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文档简介

泓域咨询MACRO/ 咬合器项目立项申请报告咬合器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7152.04万元,同比增长11.16%(718.23万元)。其中,主营业业务咬合器生产及销售收入为5779.11万元,占营业总收入的80.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1507.89万元,较去年同期相比增长203.61万元,增长率15.61%;实现净利润1130.92万元,较去年同期相比增长164.32万元,增长率17.00%。二、项目概况(一)项目名称咬合器项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积21917.62平方米(折合约32.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.85%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度182.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21917.62平方米,建筑物基底占地面积13556.05平方米,总建筑面积22575.15平方米,其中:规划建设主体工程14313.80平方米,项目规划绿化面积1613.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2055.01万元。(七)节能分析“咬合器项目建设项目”,年用电量1149782.95千瓦时,年总用水量3594.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.62吨标准煤/年。达产年综合节能量57.84吨标准煤/年,项目总节能率22.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6998.89万元,其中:固定资产投资6003.85万元,占项目总投资的85.78%;流动资金995.04万元,占项目总投资的14.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6673.00万元,总成本费用5148.78万元,税金及附加112.90万元,利润总额1524.22万元,利税总额1847.36万元,税后净利润1143.16万元,达产年纳税总额704.20万元;达产年投资利润率21.78%,投资利税率26.40%,投资回报率16.33%,全部投资回收期7.62年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区咬合器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区咬合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“咬合器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额704.20万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.78%,投资利税率26.40%,全部投资回报率16.33%,全部投资回收期7.62年,固定资产投资回收期7.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21917.6232.86亩1.1容积率1.031.2建筑系数61.85%1.3投资强度万元/亩182.711.4基底面积平方米13556.051.5总建筑面积平方米22575.151.6绿化面积平方米1613.65绿化率7.15%2总投资万元6998.892.1固定资产投资万元6003.852.1.1土建工程投资万元1959.532.1.1.1土建工程投资占比万元28.00%2.1.2设备投资万元2055.012.1.2.1设备投资占比29.36%2.1.3其它投资万元1989.312.1.3.1其它投资占比28.42%2.1.4固定资产投资占比85.78%2.2流动资金万元995.042.2.1流动资金占比14.22%3收入万元6673.004总成本万元5148.785利润总额万元1524.226净利润万元1143.167所得税万元1.038增值税万元210.249税金及附加万元112.9010纳税总额万元704.2011利税总额万元1847.3612投资利润率21.78%13投资利税率26.40%14投资回报率16.33%15回收期年7.6216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1149782.9518年用水量立方米3594.7719总能耗吨标准煤141.6220节能率22.03%21节能量吨标准煤57.8422员工数量人135第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某高新区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.85%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度182.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9584.139584.1314313.8014313.801366.691.1主要生产车间5750.485750.488588.288588.28847.351.2辅助生产车间3066.923066.924580.424580.42437.341.3其他生产车间766.73766.73830.20830.2082.002仓储工程2033.412033.415369.885369.88372.892.1成品贮存508.35508.351342.471342.4793.222.2原料仓储1057.371057.372792.342792.34193.902.3辅助材料仓库467.68467.681235.071235.0785.763供配电工程108.45108.45108.45108.458.473.1供配电室108.45108.45108.45108.458.474给排水工程124.72124.72124.72124.727.584.1给排水124.72124.72124.72124.727.585服务性工程1287.821287.821287.821287.8289.435.1办公用房701.19701.19701.19701.1952.075.2生活服务586.63586.63586.63586.6345.596消防及环保工程363.30363.30363.30363.3028.386.1消防环保工程363.30363.30363.30363.3028.387项目总图工程54.2254.2254.2254.2243.467.1场地及道路硬化3710.45585.82585.827.2场区围墙585.823710.453710.457.3安全保卫室54.2254.2254.2254.228绿化工程1218.1042.63合计13556.0522575.1522575.151959.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6294.46万元,占计划投资的89.94%。其中:完成固定资产投资4881.46万元,占总投资的77.55%;完成流动资金投资1413.00,占总投资的22.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6294.461.1完成比例89.94%2完成固定资产投资万元4881.462.1完成比例77.55%3完成流动资金投资万元1413.003.1完成比例22.45%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元523.502工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元105.073企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元37.224品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元62.215其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.385.3年工资额万元55.456职工工资总额万元4078.35五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6003.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1959.532055.01182.716003.851.1工程费用万元1959.532055.015073.391.1.1建筑工程费用万元1959.531959.5328.00%1.1.2设备购置及安装费万元2055.012055.0129.36%1.2工程建设其他费用万元1989.311989.3128.42%1.2.1无形资产万元1066.691066.691.3预备费万元922.62922.621.3.1基本预备费万元409.41409.411.3.2涨价预备费万元513.21513.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元6003.856003.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金995.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5073.392245.253228.845073.395073.395073.391.1应收账款万元1522.02684.911217.611522.021522.021522.021.2存货万元2283.031027.361826.422283.032283.032283.031.2.1原辅材料万元684.91308.21547.93684.91684.91684.911.2.2燃料动力万元34.2515.4127.4034.2534.2534.251.2.3在产品万元1050.19472.59840.161050.191050.191050.191.2.4产成品万元513.68231.16410.95513.68513.68513.681.3现金万元1268.35570.761014.681268.351268.351268.352流动负债万元4078.351835.263262.684078.354078.354078.352.1应付账款万元4078.351835.263262.684078.354078.354078.353流动资金万元995.04447.77796.03995.04995.04995.044铺底流动资金万元331.68149.26265.34331.68331.68331.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6998.89万元,其中:固定资产投资6003.85万元,占项目总投资的85.78%;流动资金995.04万元,占项目总投资的14.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1959.53万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费2055.01万元,占项目总投资的29.36%;其它投资1989.31万元,占项目总投资的28.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6003.85+995.04=6998.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6003.8585.78%1.1项目建设投资万元6003.8585.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元995.0414.22%3总投资万元万元6998.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3002.85万元,总成本1162.42万元,利润总额1840.43万元,净利润99.02万元,增值税94.61万元,税金及附加1380.32万元,所得税460.11万元;第二年收入5338.40万元,总成本1850.86万元,利润总额3487.54万元,净利润2615.66万元,增值税168.19万元,税金及附加107.85万元,所得税871.88万元;第三年生产负荷100%,收入6673.00万元,总成本5148.78万元,利润总额1524.22万元,净利润1143.16万元,增值税210.24万元,税金及附加112.90万元,所得税381.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6673.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=210.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3002.855338.406673.006673.006673.001.1咬合器万元3002.855338.406673.006673.006673.002现价增加值万元960.911708.292

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