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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制版感光材料项目立项说明及投资计划制版感光材料项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11508.93万元,同比增长15.94%(1582.46万元)。其中,主营业业务制版感光材料生产及销售收入为9670.38万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2879.42万元,较去年同期相比增长708.22万元,增长率32.62%;实现净利润2159.57万元,较去年同期相比增长468.40万元,增长率27.70%。二、项目概况(一)项目名称制版感光材料项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22024.34平方米(折合约33.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.66%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度185.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22024.34平方米,建筑物基底占地面积13800.45平方米,总建筑面积31715.05平方米,其中:规划建设主体工程20562.43平方米,项目规划绿化面积2435.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2500.24万元。(七)节能分析“制版感光材料项目建设项目”,年用电量576722.21千瓦时,年总用水量12393.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.94吨标准煤/年。达产年综合节能量20.29吨标准煤/年,项目总节能率24.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8599.26万元,其中:固定资产投资6115.63万元,占项目总投资的71.12%;流动资金2483.63万元,占项目总投资的28.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17223.00万元,总成本费用12939.67万元,税金及附加158.99万元,利润总额4283.33万元,利税总额5033.12万元,税后净利润3212.50万元,达产年纳税总额1820.62万元;达产年投资利润率49.81%,投资利税率58.53%,投资回报率37.36%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位273个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区制版感光材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区制版感光材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“制版感光材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位273个,达产年纳税总额1820.62万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.81%,投资利税率58.53%,全部投资回报率37.36%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22024.3433.02亩1.1容积率1.441.2建筑系数62.66%1.3投资强度万元/亩185.211.4基底面积平方米13800.451.5总建筑面积平方米31715.051.6绿化面积平方米2435.85绿化率7.68%2总投资万元8599.262.1固定资产投资万元6115.632.1.1土建工程投资万元2611.142.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元2500.242.1.2.1设备投资占比29.08%2.1.3其它投资万元1004.252.1.3.1其它投资占比11.68%2.1.4固定资产投资占比71.12%2.2流动资金万元2483.632.2.1流动资金占比28.88%3收入万元17223.004总成本万元12939.675利润总额万元4283.336净利润万元3212.507所得税万元1.448增值税万元590.809税金及附加万元158.9910纳税总额万元1820.6211利税总额万元5033.1212投资利润率49.81%13投资利税率58.53%14投资回报率37.36%15回收期年4.1816设备数量台(套)10217年用电量千瓦时576722.2118年用水量立方米12393.8319总能耗吨标准煤71.9420节能率24.61%21节能量吨标准煤20.2922员工数量人273第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.66%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度185.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9756.929756.9220562.4320562.431862.221.1主要生产车间5854.155854.1512337.4612337.461154.581.2辅助生产车间3122.213122.216579.986579.98595.911.3其他生产车间780.55780.551192.621192.62111.732仓储工程2070.072070.077249.207249.20477.472.1成品贮存517.52517.521812.301812.30119.372.2原料仓储1076.441076.443769.583769.58248.282.3辅助材料仓库476.12476.121667.321667.32109.823供配电工程110.40110.40110.40110.408.183.1供配电室110.40110.40110.40110.408.184给排水工程126.96126.96126.96126.967.324.1给排水126.96126.96126.96126.967.325服务性工程1311.041311.041311.041311.0486.355.1办公用房693.91693.91693.91693.9149.055.2生活服务617.13617.13617.13617.1348.616消防及环保工程369.85369.85369.85369.8527.416.1消防环保工程369.85369.85369.85369.8527.417项目总图工程55.2055.2055.2055.2095.247.1场地及道路硬化3743.10725.50725.507.2场区围墙725.503743.103743.107.3安全保卫室55.2055.2055.2055.208绿化工程1341.3146.95合计13800.4531715.0531715.052611.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5255.24万元,占计划投资的61.11%。其中:完成固定资产投资3546.23万元,占总投资的67.48%;完成流动资金投资1709.01,占总投资的32.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5255.241.1完成比例61.11%2完成固定资产投资万元3546.232.1完成比例67.48%3完成流动资金投资万元1709.013.1完成比例32.52%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员273人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元997.172工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元246.413企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元75.294品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元113.365其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元90.866职工工资总额万元10648.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6115.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2611.142500.24185.216115.631.1工程费用万元2611.142500.2413131.661.1.1建筑工程费用万元2611.142611.1430.36%1.1.2设备购置及安装费万元2500.242500.2429.08%1.2工程建设其他费用万元1004.251004.2511.68%1.2.1无形资产万元543.98543.981.3预备费万元460.27460.271.3.1基本预备费万元187.34187.341.3.2涨价预备费万元272.93272.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元6115.636115.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2483.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13131.666642.429462.4213131.6613131.6613131.661.1应收账款万元3939.502363.703151.603939.503939.503939.501.2存货万元5909.253545.554727.405909.255909.255909.251.2.1原辅材料万元1772.771063.661418.221772.771772.771772.771.2.2燃料动力万元88.6453.1870.9188.6488.6488.641.2.3在产品万元2718.261630.952174.602718.262718.262718.261.2.4产成品万元1329.58797.751063.661329.581329.581329.581.3现金万元3282.911969.752626.333282.913282.913282.912流动负债万元10648.036388.828518.4210648.0310648.0310648.032.1应付账款万元10648.036388.828518.4210648.0310648.0310648.033流动资金万元2483.631490.181986.902483.632483.632483.634铺底流动资金万元827.87496.73662.30827.87827.87827.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8599.26万元,其中:固定资产投资6115.63万元,占项目总投资的71.12%;流动资金2483.63万元,占项目总投资的28.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2611.14万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费2500.24万元,占项目总投资的29.08%;其它投资1004.25万元,占项目总投资的11.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6115.63+2483.63=8599.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6115.6371.12%1.1项目建设投资万元6115.6371.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2483.6328.88%3总投资万元万元8599.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10333.80万元,总成本15422.87万元,利润总额-5089.07万元,净利润130.63万元,增值税354.48万元,税金及附加-3816.80万元,所得税-1272.27万元;第二年收入13778.40万元,总成本19377.12万元,利润总额-5598.72万元,净利润-4199.04万元,增值税472.64万元,税金及附加144.81万元,所得税-1399.68万元;第三年生产负荷100%,收入17223.00万元,总成本12939.67万元,利润总额4283.33万元,净利润3212.50万元,增值税590.80万元,税金及附加158.99万元,所得税1070.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17223.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=590.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10333.8013778.4017223.0017223.0017223.001.1制版感光材料万元10333.8013778.4017223.0017223.0017223.002现价增加值万元3306.824409.095511.365511.3
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