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文档简介
泓域咨询MACRO/ 小麦啤酒项目立项申请报告小麦啤酒项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx公司实现营业收入13418.74万元,同比增长30.63%(3146.79万元)。其中,主营业业务小麦啤酒生产及销售收入为11564.83万元,占营业总收入的86.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3446.18万元,较去年同期相比增长693.16万元,增长率25.18%;实现净利润2584.63万元,较去年同期相比增长449.17万元,增长率21.03%。二、项目概况(一)项目名称小麦啤酒项目(二)项目选址xx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积27747.20平方米(折合约41.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.17%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度196.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27747.20平方米,建筑物基底占地面积15585.60平方米,总建筑面积28302.14平方米,其中:规划建设主体工程19100.01平方米,项目规划绿化面积1791.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2774.44万元。(七)节能分析“小麦啤酒项目建设项目”,年用电量1071508.85千瓦时,年总用水量12227.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.73吨标准煤/年。达产年综合节能量49.09吨标准煤/年,项目总节能率26.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10218.78万元,其中:固定资产投资8161.92万元,占项目总投资的79.87%;流动资金2056.86万元,占项目总投资的20.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14595.00万元,总成本费用11223.10万元,税金及附加166.80万元,利润总额3371.90万元,利税总额4003.79万元,税后净利润2528.93万元,达产年纳税总额1474.87万元;达产年投资利润率33.00%,投资利税率39.18%,投资回报率24.75%,全部投资回收期5.54年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园小麦啤酒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx循环经济产业园小麦啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“小麦啤酒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1474.87万元,可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.00%,投资利税率39.18%,全部投资回报率24.75%,全部投资回收期5.54年,固定资产投资回收期5.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27747.2041.60亩1.1容积率1.021.2建筑系数56.17%1.3投资强度万元/亩196.201.4基底面积平方米15585.601.5总建筑面积平方米28302.141.6绿化面积平方米1791.11绿化率6.33%2总投资万元10218.782.1固定资产投资万元8161.922.1.1土建工程投资万元2507.072.1.1.1土建工程投资占比万元24.53%2.1.2设备投资万元2774.442.1.2.1设备投资占比27.15%2.1.3其它投资万元2880.412.1.3.1其它投资占比28.19%2.1.4固定资产投资占比79.87%2.2流动资金万元2056.862.2.1流动资金占比20.13%3收入万元14595.004总成本万元11223.105利润总额万元3371.906净利润万元2528.937所得税万元1.028增值税万元465.099税金及附加万元166.8010纳税总额万元1474.8711利税总额万元4003.7912投资利润率33.00%13投资利税率39.18%14投资回报率24.75%15回收期年5.5416设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1071508.8518年用水量立方米12227.1919总能耗吨标准煤132.7320节能率26.98%21节能量吨标准煤49.0922员工数量人258第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx循环经济产业园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.17%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度196.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11019.0211019.0219100.0119100.011861.121.1主要生产车间6611.416611.4111460.0111460.011153.891.2辅助生产车间3526.093526.096112.006112.00595.561.3其他生产车间881.52881.521107.801107.80111.672仓储工程2337.842337.845981.385981.38423.882.1成品贮存584.46584.461495.351495.35105.972.2原料仓储1215.681215.683110.323110.32220.422.3辅助材料仓库537.70537.701375.721375.7297.493供配电工程124.68124.68124.68124.689.943.1供配电室124.68124.68124.68124.689.944给排水工程143.39143.39143.39143.398.894.1给排水143.39143.39143.39143.398.895服务性工程1480.631480.631480.631480.63104.935.1办公用房764.28764.28764.28764.2856.305.2生活服务716.35716.35716.35716.3545.456消防及环保工程417.69417.69417.69417.6933.306.1消防环保工程417.69417.69417.69417.6933.307项目总图工程62.3462.3462.3462.3418.147.1场地及道路硬化4266.82799.16799.167.2场区围墙799.164266.824266.827.3安全保卫室62.3462.3462.3462.348绿化工程1339.2346.87合计15585.6028302.1428302.142507.07六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9494.44万元,占计划投资的92.91%。其中:完成固定资产投资6177.18万元,占总投资的65.06%;完成流动资金投资3317.26,占总投资的34.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9494.441.1完成比例92.91%2完成固定资产投资万元6177.182.1完成比例65.06%3完成流动资金投资万元3317.263.1完成比例34.94%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元713.092工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元199.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元71.924品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元123.395其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元86.436职工工资总额万元8035.49五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8161.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2507.072774.44196.208161.921.1工程费用万元2507.072774.4410092.351.1.1建筑工程费用万元2507.072507.0724.53%1.1.2设备购置及安装费万元2774.442774.4427.15%1.2工程建设其他费用万元2880.412880.4128.19%1.2.1无形资产万元1553.171553.171.3预备费万元1327.241327.241.3.1基本预备费万元587.45587.451.3.2涨价预备费万元739.79739.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元8161.928161.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2056.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10092.354508.777864.1110092.3510092.3510092.351.1应收账款万元3027.701211.082119.393027.703027.703027.701.2存货万元4541.561816.623179.094541.564541.564541.561.2.1原辅材料万元1362.47544.99953.731362.471362.471362.471.2.2燃料动力万元68.1227.2547.6968.1268.1268.121.2.3在产品万元2089.12835.651462.382089.122089.122089.121.2.4产成品万元1021.85408.74715.301021.851021.851021.851.3现金万元2523.091009.241766.162523.092523.092523.092流动负债万元8035.493214.205624.848035.498035.498035.492.1应付账款万元8035.493214.205624.848035.498035.498035.493流动资金万元2056.86822.741439.802056.862056.862056.864铺底流动资金万元685.61274.25479.93685.61685.61685.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10218.78万元,其中:固定资产投资8161.92万元,占项目总投资的79.87%;流动资金2056.86万元,占项目总投资的20.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2507.07万元,占项目总投资的24.53%;设备购置费2774.44万元,占项目总投资的27.15%;其它投资2880.41万元,占项目总投资的28.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8161.92+2056.86=10218.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8161.9279.87%1.1项目建设投资万元8161.9279.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2056.8620.13%3总投资万元万元10218.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5838.00万元,总成本11590.02万元,利润总额-5752.02万元,净利润133.31万元,增值税186.04万元,税金及附加-4314.02万元,所得税-1438.01万元;第二年收入10216.50万元,总成本17813.20万元,利润总额-7596.70万元,净利润-5697.53万元,增值税325.56万元,税金及附加150.06万元,所得税-1899.17万元;第三年生产负荷100%,收入14595.00万元,总成本11223.10万元,利润总额3371.90万元,净利润2528.93万元,增值税465.09万元,税金及附加166.80万元,所得税842.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14595.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=465.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5838.0010216.5014595.0014595.0014595.001.1小麦啤酒万元5838.0010216.5014595.0014595.0014595.002现价增加值万元1868.163269.28
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