




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料合金项目立项申请报告塑料合金项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx有限公司实现营业收入20669.87万元,同比增长23.27%(3902.31万元)。其中,主营业业务塑料合金生产及销售收入为19056.36万元,占营业总收入的92.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4532.69万元,较去年同期相比增长342.52万元,增长率8.17%;实现净利润3399.52万元,较去年同期相比增长508.68万元,增长率17.60%。二、项目概况(一)项目名称塑料合金项目(二)项目选址某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积35290.97平方米(折合约52.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.94%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度177.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35290.97平方米,建筑物基底占地面积20447.59平方米,总建筑面积54701.00平方米,其中:规划建设主体工程43546.26平方米,项目规划绿化面积3097.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3804.00万元。(七)节能分析“塑料合金项目建设项目”,年用电量1335460.16千瓦时,年总用水量20423.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.87吨标准煤/年。达产年综合节能量52.38吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12309.44万元,其中:固定资产投资9402.11万元,占项目总投资的76.38%;流动资金2907.33万元,占项目总投资的23.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28994.00万元,总成本费用22079.30万元,税金及附加255.61万元,利润总额6914.70万元,利税总额8124.06万元,税后净利润5186.02万元,达产年纳税总额2938.03万元;达产年投资利润率56.17%,投资利税率66.00%,投资回报率42.13%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地塑料合金行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地塑料合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料合金项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额2938.03万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.17%,投资利税率66.00%,全部投资回报率42.13%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35290.9752.91亩1.1容积率1.551.2建筑系数57.94%1.3投资强度万元/亩177.701.4基底面积平方米20447.591.5总建筑面积平方米54701.001.6绿化面积平方米3097.34绿化率5.66%2总投资万元12309.442.1固定资产投资万元9402.112.1.1土建工程投资万元3855.722.1.1.1土建工程投资占比万元31.32%2.1.2设备投资万元3804.002.1.2.1设备投资占比30.90%2.1.3其它投资万元1742.392.1.3.1其它投资占比14.15%2.1.4固定资产投资占比76.38%2.2流动资金万元2907.332.2.1流动资金占比23.62%3收入万元28994.004总成本万元22079.305利润总额万元6914.706净利润万元5186.027所得税万元1.558增值税万元953.759税金及附加万元255.6110纳税总额万元2938.0311利税总额万元8124.0612投资利润率56.17%13投资利税率66.00%14投资回报率42.13%15回收期年3.8716设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1335460.1618年用水量立方米20423.3819总能耗吨标准煤165.8720节能率23.45%21节能量吨标准煤52.3822员工数量人410第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某产业基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.94%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度177.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14456.4514456.4543546.2643546.263376.401.1主要生产车间8673.878673.8726127.7626127.762093.371.2辅助生产车间4626.064626.0613934.8013934.801080.451.3其他生产车间1156.521156.522525.682525.68202.582仓储工程3067.143067.147250.587250.58408.862.1成品贮存766.78766.781812.641812.64102.222.2原料仓储1594.911594.913770.303770.30212.612.3辅助材料仓库705.44705.441667.631667.6394.043供配电工程163.58163.58163.58163.5810.383.1供配电室163.58163.58163.58163.5810.384给排水工程188.12188.12188.12188.129.284.1给排水188.12188.12188.12188.129.285服务性工程1942.521942.521942.521942.52109.545.1办公用房1129.141129.141129.141129.1444.005.2生活服务813.38813.38813.38813.3846.626消防及环保工程548.00548.00548.00548.0034.766.1消防环保工程548.00548.00548.00548.0034.767项目总图工程81.7981.7981.7981.79-173.837.1场地及道路硬化5553.081077.971077.977.2场区围墙1077.975553.085553.087.3安全保卫室81.7981.7981.7981.798绿化工程2295.1980.33合计20447.5954701.0054701.003855.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7335.48万元,占计划投资的59.59%。其中:完成固定资产投资5697.82万元,占总投资的77.67%;完成流动资金投资1637.66,占总投资的22.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7335.481.1完成比例59.59%2完成固定资产投资万元5697.822.1完成比例77.67%3完成流动资金投资万元1637.663.1完成比例22.33%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员410人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1316.372工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元346.963企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元125.384品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元171.925其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元154.546职工工资总额万元19133.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9402.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3855.723804.00177.709402.111.1工程费用万元3855.723804.0022041.231.1.1建筑工程费用万元3855.723855.7231.32%1.1.2设备购置及安装费万元3804.003804.0030.90%1.2工程建设其他费用万元1742.391742.3914.15%1.2.1无形资产万元731.84731.841.3预备费万元1010.551010.551.3.1基本预备费万元465.57465.571.3.2涨价预备费万元544.98544.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9402.119402.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2907.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22041.2310932.5615350.6322041.2322041.2322041.231.1应收账款万元6612.373636.804628.666612.376612.376612.371.2存货万元9918.555455.206942.999918.559918.559918.551.2.1原辅材料万元2975.561636.562082.902975.562975.562975.561.2.2燃料动力万元148.7881.83104.14148.78148.78148.781.2.3在产品万元4562.532509.393193.774562.534562.534562.531.2.4产成品万元2231.671227.421562.172231.672231.672231.671.3现金万元5510.313030.673857.225510.315510.315510.312流动负债万元19133.9010523.6513393.7319133.9019133.9019133.902.1应付账款万元19133.9010523.6513393.7319133.9019133.9019133.903流动资金万元2907.331599.032035.132907.332907.332907.334铺底流动资金万元969.10533.01678.38969.10969.10969.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12309.44万元,其中:固定资产投资9402.11万元,占项目总投资的76.38%;流动资金2907.33万元,占项目总投资的23.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3855.72万元,占项目总投资的31.32%;设备购置费3804.00万元,占项目总投资的30.90%;其它投资1742.39万元,占项目总投资的14.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9402.11+2907.33=12309.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9402.1176.38%1.1项目建设投资万元9402.1176.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2907.3323.62%3总投资万元万元12309.44二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15946.70万元,总成本7563.16万元,利润总额8383.54万元,净利润204.11万元,增值税524.56万元,税金及附加6287.66万元,所得税2095.89万元;第二年收入20295.80万元,总成本9120.46万元,利润总额11175.34万元,净利润8381.50万元,增值税667.63万元,税金及附加221.28万元,所得税2793.84万元;第三年生产负荷100%,收入28994.00万元,总成本22079.30万元,利润总额6914.70万元,净利润5186.02万元,增值税953.75万元,税金及附加255.61万元,所得税1728.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28994.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=953.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15946.7020295.8028994.0028994.0028994.001.1塑料合金万元15946.7020295.8028994.0028994.0028994.002现价增加值万元5102.946494.669278.089278.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 私自购房合同范本
- 丁桥租房合同范本
- 摆摊工具租赁合同范本
- 关于logo设计合同范本
- 装饰装修维修合同范本
- 回迁楼回购合同范本
- 房租买卖简易合同范本
- 高空安装合同范本
- 购房合同范本哪里看
- 消防栓安全知识培训课件
- 2025重庆对外建设集团招聘41人笔试参考题库附答案解析
- 高警示药品风险管理
- 精选芭蕾舞男女演员之间的潜规则汇总
- 慢阻肺随访记录表格模板
- J-STD-020D[1].1中文版
- SF∕T 0124-2021 录像过程分析技术规范
- 四讲业主业主大会业主委员会PPT课件
- 永磁涡流传动器的应用示范及产业化20150706
- 被执行人财产申报表
- 复合活性羟基磷灰石陶瓷的研制及其生物相容性研究
- 《放射物理与防护》第四章
评论
0/150
提交评论