




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑混凝土项目立项申请报告建筑混凝土项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入6415.54万元,同比增长22.84%(1192.68万元)。其中,主营业业务建筑混凝土生产及销售收入为5425.27万元,占营业总收入的84.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1794.72万元,较去年同期相比增长401.20万元,增长率28.79%;实现净利润1346.04万元,较去年同期相比增长214.68万元,增长率18.98%。二、项目概况(一)项目名称建筑混凝土项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15154.24平方米(折合约22.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.34%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度163.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15154.24平方米,建筑物基底占地面积7780.19平方米,总建筑面积23185.99平方米,其中:规划建设主体工程15026.78平方米,项目规划绿化面积1693.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1294.65万元。(七)节能分析“建筑混凝土项目建设项目”,年用电量1312921.78千瓦时,年总用水量11736.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.36吨标准煤/年。达产年综合节能量43.16吨标准煤/年,项目总节能率29.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5086.96万元,其中:固定资产投资3705.63万元,占项目总投资的72.85%;流动资金1381.33万元,占项目总投资的27.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12503.00万元,总成本费用9383.99万元,税金及附加112.24万元,利润总额3119.01万元,利税总额3661.46万元,税后净利润2339.26万元,达产年纳税总额1322.20万元;达产年投资利润率61.31%,投资利税率71.98%,投资回报率45.99%,全部投资回收期3.67年,提供就业职位242个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地建筑混凝土行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地建筑混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑混凝土项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位242个,达产年纳税总额1322.20万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率61.31%,投资利税率71.98%,全部投资回报率45.99%,全部投资回收期3.67年,固定资产投资回收期3.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15154.2422.72亩1.1容积率1.531.2建筑系数51.34%1.3投资强度万元/亩163.101.4基底面积平方米7780.191.5总建筑面积平方米23185.991.6绿化面积平方米1693.75绿化率7.31%2总投资万元5086.962.1固定资产投资万元3705.632.1.1土建工程投资万元2080.292.1.1.1土建工程投资占比万元40.89%2.1.2设备投资万元1294.652.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元330.692.1.3.1其它投资占比6.50%2.1.4固定资产投资占比72.85%2.2流动资金万元1381.332.2.1流动资金占比27.15%3收入万元12503.004总成本万元9383.995利润总额万元3119.016净利润万元2339.267所得税万元1.538增值税万元430.219税金及附加万元112.2410纳税总额万元1322.2011利税总额万元3661.4612投资利润率61.31%13投资利税率71.98%14投资回报率45.99%15回收期年3.6716设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1312921.7818年用水量立方米11736.1319总能耗吨标准煤162.3620节能率29.45%21节能量吨标准煤43.1622员工数量人242第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.34%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度163.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5500.595500.5915026.7815026.781483.051.1主要生产车间3300.353300.359016.079016.07919.491.2辅助生产车间1760.191760.194808.574808.57474.581.3其他生产车间440.05440.05871.55871.5588.982仓储工程1167.031167.035303.495303.49380.672.1成品贮存291.76291.761325.871325.8795.172.2原料仓储606.86606.862757.812757.81197.952.3辅助材料仓库268.42268.421219.801219.8087.553供配电工程62.2462.2462.2462.245.033.1供配电室62.2462.2462.2462.245.034给排水工程71.5871.5871.5871.584.504.1给排水71.5871.5871.5871.584.505服务性工程739.12739.12739.12739.1253.055.1办公用房336.90336.90336.90336.9022.355.2生活服务402.22402.22402.22402.2225.246消防及环保工程208.51208.51208.51208.5116.846.1消防环保工程208.51208.51208.51208.5116.847项目总图工程31.1231.1231.1231.12110.977.1场地及道路硬化2039.68464.18464.187.2场区围墙464.182039.682039.687.3安全保卫室31.1231.1231.1231.128绿化工程747.9526.18合计7780.1923185.9923185.992080.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2661.01万元,占计划投资的52.31%。