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泓域咨询MACRO/ 工业氢气项目立项申请报告工业氢气项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入9823.53万元,同比增长9.72%(870.49万元)。其中,主营业业务工业氢气生产及销售收入为8293.42万元,占营业总收入的84.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2562.58万元,较去年同期相比增长391.93万元,增长率18.06%;实现净利润1921.93万元,较去年同期相比增长277.91万元,增长率16.90%。二、项目概况(一)项目名称工业氢气项目(二)项目选址某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积13886.94平方米(折合约20.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.52%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度169.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13886.94平方米,建筑物基底占地面积9793.07平方米,总建筑面积15692.24平方米,其中:规划建设主体工程10993.99平方米,项目规划绿化面积933.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1797.38万元。(七)节能分析“工业氢气项目建设项目”,年用电量1209261.49千瓦时,年总用水量5542.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.09吨标准煤/年。达产年综合节能量52.38吨标准煤/年,项目总节能率29.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5027.96万元,其中:固定资产投资3518.58万元,占项目总投资的69.98%;流动资金1509.38万元,占项目总投资的30.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11914.00万元,总成本费用9108.97万元,税金及附加101.98万元,利润总额2805.03万元,利税总额3293.91万元,税后净利润2103.77万元,达产年纳税总额1190.14万元;达产年投资利润率55.79%,投资利税率65.51%,投资回报率41.84%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区工业氢气行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区工业氢气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“工业氢气项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额1190.14万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.79%,投资利税率65.51%,全部投资回报率41.84%,全部投资回收期3.89年,固定资产投资回收期3.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13886.9420.82亩1.1容积率1.131.2建筑系数70.52%1.3投资强度万元/亩169.001.4基底面积平方米9793.071.5总建筑面积平方米15692.241.6绿化面积平方米933.03绿化率5.95%2总投资万元5027.962.1固定资产投资万元3518.582.1.1土建工程投资万元1221.872.1.1.1土建工程投资占比万元24.30%2.1.2设备投资万元1797.382.1.2.1设备投资占比35.75%2.1.3其它投资万元499.332.1.3.1其它投资占比9.93%2.1.4固定资产投资占比69.98%2.2流动资金万元1509.382.2.1流动资金占比30.02%3收入万元11914.004总成本万元9108.975利润总额万元2805.036净利润万元2103.777所得税万元1.138增值税万元386.909税金及附加万元101.9810纳税总额万元1190.1411利税总额万元3293.9112投资利润率55.79%13投资利税率65.51%14投资回报率41.84%15回收期年3.8916设备数量台(套)4417年用电量千瓦时1209261.4918年用水量立方米5542.1019总能耗吨标准煤149.0920节能率29.64%21节能量吨标准煤52.3822员工数量人169第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.52%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度169.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6923.706923.7010993.9910993.99941.651.1主要生产车间4154.224154.226596.396596.39583.821.2辅助生产车间2215.582215.583518.083518.08301.331.3其他生产车间553.90553.90637.65637.6556.502仓储工程1468.961468.963053.863053.86190.232.1成品贮存367.24367.24763.47763.4747.562.2原料仓储763.86763.861588.011588.0198.922.3辅助材料仓库337.86337.86702.39702.3943.753供配电工程78.3478.3478.3478.345.493.1供配电室78.3478.3478.3478.345.494给排水工程90.1090.1090.1090.104.914.1给排水90.1090.1090.1090.104.915服务性工程930.34930.34930.34930.3457.955.1办公用房515.26515.26515.26515.2634.285.2生活服务415.08415.08415.08415.0827.326消防及环保工程262.45262.45262.45262.4518.396.1消防环保工程262.45262.45262.45262.4518.397项目总图工程39.1739.1739.1739.17-26.927.1场地及道路硬化2732.34542.68542.687.2场区围墙542.682732.342732.347.3安全保卫室39.1739.1739.1739.178绿化工程861.9230.17合计9793.0715692.2415692.241221.87六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4175.80万元,占计划投资的83.05%。其中:完成固定资产投资3003.22万元,占总投资的71.92%;完成流动资金投资1172.58,占总投资的28.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4175.801.1完成比例83.05%2完成固定资产投资万元3003.222.1完成比例71.92%3完成流动资金投资万元1172.583.1完成比例28.08%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员169人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1151.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元626.252工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元173.173企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元49.354品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元74.545其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元47.606职工工资总额万元6267.88五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3518.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1221.871797.38169.003518.581.1工程费用万元1221.871797.387777.261.1.1建筑工程费用万元1221.871221.8724.30%1.1.2设备购置及安装费万元1797.381797.3835.75%1.2工程建设其他费用万元499.33499.339.93%1.2.1无形资产万元276.10276.101.3预备费万元223.23223.231.3.1基本预备费万元123.86123.861.3.2涨价预备费万元99.3799.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元3518.583518.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1509.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7777.263585.096768.957777.267777.267777.261.1应收账款万元2333.181049.931749.882333.182333.182333.181.2存货万元3499.771574.902624.833499.773499.773499.771.2.1原辅材料万元1049.93472.47787.451049.931049.931049.931.2.2燃料动力万元52.5023.6239.3752.5052.5052.501.2.3在产品万元1609.89724.451207.421609.891609.891609.891.2.4产成品万元787.45354.35590.59787.45787.45787.451.3现金万元1944.32874.941458.241944.321944.321944.322流动负债万元6267.882820.554700.916267.886267.886267.882.1应付账款万元6267.882820.554700.916267.886267.886267.883流动资金万元1509.38679.221132.041509.381509.381509.384铺底流动资金万元503.12226.41377.34503.12503.12503.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5027.96万元,其中:固定资产投资3518.58万元,占项目总投资的69.98%;流动资金1509.38万元,占项目总投资的30.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1221.87万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费1797.38万元,占项目总投资的35.75%;其它投资499.33万元,占项目总投资的9.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3518.58+1509.38=5027.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3518.5869.98%1.1项目建设投资万元3518.5869.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1509.3830.02%3总投资万元万元5027.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5361.30万元,总成本13576.28万元,利润总额-8214.98万元,净利润76.44万元,增值税174.10万元,税金及附加-6161.23万元,所得税-2053.74万元;第二年收入8935.50万元,总成本19639.22万元,利润总额-10703.72万元,净利润-8027.79万元,增值税290.17万元,税金及附加90.37万元,所得税-2675.93万元;第三年生产负荷100%,收入11914.00万元,总成本9108.97万元,利润总额2805.03万元,净利润2103.77万元,增值税386.90万元,税金及附加101.98万元,所得税701.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11914.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5361.308935.5011914.0011914.0011914.001.1工业氢气万元5361.308935.5011914.0011914.0011914.002现价增加值万元1715.622859.363812.483812.4838

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