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泓域咨询MACRO/ 家庭影院项目立项申请报告家庭影院项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17985.61万元,同比增长14.15%(2229.23万元)。其中,主营业业务家庭影院生产及销售收入为15649.44万元,占营业总收入的87.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4225.57万元,较去年同期相比增长554.77万元,增长率15.11%;实现净利润3169.18万元,较去年同期相比增长394.92万元,增长率14.24%。二、项目概况(一)项目名称家庭影院项目(二)项目选址xxx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积28247.45平方米(折合约42.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.81%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度171.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28247.45平方米,建筑物基底占地面积22261.82平方米,总建筑面积37851.58平方米,其中:规划建设主体工程23881.57平方米,项目规划绿化面积2238.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3480.57万元。(七)节能分析“家庭影院项目建设项目”,年用电量1272238.78千瓦时,年总用水量11965.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.38吨标准煤/年。达产年综合节能量55.30吨标准煤/年,项目总节能率20.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10168.08万元,其中:固定资产投资7274.88万元,占项目总投资的71.55%;流动资金2893.20万元,占项目总投资的28.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20297.00万元,总成本费用15649.38万元,税金及附加189.92万元,利润总额4647.62万元,利税总额5478.59万元,税后净利润3485.72万元,达产年纳税总额1992.87万元;达产年投资利润率45.71%,投资利税率53.88%,投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区家庭影院行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区家庭影院产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“家庭影院项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额1992.87万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.71%,投资利税率53.88%,全部投资回报率34.28%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28247.4542.35亩1.1容积率1.341.2建筑系数78.81%1.3投资强度万元/亩171.781.4基底面积平方米22261.821.5总建筑面积平方米37851.581.6绿化面积平方米2238.86绿化率5.91%2总投资万元10168.082.1固定资产投资万元7274.882.1.1土建工程投资万元2938.012.1.1.1土建工程投资占比万元28.89%2.1.2设备投资万元3480.572.1.2.1设备投资占比34.23%2.1.3其它投资万元856.302.1.3.1其它投资占比8.42%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元2893.202.2.1流动资金占比28.45%3收入万元20297.004总成本万元15649.385利润总额万元4647.626净利润万元3485.727所得税万元1.348增值税万元641.059税金及附加万元189.9210纳税总额万元1992.8711利税总额万元5478.5912投资利润率45.71%13投资利税率53.88%14投资回报率34.28%15回收期年4.4216设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1272238.7818年用水量立方米11965.3119总能耗吨标准煤157.3820节能率20.17%21节能量吨标准煤55.3022员工数量人402第二章 建设背景一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx出口加工区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.81%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度171.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15739.1115739.1123881.5723881.572039.041.1主要生产车间9443.479443.4714328.9414328.941264.201.2辅助生产车间5036.525036.527642.107642.10652.491.3其他生产车间1259.131259.131385.131385.13122.342仓储工程3339.273339.279080.519080.51563.862.1成品贮存834.82834.822270.132270.13140.972.2原料仓储1736.421736.424721.874721.87293.212.3辅助材料仓库768.03768.032088.522088.52129.693供配电工程178.09178.09178.09178.0912.443.1供配电室178.09178.09178.09178.0912.444给排水工程204.81204.81204.81204.8111.134.1给排水204.81204.81204.81204.8111.135服务性工程2114.872114.872114.872114.87131.325.1办公用房1235.931235.931235.931235.9364.085.2生活服务878.94878.94878.94878.9453.456消防及环保工程596.62596.62596.62596.6241.686.1消防环保工程596.62596.62596.62596.6241.687项目总图工程89.0589.0589.0589.0566.487.1场地及道路硬化5633.291009.211009.217.2场区围墙1009.215633.295633.297.3安全保卫室89.0589.0589.0589.058绿化工程2058.8972.06合计22261.8237851.5837851.582938.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8404.28万元,占计划投资的82.65%。其中:完成固定资产投资6461.64万元,占总投资的76.89%;完成流动资金投资1942.64,占总投资的23.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8404.281.1完成比例82.65%2完成固定资产投资万元6461.642.1完成比例76.89%3完成流动资金投资万元1942.643.1完成比例23.11%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员402人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1451.212工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元381.843企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元113.044品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元182.575其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.075.3年工资额万元116.166职工工资总额万元11895.65五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7274.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2938.013480.57171.787274.881.1工程费用万元2938.013480.5714788.851.1.1建筑工程费用万元2938.012938.0128.89%1.1.2设备购置及安装费万元3480.573480.5734.23%1.2工程建设其他费用万元856.30856.308.42%1.2.1无形资产万元371.74371.741.3预备费万元484.56484.561.3.1基本预备费万元258.36258.361.3.2涨价预备费万元226.20226.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元7274.887274.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2893.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14788.859198.6211651.4214788.8514788.8514788.851.1应收账款万元4436.652883.833549.324436.654436.654436.651.2存货万元6654.984325.745323.996654.986654.986654.981.2.1原辅材料万元1996.491297.721597.201996.491996.491996.491.2.2燃料动力万元99.8264.8979.8699.8299.8299.821.2.3在产品万元3061.291989.842449.033061.293061.293061.291.2.4产成品万元1497.37973.291197.901497.371497.371497.371.3现金万元3697.212403.192957.773697.213697.213697.212流动负债万元11895.657732.179516.5211895.6511895.6511895.652.1应付账款万元11895.657732.179516.5211895.6511895.6511895.653流动资金万元2893.201880.582314.562893.202893.202893.204铺底流动资金万元964.39626.86771.52964.39964.39964.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10168.08万元,其中:固定资产投资7274.88万元,占项目总投资的71.55%;流动资金2893.20万元,占项目总投资的28.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2938.01万元,占项目总投资的28.89%;设备购置费3480.57万元,占项目总投资的34.23%;其它投资856.30万元,占项目总投资的8.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7274.88+2893.20=10168.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7274.8871.55%1.1项目建设投资万元7274.8871.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2893.2028.45%3总投资万元万元10168.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13193.05万元,总成本20194.66万元,利润总额-7001.61万元,净利润162.99万元,增值税416.68万元,税金及附加-5251.21万元,所得税-1750.40万元;第二年收入16237.60万元,总成本24036.28万元,利润总额-7798.68万元,净利润-5849.01万元,增值税512.84万元,税金及附加174.53万元,所得税-1949.67万元;第三年生产负荷100%,收入20297.00万元,总成本15649.38万元,利润总额4647.62万元,净利润3485.72万元,增值税641.05万元,税金及附加189.92万元,所得税1161.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20297.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13193.0516237.6020297.0020297.0020297.001.1家庭影院万元13193.0516237.6020297.0020297.0020297.002现价增加值万元4221.785196.036495.046495.046495.043增值税万元416.685

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