.68平方米,总建筑面积19938.76平方米,其中:规划建设主体工程15053.82平方米,项目规划绿化面积1338.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费2075.27万元。(七)节能分析“车用汽油项目建设项目”,年用电量1186967.21千瓦时,年总用水量7326.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.51吨标准煤/年。达产年综合节能量51.48吨标准煤/年,项目总节能率27.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6474.05万元,其中:固定资产投资4584.48万元,占项目总投资的70.81%;流动资金1889.57万元,占项目总投资的29.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14151.00万元,总成本费用10641.27万元,税金及附加126.85万元,利润总额3509.73万元,利税总额4120.68万元,税后净利润2632.30万元,达产年纳税总额1488.38万元;达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.65%,投资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区车用汽油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区车用汽油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“车用汽油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1488.38万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.65%,全部投资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17188.5925.77亩1.1容积率1.161.2建筑系数51.16%1.3投资强度万元/亩177.901.4基底面积平方米8793.681.5总建筑面积平方米19938.761.6绿化面积平方米1338.12绿化率6.71%2总投资万元6474.052.1固定资产投资万元4584.482.1.1土建工程投资万元1399.552.1.1.1土建工程投资占比万元21.62%2.1.2设备投资万元2075.272.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元1109.662.1.3.1其它投资占比17.14%2.1.4固定资产投资占比70.81%2.2流动资金万元1889.572.2.1流动资金占比29.19%3收入万元14151.004总成本万元10641.275利润总额万元3509.736净利润万元2632.307所得税万元1.168增值税万元484.109税金及附加万元126.8510纳税总额万元1488.3811利税总额万元4120.6812投资利润率54.21%13投资利税率63.65%14投资回报率40.66%15回收期年3.9616设备数量台(套)5117年用电量千瓦时1186967.2118年用水量立方米7326.7119总能耗吨标准煤146.5120节能率27.34%21节能量吨标准煤51.4822员工数量人224第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度177.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6217.136217.1315053.8215053.821162.331.1主要生产车间3730.283730.289032.299032.29720.641.2辅助生产车间1989.481989.484817.224817.22371.951.3其他生产车间497.37497.37873.12873.1269.742仓储工程1319.051319.053175.213175.21178.302.1成品贮存329.76329.76793.80793.8044.582.2原料仓储685.91685.911651.111651.1192.722.3辅助材料仓库303.38303.38730.30730.3041.013供配电工程70.3570.3570.3570.354.443.1供配电室70.3570.3570.3570.354.444给排水工程80.9080.9080.9080.903.974.1给排水80.9080.9080.9080.903.975服务性工程835.40835.40835.40835.4046.915.1办公用房399.44399.44399.44399.4419.785.2生活服务435.96435.96435.96435.9620.466消防及环保工程235.67235.67235.67235.6714.896.1消防环保工程235.67235.67235.67235.6714.897项目总图工程35.1735.1735.1735.17-46.757.1场地及道路硬化2233.20507.94507.947.2场区围墙507.942233.202233.207.3安全保卫室35.1735.1735.1735.178绿化工程1013.2835.46合计8793.6819938.7619938.761399.55六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5225.49万元,占计划投资的80.71%。其中:完成固定资产投资3155.55万元,占总投资的60.39%;完成流动资金投资2069.94,占总投资的39.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5225.491.1完成比例80.71%2完成固定资产投资万元3155.552.1完成比例60.39%3完成流动资金投资万元2069.943.1完成比例39.61%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员224人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元661.662工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元180.083企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元54.884品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元102.035其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元59.246职工工资总额万元6898.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4584.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1399.552075.27177.904584.481.1工程费用万元1399.552075.278787.831.1.1建筑工程费用万元1399.551399.5521.62%1.1.2设备购置及安装费万元2075.272075.2732.06%1.2工程建设其他费用万元1109.661109.6617.14%1.2.1无形资产万元464.71464.711.3预备费万元644.95644.951.3.1基本预备费万元293.00293.001.3.2涨价预备费万元351.95351.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4584.484584.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1889.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8787.834637.336519.028787.838787.838787.831.1应收账款万元2636.351186.361977.262636.352636.352636.351.2存货万元3954.521779.542965.893954.523954.523954.521.2.1原辅材料万元1186.36533.86889.771186.361186.361186.361.2.2燃料动力万元59.3226.6944.4959.3259.3259.321.2.3在产品万元1819.08818.591364.311819.081819.081819.081.2.4产成品万元889.77400.40667.33889.77889.77889.771.3现金万元2196.96988.631647.722196.962196.962196.962流动负债万元6898.263104.225173.696898.266898.266898.262.1应付账款万元6898.263104.225173.696898.266898.266898.263流动资金万元1889.57850.311417.181889.571889.571889.574铺底流动资金万元629.85283.44472.39629.85629.85629.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6474.05万元,其中:固定资产投资4584.48万元,占项目总投资的70.81%;流动资金1889.57万元,占项目总投资的29.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1399.55万元,占项目总投资的21.62%;设备购置费2075.27万元,占项目总投资的32.06%;其它投资1109.66万元,占项目总投资的17.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4584.48+1889.57=6474.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4584.4870.81%1.1项目建设投资万元4584.4870.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1889.5729.19%3总投资万元万元6474.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6367.95万元,总成本5411.16万元,利润总额956.79万元,净利润94.90万元,增值税217.85万元,税金及附加717.59万元,所得税239.20万元;第二年收入10613.25万元,总成本7912.04万元,利润总额2701.21万元,净利润2025.91万元,增值税363.08万元,税金及附加112.32万元,所得税675.30万元;第三年生产负荷100%,收入14151.00万元,总成本10641.27万元,利润总额3509.73万元,净利润2632.30万元,增值税484.10万元,税金及附加126.85万元,所得税877.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14151.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6367.9510613.2514151.0014151.0014151.001.1车用汽油万元6367.9510613.2514151.0014151.0014151.002现价增加值万元2037.743396.244528.324528.324528.323增值税

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