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泓域咨询MACRO/ 石材机械投资项目立项申请报告石材机械投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入28108.89万元,同比增长12.45%(3111.97万元)。其中,主营业业务石材机械生产及销售收入为25717.51万元,占营业总收入的91.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7721.25万元,较去年同期相比增长1793.55万元,增长率30.26%;实现净利润5790.94万元,较去年同期相比增长1026.71万元,增长率21.55%。二、项目概况(一)项目名称石材机械投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积53173.24平方米(折合约79.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度163.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53173.24平方米,建筑物基底占地面积28463.64平方米,总建筑面积55831.90平方米,其中:规划建设主体工程42289.76平方米,项目规划绿化面积3157.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6264.39万元。(七)节能分析“石材机械投资项目建设项目”,年用电量705117.76千瓦时,年总用水量22464.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.55吨标准煤/年,项目总节能率21.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17086.28万元,其中:固定资产投资13041.39万元,占项目总投资的76.33%;流动资金4044.89万元,占项目总投资的23.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34265.00万元,总成本费用25871.72万元,税金及附加351.62万元,利润总额8393.28万元,利税总额9902.59万元,税后净利润6294.96万元,达产年纳税总额3607.63万元;达产年投资利润率49.12%,投资利税率57.96%,投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位564个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区石材机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区石材机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“石材机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位564个,达产年纳税总额3607.63万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.12%,投资利税率57.96%,全部投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53173.2479.72亩1.1容积率1.051.2建筑系数53.53%1.3投资强度万元/亩163.591.4基底面积平方米28463.641.5总建筑面积平方米55831.901.6绿化面积平方米3157.79绿化率5.66%2总投资万元17086.282.1固定资产投资万元13041.392.1.1土建工程投资万元4901.212.1.1.1土建工程投资占比万元28.69%2.1.2设备投资万元6264.392.1.2.1设备投资占比36.66%2.1.3其它投资万元1875.792.1.3.1其它投资占比10.98%2.1.4固定资产投资占比76.33%2.2流动资金万元4044.892.2.1流动资金占比23.67%3收入万元34265.004总成本万元25871.725利润总额万元8393.286净利润万元6294.967所得税万元1.058增值税万元1157.699税金及附加万元351.6210纳税总额万元3607.6311利税总额万元9902.5912投资利润率49.12%13投资利税率57.96%14投资回报率36.84%15回收期年4.2116设备数量台(套)14117年用电量千瓦时705117.7618年用水量立方米22464.8319总能耗吨标准煤88.5820节能率21.58%21节能量吨标准煤23.5522员工数量人564第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度163.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20123.7920123.7942289.7642289.764083.651.1主要生产车间12074.2712074.2725373.8625373.862531.861.2辅助生产车间6439.616439.6113532.7213532.721306.771.3其他生产车间1609.901609.902452.812452.81245.022仓储工程4269.554269.558802.398802.39618.182.1成品贮存1067.391067.392200.602200.60154.542.2原料仓储2220.172220.174577.244577.24321.452.3辅助材料仓库982.00982.002024.552024.55142.183供配电工程227.71227.71227.71227.7117.993.1供配电室227.71227.71227.71227.7117.994给排水工程261.87261.87261.87261.8716.094.1给排水261.87261.87261.87261.8716.095服务性工程2704.052704.052704.052704.05189.905.1办公用房1571.121571.121571.121571.1279.365.2生活服务1132.931132.931132.931132.93105.316消防及环保工程762.83762.83762.83762.8360.276.1消防环保工程762.83762.83762.83762.8360.277项目总图工程113.85113.85113.85113.85-201.517.1场地及道路硬化7685.131690.261690.267.2场区围墙1690.267685.137685.137.3安全保卫室113.85113.85113.85113.858绿化工程3332.44116.64合计28463.6455831.9055831.904901.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14289.29万元,占计划投资的83.63%。其中:完成固定资产投资9607.58万元,占总投资的67.24%;完成流动资金投资4681.71,占总投资的32.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14289.291.1完成比例83.63%2完成固定资产投资万元9607.582.1完成比例67.24%3完成流动资金投资万元4681.713.1完成比例32.76%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1661.292工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元499.413企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元175.064品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元229.625其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元135.936职工工资总额万元17118.68五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13041.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4901.216264.39163.5913041.391.1工程费用万元4901.216264.3921163.571.1.1建筑工程费用万元4901.214901.2128.69%1.1.2设备购置及安装费万元6264.396264.3936.66%1.2工程建设其他费用万元1875.791875.7910.98%1.2.1无形资产万元1111.901111.901.3预备费万元763.89763.891.3.1基本预备费万元425.48425.481.3.2涨价预备费万元338.41338.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元13041.3913041.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4044.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21163.5717812.8018929.9621163.5721163.5721163.571.1应收账款万元6349.074126.905079.266349.076349.076349.071.2存货万元9523.616190.347618.899523.619523.619523.611.2.1原辅材料万元2857.081857.102285.672857.082857.082857.081.2.2燃料动力万元142.8592.86114.28142.85142.85142.851.2.3在产品万元4380.862847.563504.694380.864380.864380.861.2.4产成品万元2142.811392.831714.252142.812142.812142.811.3现金万元5290.893439.084232.715290.895290.895290.892流动负债万元17118.6811127.1413694.9417118.6817118.6817118.682.1应付账款万元17118.6811127.1413694.9417118.6817118.6817118.683流动资金万元4044.892629.183235.914044.894044.894044.894铺底流动资金万元1348.28876.391078.641348.281348.281348.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17086.28万元,其中:固定资产投资13041.39万元,占项目总投资的76.33%;流动资金4044.89万元,占项目总投资的23.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4901.21万元,占项目总投资的28.69%;设备购置费6264.39万元,占项目总投资的36.66%;其它投资1875.79万元,占项目总投资的10.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13041.39+4044.89=17086.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13041.3976.33%1.1项目建设投资万元13041.3976.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4044.8923.67%3总投资万元万元17086.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22272.25万元,总成本3659.01万元,利润总额18613.24万元,净利润302.99万元,增值税752.50万元,税金及附加13959.93万元,所得税4653.31万元;第二年收入27412.00万元,总成本4294.73万元,利润总额23117.27万元,净利润17337.95万元,增值税926.15万元,税金及附加323.83万元,所得税5779.32万元;第三年生产负荷100%,收入34265.00万元,总成本25871.72万元,利润总额8393.28万元,净利润6294.96万元,增值税1157.69万元,税金及附加351.62万元,所得税2098.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34265.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1157.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22272.2527412.0034265.0034265.0034265.001.1石材机械万元22272.2527412.0034265.0034265.0034265.002现价增加值万元7127.128771.8410964.8010964.80109

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