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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导轨油项目立项申请报告导轨油项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17646.43万元,同比增长14.93%(2292.66万元)。其中,主营业业务导轨油生产及销售收入为16554.02万元,占营业总收入的93.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4083.36万元,较去年同期相比增长575.81万元,增长率16.42%;实现净利润3062.52万元,较去年同期相比增长541.80万元,增长率21.49%。二、项目概况(一)项目名称导轨油项目(二)项目选址某某新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39573.11平方米(折合约59.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.45%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度171.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39573.11平方米,建筑物基底占地面积20756.10平方米,总建筑面积44321.88平方米,其中:规划建设主体工程27554.21平方米,项目规划绿化面积2427.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3706.75万元。(七)节能分析“导轨油项目建设项目”,年用电量994292.52千瓦时,年总用水量18581.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.79吨标准煤/年。达产年综合节能量50.56吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13290.33万元,其中:固定资产投资10155.52万元,占项目总投资的76.41%;流动资金3134.81万元,占项目总投资的23.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22125.00万元,总成本费用17181.35万元,税金及附加240.12万元,利润总额4943.65万元,利税总额5865.65万元,税后净利润3707.74万元,达产年纳税总额2157.91万元;达产年投资利润率37.20%,投资利税率44.13%,投资回报率27.90%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位367个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区导轨油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范区导轨油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“导轨油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额2157.91万元,可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.20%,投资利税率44.13%,全部投资回报率27.90%,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39573.1159.33亩1.1容积率1.121.2建筑系数52.45%1.3投资强度万元/亩171.171.4基底面积平方米20756.101.5总建筑面积平方米44321.881.6绿化面积平方米2427.09绿化率5.48%2总投资万元13290.332.1固定资产投资万元10155.522.1.1土建工程投资万元3936.882.1.1.1土建工程投资占比万元29.62%2.1.2设备投资万元3706.752.1.2.1设备投资占比27.89%2.1.3其它投资万元2511.892.1.3.1其它投资占比18.90%2.1.4固定资产投资占比76.41%2.2流动资金万元3134.812.2.1流动资金占比23.59%3收入万元22125.004总成本万元17181.355利润总额万元4943.656净利润万元3707.747所得税万元1.128增值税万元681.889税金及附加万元240.1210纳税总额万元2157.9111利税总额万元5865.6512投资利润率37.20%13投资利税率44.13%14投资回报率27.90%15回收期年5.0816设备数量台(套)14517年用电量千瓦时994292.5218年用水量立方米18581.7519总能耗吨标准煤123.7920节能率29.55%21节能量吨标准煤50.5622员工数量人367第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.45%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度171.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14674.5614674.5627554.2127554.212692.251.1主要生产车间8804.748804.7416532.5316532.531669.191.2辅助生产车间4695.864695.868817.358817.35861.521.3其他生产车间1173.961173.961598.141598.14161.532仓储工程3113.413113.4110898.9910898.99774.482.1成品贮存778.35778.352724.752724.75193.622.2原料仓储1618.971618.975667.475667.47402.732.3辅助材料仓库716.08716.082506.772506.77178.133供配电工程166.05166.05166.05166.0513.273.1供配电室166.05166.05166.05166.0513.274给排水工程190.96190.96190.96190.9611.874.1给排水190.96190.96190.96190.9611.875服务性工程1971.831971.831971.831971.83140.125.1办公用房854.37854.37854.37854.3778.395.2生活服务1117.461117.461117.461117.4660.506消防及环保工程556.26556.26556.26556.2644.476.1消防环保工程556.26556.26556.26556.2644.477项目总图工程83.0283.0283.0283.02181.007.1场地及道路硬化5499.60986.98986.987.2场区围墙986.985499.605499.607.3安全保卫室83.0283.0283.0283.028绿化工程2269.2379.42合计20756.1044321.8844321.883936.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9979.59万元,占计划投资的75.09%。其中:完成固定资产投资6721.34万元,占总投资的67.35%;完成流动资金投资3258.25,占总投资的32.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9979.591.1完成比例75.09%2完成固定资产投资万元6721.342.1完成比例67.35%3完成流动资金投资万元3258.253.1完成比例32.65%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员367人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1272.652工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元370.123企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元97.004品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元168.055其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元117.856职工工资总额万元14165.42五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10155.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3936.883706.75171.1710155.521.1工程费用万元3936.883706.7517300.231.1.1建筑工程费用万元3936.883936.8829.62%1.1.2设备购置及安装费万元3706.753706.7527.89%1.2工程建设其他费用万元2511.892511.8918.90%1.2.1无形资产万元1238.481238.481.3预备费万元1273.411273.411.3.1基本预备费万元540.50540.501.3.2涨价预备费万元732.91732.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元10155.5210155.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3134.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17300.238891.2411829.1017300.2317300.2317300.231.1应收账款万元5190.073114.043892.555190.075190.075190.071.2存货万元7785.104671.065838.837785.107785.107785.101.2.1原辅材料万元2335.531401.321751.652335.532335.532335.531.2.2燃料动力万元116.7870.0787.58116.78116.78116.781.2.3在产品万元3581.152148.692685.863581.153581.153581.151.2.4产成品万元1751.651050.991313.741751.651751.651751.651.3现金万元4325.062595.033243.794325.064325.064325.062流动负债万元14165.428499.2510624.0714165.4214165.4214165.422.1应付账款万元14165.428499.2510624.0714165.4214165.4214165.423流动资金万元3134.811880.892351.113134.813134.813134.814铺底流动资金万元1044.93626.96783.701044.931044.931044.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13290.33万元,其中:固定资产投资10155.52万元,占项目总投资的76.41%;流动资金3134.81万元,占项目总投资的23.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3936.88万元,占项目总投资的29.62%;设备购置费3706.75万元,占项目总投资的27.89%;其它投资2511.89万元,占项目总投资的18.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10155.52+3134.81=13290.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10155.5276.41%1.1项目建设投资万元10155.5276.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3134.8123.59%3总投资万元万元13290.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13275.00万元,总成本8522.48万元,利润总额4752.52万元,净利润207.39万元,增值税409.13万元,税金及附加3564.39万元,所得税1188.13万元;第二年收入16593.75万元,总成本10332.38万元,利润总额6261.37万元,净利润4696.03万元,增值税511.41万元,税金及附加219.66万元,所得税1565.34万元;第三年生产负荷100%,收入22125.00万元,总成本17181.35万元,利润总额4943.65万元,净利润3707.74万元,增值税681.88万元,税金及附加240.12万元,所得税1235.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22125.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=681.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13275.0016593.7522125.0022125.0022125.001.1导轨油万元13275.0016593.7522125.0022125.0022125.002现价增加值万元4248.005310.007080.007080
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