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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹藤棕草制品加工机械投资项目立项申请报告竹藤棕草制品加工机械投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18517.35万元,同比增长20.29%(3123.60万元)。其中,主营业业务竹藤棕草制品加工机械生产及销售收入为15063.87万元,占营业总收入的81.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3631.94万元,较去年同期相比增长299.39万元,增长率8.98%;实现净利润2723.95万元,较去年同期相比增长339.99万元,增长率14.26%。二、项目概况(一)项目名称竹藤棕草制品加工机械投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积39906.61平方米(折合约59.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度191.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39906.61平方米,建筑物基底占地面积23501.00平方米,总建筑面积61855.25平方米,其中:规划建设主体工程43684.79平方米,项目规划绿化面积3457.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3232.72万元。(七)节能分析“竹藤棕草制品加工机械投资项目建设项目”,年用电量942543.74千瓦时,年总用水量18193.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.39吨标准煤/年。达产年综合节能量43.42吨标准煤/年,项目总节能率20.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14712.80万元,其中:固定资产投资11486.76万元,占项目总投资的78.07%;流动资金3226.04万元,占项目总投资的21.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31564.00万元,总成本费用25130.80万元,税金及附加266.11万元,利润总额6433.20万元,利税总额7586.65万元,税后净利润4824.90万元,达产年纳税总额2761.75万元;达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.56%,投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位620个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地竹藤棕草制品加工机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地竹藤棕草制品加工机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“竹藤棕草制品加工机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位620个,达产年纳税总额2761.75万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.56%,全部投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39906.6159.83亩1.1容积率1.551.2建筑系数58.89%1.3投资强度万元/亩191.991.4基底面积平方米23501.001.5总建筑面积平方米61855.251.6绿化面积平方米3457.09绿化率5.59%2总投资万元14712.802.1固定资产投资万元11486.762.1.1土建工程投资万元5237.412.1.1.1土建工程投资占比万元35.60%2.1.2设备投资万元3232.722.1.2.1设备投资占比21.97%2.1.3其它投资万元3016.632.1.3.1其它投资占比20.50%2.1.4固定资产投资占比78.07%2.2流动资金万元3226.042.2.1流动资金占比21.93%3收入万元31564.004总成本万元25130.805利润总额万元6433.206净利润万元4824.907所得税万元1.558增值税万元887.349税金及附加万元266.1110纳税总额万元2761.7511利税总额万元7586.6512投资利润率43.73%13投资利税率51.56%14投资回报率32.79%15回收期年4.5516设备数量台(套)15117年用电量千瓦时942543.7418年用水量立方米18193.5219总能耗吨标准煤117.3920节能率20.71%21节能量吨标准煤43.4222员工数量人620第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度191.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16615.2116615.2143684.7943684.794068.771.1主要生产车间9969.139969.1326210.8726210.872522.641.2辅助生产车间5316.875316.8713979.1313979.131302.011.3其他生产车间1329.221329.222533.722533.72244.132仓储工程3525.153525.1511810.8011810.80800.042.1成品贮存881.29881.292952.702952.70200.012.2原料仓储1833.081833.086141.626141.62416.022.3辅助材料仓库810.78810.782716.482716.48184.013供配电工程188.01188.01188.01188.0114.333.1供配电室188.01188.01188.01188.0114.334给排水工程216.21216.21216.21216.2112.814.1给排水216.21216.21216.21216.2112.815服务性工程2232.592232.592232.592232.59151.235.1办公用房1274.741274.741274.741274.7488.555.2生活服务957.85957.85957.85957.8570.086消防及环保工程629.83629.83629.83629.8348.006.1消防环保工程629.83629.83629.83629.8348.007项目总图工程94.0094.0094.0094.0051.217.1场地及道路硬化6276.451266.311266.317.2场区围墙1266.316276.456276.457.3安全保卫室94.0094.0094.0094.008绿化工程2600.6491.02合计23501.0061855.2561855.255237.41六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7551.17万元,占计划投资的51.32%。其中:完成固定资产投资4850.76万元,占总投资的64.24%;完成流动资金投资2700.41,占总投资的35.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7551.171.1完成比例51.32%2完成固定资产投资万元4850.762.1完成比例64.24%3完成流动资金投资万元2700.413.1完成比例35.76%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员620人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4221.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元2315.682工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元599.213企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元180.404品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元292.665其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元154.716职工工资总额万元16526.12五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11486.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5237.413232.72191.9911486.761.1工程费用万元5237.413232.7219752.161.1.1建筑工程费用万元5237.415237.4135.60%1.1.2设备购置及安装费万元3232.723232.7221.97%1.2工程建设其他费用万元3016.633016.6320.50%1.2.1无形资产万元1632.341632.341.3预备费万元1384.291384.291.3.1基本预备费万元748.36748.361.3.2涨价预备费万元635.93635.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元11486.7611486.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3226.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19752.169217.7918001.6719752.1619752.1619752.161.1应收账款万元5925.652370.264740.525925.655925.655925.651.2存货万元8888.473555.397110.788888.478888.478888.471.2.1原辅材料万元2666.541066.622133.232666.542666.542666.541.2.2燃料动力万元133.3353.33106.66133.33133.33133.331.2.3在产品万元4088.701635.483270.964088.704088.704088.701.2.4产成品万元1999.91799.961599.921999.911999.911999.911.3现金万元4938.041975.223950.434938.044938.044938.042流动负债万元16526.126610.4513220.9016526.1216526.1216526.122.1应付账款万元16526.126610.4513220.9016526.1216526.1216526.123流动资金万元3226.041290.422580.833226.043226.043226.044铺底流动资金万元1075.34430.14860.281075.341075.341075.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14712.80万元,其中:固定资产投资11486.76万元,占项目总投资的78.07%;流动资金3226.04万元,占项目总投资的21.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5237.41万元,占项目总投资的35.60%;设备购置费3232.72万元,占项目总投资的21.97%;其它投资3016.63万元,占项目总投资的20.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11486.76+3226.04=14712.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11486.7678.07%1.1项目建设投资万元11486.7678.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3226.0421.93%3总投资万元万元14712.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12625.60万元,总成本3673.05万元,利润总额8952.55万元,净利润202.22万元,增值税354.94万元,税金及附加6714.41万元,所得税2238.14万元;第二年收入25251.20万元,总成本6253.98万元,利润总额18997.22万元,净利润14247.91万元,增值税709.87万元,税金及附加244.81万元,所得税4749.31万元;第三年生产负荷100%,收入31564.00万元,总成本25130.80万元,利润总额6433.20万元,净利润4824.90万元,增值税887.34万元,税金及附加266.11万元,所得税1608.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31564.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=887.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12625.6025251.2031564.0031564.0031564.001.1竹藤棕草制品加工机械万元12625.6025251.2031564.0031564.0031564.002现价增加值万元4040.198080.3810100.4810100.4810
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