其中:完成固定资产投资1862.46万元,占总投资的69.99%;完成流动资金投资798.55,占总投资的30.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2661.011.1完成比例52.31%2完成固定资产投资万元1862.462.1完成比例69.99%3完成流动资金投资万元798.553.1完成比例30.01%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员242人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1651.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元660.732工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元237.653企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元72.024品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元99.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.585.3年工资额万元64.626职工工资总额万元7923.16五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3705.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2080.291294.65163.103705.631.1工程费用万元2080.291294.659304.491.1.1建筑工程费用万元2080.292080.2940.89%1.1.2设备购置及安装费万元1294.651294.6525.45%1.2工程建设其他费用万元330.69330.696.50%1.2.1无形资产万元139.31139.311.3预备费万元191.38191.381.3.1基本预备费万元109.85109.851.3.2涨价预备费万元81.5381.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3705.633705.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1381.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9304.495270.677593.489304.499304.499304.491.1应收账款万元2791.351535.242233.082791.352791.352791.351.2存货万元4187.022302.863349.624187.024187.024187.021.2.1原辅材料万元1256.11690.861004.881256.111256.111256.111.2.2燃料动力万元62.8134.5450.2462.8162.8162.811.2.3在产品万元1926.031059.321540.821926.031926.031926.031.2.4产成品万元942.08518.14753.66942.08942.08942.081.3现金万元2326.121279.371860.902326.122326.122326.122流动负债万元7923.164357.746338.537923.167923.167923.162.1应付账款万元7923.164357.746338.537923.167923.167923.163流动资金万元1381.33759.731105.061381.331381.331381.334铺底流动资金万元460.44253.24368.35460.44460.44460.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5086.96万元,其中:固定资产投资3705.63万元,占项目总投资的72.85%;流动资金1381.33万元,占项目总投资的27.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2080.29万元,占项目总投资的40.89%;设备购置费1294.65万元,占项目总投资的25.45%;其它投资330.69万元,占项目总投资的6.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3705.63+1381.33=5086.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3705.6372.85%1.1项目建设投资万元3705.6372.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1381.3327.15%3总投资万元万元5086.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6876.65万元,总成本10249.48万元,利润总额-3372.83万元,净利润89.01万元,增值税236.62万元,税金及附加-2529.62万元,所得税-843.21万元;第二年收入10002.40万元,总成本13841.28万元,利润总额-3838.88万元,净利润-2879.16万元,增值税344.17万元,税金及附加101.92万元,所得税-959.72万元;第三年生产负荷100%,收入12503.00万元,总成本9383.99万元,利润总额3119.01万元,净利润2339.26万元,增值税430.21万元,税金及附加112.24万元,所得税779.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=430.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6876.6510002.4012503.0012503.0012503.001.1建筑混凝土万元6876.6510002.4012503.0012503.0012503.002现价增加值万元2200.533200.77400
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年网络直播行业规范化监管政策解读及商业模式创新展望报告
- 2025年海上风能资源评估与深远海风电发展规划报告:深远海风电场设备选型与性能优化
- 2024年11月基础护理模拟考试题(含答案)
- 玉门市离新疆有多远
- 中医临床三基考试试题及答案
- 科技助农知识培训内容课件
- 共享经济模式的法律困境与破局之道:基于多维度案例的深度剖析
- 2025年教育部门公务员面试试题及参考答案
- 中部地区县域民营经济发展的多维审视与突破路径研究
- 2025年江苏省中小学教师招聘面试真题及答案
- (2025秋新修订)人教版三年级数学上册全册教案(教学设计)
- 新版人教版二年级上册数学全册1-6单元教材分析
- 期中考试考试安排及流程说明
- 2025年国家心力衰竭诊断和治疗指南
- 铜矿采选工程可行性研究报告
- 2024-2025学年北京市海淀区三年级(下)期末数学试卷
- 孕期产检的课件
- 大型展会现场安全保障工作方案
- 2025年秋季学期学校全面工作计划
- 收费站文明服务培训
- 2025至2030年中国食用植物油市场竞争策略及行业投资潜力预测报告
评论
0/150
提交评论