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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发动机发电机项目立项申请报告发动机发电机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入27280.01万元,同比增长24.56%(5378.18万元)。其中,主营业业务发动机发电机生产及销售收入为22850.05万元,占营业总收入的83.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6026.03万元,较去年同期相比增长910.54万元,增长率17.80%;实现净利润4519.52万元,较去年同期相比增长785.65万元,增长率21.04%。二、项目概况(一)项目名称发动机发电机项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积57135.22平方米(折合约85.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.52%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度173.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57135.22平方米,建筑物基底占地面积36292.29平方米,总建筑面积59991.98平方米,其中:规划建设主体工程42786.41平方米,项目规划绿化面积3070.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5177.08万元。(七)节能分析“发动机发电机项目建设项目”,年用电量720089.10千瓦时,年总用水量19194.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.14吨标准煤/年。达产年综合节能量25.42吨标准煤/年,项目总节能率28.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17573.48万元,其中:固定资产投资14824.32万元,占项目总投资的84.36%;流动资金2749.16万元,占项目总投资的15.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25772.00万元,总成本费用20028.12万元,税金及附加323.61万元,利润总额5743.88万元,利税总额6859.75万元,税后净利润4307.91万元,达产年纳税总额2551.84万元;达产年投资利润率32.68%,投资利税率39.03%,投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58年,提供就业职位443个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园发动机发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园发动机发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“发动机发电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位443个,达产年纳税总额2551.84万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.68%,投资利税率39.03%,全部投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58年,固定资产投资回收期5.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57135.2285.66亩1.1容积率1.051.2建筑系数63.52%1.3投资强度万元/亩173.061.4基底面积平方米36292.291.5总建筑面积平方米59991.981.6绿化面积平方米3070.60绿化率5.12%2总投资万元17573.482.1固定资产投资万元14824.322.1.1土建工程投资万元4782.602.1.1.1土建工程投资占比万元27.21%2.1.2设备投资万元5177.082.1.2.1设备投资占比29.46%2.1.3其它投资万元4864.642.1.3.1其它投资占比27.68%2.1.4固定资产投资占比84.36%2.2流动资金万元2749.162.2.1流动资金占比15.64%3收入万元25772.004总成本万元20028.125利润总额万元5743.886净利润万元4307.917所得税万元1.058增值税万元792.269税金及附加万元323.6110纳税总额万元2551.8411利税总额万元6859.7512投资利润率32.68%13投资利税率39.03%14投资回报率24.51%15回收期年5.5816设备数量台(套)11617年用电量千瓦时720089.1018年用水量立方米19194.6919总能耗吨标准煤90.1420节能率28.92%21节能量吨标准煤25.4222员工数量人443第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.52%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度173.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25658.6525658.6542786.4142786.413752.061.1主要生产车间15395.1915395.1925671.8525671.852326.281.2辅助生产车间8210.778210.7713691.6513691.651200.661.3其他生产车间2052.692052.692481.612481.61225.122仓储工程5443.845443.8411183.6211183.62713.252.1成品贮存1360.961360.962795.912795.91178.312.2原料仓储2830.802830.805815.485815.48370.892.3辅助材料仓库1252.081252.082572.232572.23164.053供配电工程290.34290.34290.34290.3420.833.1供配电室290.34290.34290.34290.3420.834给排水工程333.89333.89333.89333.8918.634.1给排水333.89333.89333.89333.8918.635服务性工程3447.773447.773447.773447.77219.895.1办公用房2015.602015.602015.602015.60131.515.2生活服务1432.171432.171432.171432.17101.116消防及环保工程972.63972.63972.63972.6369.786.1消防环保工程972.63972.63972.63972.6369.787项目总图工程145.17145.17145.17145.17-151.307.1场地及道路硬化9316.231718.071718.077.2场区围墙1718.079316.239316.237.3安全保卫室145.17145.17145.17145.178绿化工程3984.69139.46合计36292.2959991.9859991.984782.60六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16760.65万元,占计划投资的95.37%。其中:完成固定资产投资10732.57万元,占总投资的64.03%;完成流动资金投资6028.08,占总投资的35.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16760.651.1完成比例95.37%2完成固定资产投资万元10732.572.1完成比例64.03%3完成流动资金投资万元6028.083.1完成比例35.97%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员443人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1380.942工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元332.583企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元137.624品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元175.115其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.915.3年工资额万元148.646职工工资总额万元15550.62五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14824.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4782.605177.08173.0614824.321.1工程费用万元4782.605177.0818299.781.1.1建筑工程费用万元4782.604782.6027.21%1.1.2设备购置及安装费万元5177.085177.0829.46%1.2工程建设其他费用万元4864.644864.6427.68%1.2.1无形资产万元2847.872847.871.3预备费万元2016.772016.771.3.1基本预备费万元1157.781157.781.3.2涨价预备费万元858.99858.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元14824.3214824.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2749.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18299.7811051.1411049.5918299.7818299.7818299.781.1应收账款万元5489.933568.463842.955489.935489.935489.931.2存货万元8234.905352.695764.438234.908234.908234.901.2.1原辅材料万元2470.471605.811729.332470.472470.472470.471.2.2燃料动力万元123.5280.2986.47123.52123.52123.521.2.3在产品万元3788.052462.242651.643788.053788.053788.051.2.4产成品万元1852.851204.351297.001852.851852.851852.851.3现金万元4574.942973.713202.464574.944574.944574.942流动负债万元15550.6210107.9010885.4315550.6215550.6215550.622.1应付账款万元15550.6210107.9010885.4315550.6215550.6215550.623流动资金万元2749.161786.951924.412749.162749.162749.164铺底流动资金万元916.38595.65641.47916.38916.38916.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17573.48万元,其中:固定资产投资14824.32万元,占项目总投资的84.36%;流动资金2749.16万元,占项目总投资的15.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4782.60万元,占项目总投资的27.21%;设备购置费5177.08万元,占项目总投资的29.46%;其它投资4864.64万元,占项目总投资的27.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14824.32+2749.16=17573.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14824.3284.36%1.1项目建设投资万元14824.3284.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2749.1615.64%3总投资万元万元17573.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16751.80万元,总成本7773.02万元,利润总额8978.78万元,净利润290.34万元,增值税514.97万元,税金及附加6734.09万元,所得税2244.70万元;第二年收入18040.40万元,总成本8223.71万元,利润总额9816.69万元,净利润7362.52万元,增值税554.58万元,税金及附加295.09万元,所得税2454.17万元;第三年生产负荷100%,收入25772.00万元,总成本20028.12万元,利润总额5743.88万元,净利润4307.91万元,增值税792.26万元,税金及附加323.61万元,所得税1435.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25772.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=792.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16751.8018040.4025772.0025772.0025772.001.1发动机发电机万元16751.8018040.4025772.0025772.0025772.002现价增加值万元5360.585772.938247
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