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文档简介
泓域咨询MACRO/ 榨油机投资项目立项申请报告榨油机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入34134.44万元,同比增长11.31%(3468.75万元)。其中,主营业业务榨油机生产及销售收入为27866.00万元,占营业总收入的81.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7587.85万元,较去年同期相比增长604.42万元,增长率8.66%;实现净利润5690.89万元,较去年同期相比增长952.29万元,增长率20.10%。二、项目概况(一)项目名称榨油机投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积45169.24平方米(折合约67.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.50%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度164.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45169.24平方米,建筑物基底占地面积33651.08平方米,总建筑面积59171.70平方米,其中:规划建设主体工程35861.49平方米,项目规划绿化面积3327.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4523.47万元。(七)节能分析“榨油机投资项目建设项目”,年用电量1230091.19千瓦时,年总用水量24357.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.26吨标准煤/年。达产年综合节能量48.40吨标准煤/年,项目总节能率24.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16837.72万元,其中:固定资产投资11164.32万元,占项目总投资的66.31%;流动资金5673.40万元,占项目总投资的33.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38612.00万元,总成本费用29361.43万元,税金及附加333.79万元,利润总额9250.57万元,利税总额10860.30万元,税后净利润6937.93万元,达产年纳税总额3922.37万元;达产年投资利润率54.94%,投资利税率64.50%,投资回报率41.20%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位629个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园榨油机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园榨油机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“榨油机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位629个,达产年纳税总额3922.37万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.94%,投资利税率64.50%,全部投资回报率41.20%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45169.2467.72亩1.1容积率1.311.2建筑系数74.50%1.3投资强度万元/亩164.861.4基底面积平方米33651.081.5总建筑面积平方米59171.701.6绿化面积平方米3327.42绿化率5.62%2总投资万元16837.722.1固定资产投资万元11164.322.1.1土建工程投资万元4584.582.1.1.1土建工程投资占比万元27.23%2.1.2设备投资万元4523.472.1.2.1设备投资占比26.87%2.1.3其它投资万元2056.272.1.3.1其它投资占比12.21%2.1.4固定资产投资占比66.31%2.2流动资金万元5673.402.2.1流动资金占比33.69%3收入万元38612.004总成本万元29361.435利润总额万元9250.576净利润万元6937.937所得税万元1.318增值税万元1275.949税金及附加万元333.7910纳税总额万元3922.3711利税总额万元10860.3012投资利润率54.94%13投资利税率64.50%14投资回报率41.20%15回收期年3.9316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1230091.1918年用水量立方米24357.1619总能耗吨标准煤153.2620节能率24.34%21节能量吨标准煤48.4022员工数量人629第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.50%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度164.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23791.3123791.3135861.4935861.493056.371.1主要生产车间14274.7914274.7921516.8921516.891894.951.2辅助生产车间7613.227613.2211475.6811475.68978.041.3其他生产车间1903.301903.302079.972079.97183.382仓储工程5047.665047.6615151.6415151.64939.152.1成品贮存1261.911261.913787.913787.91234.792.2原料仓储2624.782624.787878.857878.85488.362.3辅助材料仓库1160.961160.963484.883484.88216.003供配电工程269.21269.21269.21269.2118.773.1供配电室269.21269.21269.21269.2118.774给排水工程309.59309.59309.59309.5916.794.1给排水309.59309.59309.59309.5916.795服务性工程3196.853196.853196.853196.85198.155.1办公用房1908.251908.251908.251908.25101.175.2生活服务1288.601288.601288.601288.6084.686消防及环保工程901.85901.85901.85901.8562.896.1消防环保工程901.85901.85901.85901.8562.897项目总图工程134.60134.60134.60134.60171.177.1场地及道路硬化8830.311840.601840.607.2场区围墙1840.608830.318830.317.3安全保卫室134.60134.60134.60134.608绿化工程3465.33121.29合计33651.0859171.7059171.704584.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12555.69万元,占计划投资的74.57%。其中:完成固定资产投资7709.59万元,占总投资的61.40%;完成流动资金投资4846.10,占总投资的38.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12555.691.1完成比例74.57%2完成固定资产投资万元7709.592.1完成比例61.40%3完成流动资金投资万元4846.103.1完成比例38.60%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员629人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1956.482工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元615.843企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元182.884品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元261.455其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元7.875.3年工资额万元178.466职工工资总额万元21080.70五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11164.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4584.584523.47164.8611164.321.1工程费用万元4584.584523.4726754.101.1.1建筑工程费用万元4584.584584.5827.23%1.1.2设备购置及安装费万元4523.474523.4726.87%1.2工程建设其他费用万元2056.272056.2712.21%1.2.1无形资产万元1231.131231.131.3预备费万元825.14825.141.3.1基本预备费万元407.65407.651.3.2涨价预备费万元417.49417.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11164.3211164.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5673.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26754.1016893.9019550.7626754.1026754.1026754.101.1应收账款万元8026.234815.745618.368026.238026.238026.231.2存货万元12039.347223.618427.5412039.3412039.3412039.341.2.1原辅材料万元3611.802167.082528.263611.803611.803611.801.2.2燃料动力万元180.59108.35126.41180.59180.59180.591.2.3在产品万元5538.103322.863876.675538.105538.105538.101.2.4产成品万元2708.851625.311896.202708.852708.852708.851.3现金万元6688.524013.114681.976688.526688.526688.522流动负债万元21080.7012648.4214756.4921080.7021080.7021080.702.1应付账款万元21080.7012648.4214756.4921080.7021080.7021080.703流动资金万元5673.403404.043971.385673.405673.405673.404铺底流动资金万元1891.111134.681323.791891.111891.111891.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16837.72万元,其中:固定资产投资11164.32万元,占项目总投资的66.31%;流动资金5673.40万元,占项目总投资的33.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4584.58万元,占项目总投资的27.23%;设备购置费4523.47万元,占项目总投资的26.87%;其它投资2056.27万元,占项目总投资的12.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11164.32+5673.40=16837.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11164.3266.31%1.1项目建设投资万元11164.3266.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5673.4033.69%3总投资万元万元16837.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23167.20万元,总成本3794.46万元,利润总额19372.74万元,净利润272.54万元,增值税765.56万元,税金及附加14529.56万元,所得税4843.19万元;第二年收入27028.40万元,总成本4296.83万元,利润总额22731.57万元,净利润17048.68万元,增值税893.16万元,税金及附加287.86万元,所得税5682.89万元;第三年生产负荷100%,收入38612.00万元,总成本29361.43万元,利润总额9250.57万元,净利润6937.93万元,增值税1275.94万元,税金及附加333.79万元,所得税2312.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38612.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1275.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23167.2027028.4038612.0038612.0038612.001.1榨油机万元23167.2027028.4038612.0038612.0038612.002现价增加值万元7413.508649.0912355.84123
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