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泓域咨询MACRO/ 石棉片项目立项说明及投资计划石棉片项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14229.39万元,同比增长17.10%(2077.59万元)。其中,主营业业务石棉片生产及销售收入为13322.81万元,占营业总收入的93.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3517.95万元,较去年同期相比增长515.08万元,增长率17.15%;实现净利润2638.46万元,较去年同期相比增长513.60万元,增长率24.17%。二、项目概况(一)项目名称石棉片项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积54127.05平方米(折合约81.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.88%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度183.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54127.05平方米,建筑物基底占地面积37823.98平方米,总建筑面积68741.35平方米,其中:规划建设主体工程50907.25平方米,项目规划绿化面积3602.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6025.36万元。(七)节能分析“石棉片项目建设项目”,年用电量852552.95千瓦时,年总用水量20480.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.53吨标准煤/年。达产年综合节能量39.40吨标准煤/年,项目总节能率29.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18766.37万元,其中:固定资产投资14925.92万元,占项目总投资的79.54%;流动资金3840.45万元,占项目总投资的20.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28154.00万元,总成本费用22283.82万元,税金及附加313.67万元,利润总额5870.18万元,利税总额6993.53万元,税后净利润4402.64万元,达产年纳税总额2590.90万元;达产年投资利润率31.28%,投资利税率37.27%,投资回报率23.46%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位413个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地石棉片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地石棉片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石棉片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位413个,达产年纳税总额2590.90万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.28%,投资利税率37.27%,全部投资回报率23.46%,全部投资回收期5.76年,固定资产投资回收期5.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54127.0581.15亩1.1容积率1.271.2建筑系数69.88%1.3投资强度万元/亩183.931.4基底面积平方米37823.981.5总建筑面积平方米68741.351.6绿化面积平方米3602.06绿化率5.24%2总投资万元18766.372.1固定资产投资万元14925.922.1.1土建工程投资万元5909.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.49%2.1.2设备投资万元6025.362.1.2.1设备投资占比32.11%2.1.3其它投资万元2991.542.1.3.1其它投资占比15.94%2.1.4固定资产投资占比79.54%2.2流动资金万元3840.452.2.1流动资金占比20.46%3收入万元28154.004总成本万元22283.825利润总额万元5870.186净利润万元4402.647所得税万元1.278增值税万元809.689税金及附加万元313.6710纳税总额万元2590.9011利税总额万元6993.5312投资利润率31.28%13投资利税率37.27%14投资回报率23.46%15回收期年5.7616设备数量台(套)13117年用电量千瓦时852552.9518年用水量立方米20480.9219总能耗吨标准煤106.5320节能率29.15%21节能量吨标准煤39.4022员工数量人413第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.88%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度183.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26741.5526741.5550907.2550907.254813.601.1主要生产车间16044.9316044.9330544.3530544.352984.431.2辅助生产车间8557.308557.3016290.3216290.321540.351.3其他生产车间2139.322139.322952.622952.62288.822仓储工程5673.605673.6011592.1711592.17797.172.1成品贮存1418.401418.402898.042898.04199.292.2原料仓储2950.272950.276027.936027.93414.532.3辅助材料仓库1304.931304.932666.202666.20183.353供配电工程302.59302.59302.59302.5923.413.1供配电室302.59302.59302.59302.5923.414给排水工程347.98347.98347.98347.9820.944.1给排水347.98347.98347.98347.9820.945服务性工程3593.283593.283593.283593.28247.105.1办公用房1451.211451.211451.211451.21139.965.2生活服务2142.072142.072142.072142.07112.826消防及环保工程1013.681013.681013.681013.6878.426.1消防环保工程1013.681013.681013.681013.6878.427项目总图工程151.30151.30151.30151.30-216.877.1场地及道路硬化9931.581675.511675.517.2场区围墙1675.519931.589931.587.3安全保卫室151.30151.30151.30151.308绿化工程4149.88145.25合计37823.9868741.3568741.355909.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10224.11万元,占计划投资的54.48%。其中:完成固定资产投资6877.70万元,占总投资的67.27%;完成流动资金投资3346.41,占总投资的32.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10224.111.1完成比例54.48%2完成固定资产投资万元6877.702.1完成比例67.27%3完成流动资金投资万元3346.413.1完成比例32.73%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员413人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2811.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1266.062工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元424.613企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元128.634品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元179.215其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元129.086职工工资总额万元18544.48五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14925.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5909.026025.36183.9314925.921.1工程费用万元5909.026025.3622384.931.1.1建筑工程费用万元5909.025909.0231.49%1.1.2设备购置及安装费万元6025.366025.3632.11%1.2工程建设其他费用万元2991.542991.5415.94%1.2.1无形资产万元1234.491234.491.3预备费万元1757.051757.051.3.1基本预备费万元1047.031047.031.3.2涨价预备费万元710.02710.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元14925.9214925.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3840.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22384.939574.1915830.8322384.9322384.9322384.931.1应收账款万元6715.483693.515372.386715.486715.486715.481.2存货万元10073.225540.278058.5710073.2210073.2210073.221.2.1原辅材料万元3021.971662.082417.573021.973021.973021.971.2.2燃料动力万元151.1083.10120.88151.10151.10151.101.2.3在产品万元4633.682548.523706.944633.684633.684633.681.2.4产成品万元2266.471246.561813.182266.472266.472266.471.3现金万元5596.233077.934476.995596.235596.235596.232流动负债万元18544.4810199.4614835.5818544.4818544.4818544.482.1应付账款万元18544.4810199.4614835.5818544.4818544.4818544.483流动资金万元3840.452112.253072.363840.453840.453840.454铺底流动资金万元1280.14704.081024.121280.141280.141280.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18766.37万元,其中:固定资产投资14925.92万元,占项目总投资的79.54%;流动资金3840.45万元,占项目总投资的20.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5909.02万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费6025.36万元,占项目总投资的32.11%;其它投资2991.54万元,占项目总投资的15.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14925.92+3840.45=18766.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14925.9279.54%1.1项目建设投资万元14925.9279.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3840.4520.46%3总投资万元万元18766.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15484.70万元,总成本12048.80万元,利润总额3435.90万元,净利润269.95万元,增值税445.32万元,税金及附加2576.93万元,所得税858.98万元;第二年收入22523.20万元,总成本16481.91万元,利润总额6041.29万元,净利润4530.97万元,增值税647.74万元,税金及附加294.24万元,所得税1510.32万元;第三年生产负荷100%,收入28154.00万元,总成本22283.82万元,利润总额5870.18万元,净利润4402.64万元,增值税809.68万元,税金及附加313.67万元,所得税1467.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28154.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=809.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15484.7022523.2028154.0028154.0028154.001.1石棉片万元15484.7022523.2028154.0028154.0028154.002现价增加值万元4955.10720

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