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文档简介
泓域咨询MACRO/ 油田钻采配件项目立项说明及投资计划油田钻采配件项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6512.53万元,同比增长25.35%(1317.02万元)。其中,主营业业务油田钻采配件生产及销售收入为5476.92万元,占营业总收入的84.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1666.42万元,较去年同期相比增长211.13万元,增长率14.51%;实现净利润1249.82万元,较去年同期相比增长242.75万元,增长率24.10%。二、项目概况(一)项目名称油田钻采配件项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积37238.61平方米(折合约55.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.67%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度182.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37238.61平方米,建筑物基底占地面积20358.35平方米,总建筑面积43196.79平方米,其中:规划建设主体工程31948.95平方米,项目规划绿化面积3207.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4645.24万元。(七)节能分析“油田钻采配件项目建设项目”,年用电量763945.37千瓦时,年总用水量8442.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.61吨标准煤/年。达产年综合节能量31.54吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11686.41万元,其中:固定资产投资10192.32万元,占项目总投资的87.22%;流动资金1494.09万元,占项目总投资的12.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14173.00万元,总成本费用11165.83万元,税金及附加198.73万元,利润总额3007.17万元,利税总额3620.68万元,税后净利润2255.38万元,达产年纳税总额1365.30万元;达产年投资利润率25.73%,投资利税率30.98%,投资回报率19.30%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区油田钻采配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区油田钻采配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“油田钻采配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1365.30万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.73%,投资利税率30.98%,全部投资回报率19.30%,全部投资回收期6.68年,固定资产投资回收期6.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37238.6155.83亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.67%1.3投资强度万元/亩182.561.4基底面积平方米20358.351.5总建筑面积平方米43196.791.6绿化面积平方米3207.92绿化率7.43%2总投资万元11686.412.1固定资产投资万元10192.322.1.1土建工程投资万元3284.032.1.1.1土建工程投资占比万元28.10%2.1.2设备投资万元4645.242.1.2.1设备投资占比39.75%2.1.3其它投资万元2263.052.1.3.1其它投资占比19.36%2.1.4固定资产投资占比87.22%2.2流动资金万元1494.092.2.1流动资金占比12.78%3收入万元14173.004总成本万元11165.835利润总额万元3007.176净利润万元2255.387所得税万元1.168增值税万元414.789税金及附加万元198.7310纳税总额万元1365.3011利税总额万元3620.6812投资利润率25.73%13投资利税率30.98%14投资回报率19.30%15回收期年6.6816设备数量台(套)9517年用电量千瓦时763945.3718年用水量立方米8442.8919总能耗吨标准煤94.6120节能率27.81%21节能量吨标准煤31.5422员工数量人306第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.67%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度182.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14393.3514393.3531948.9531948.952671.811.1主要生产车间8636.018636.0119169.3719169.371656.521.2辅助生产车间4605.874605.8710223.6610223.66854.981.3其他生产车间1151.471151.471853.041853.04160.312仓储工程3053.753053.757311.107311.10444.662.1成品贮存763.44763.441827.781827.78111.172.2原料仓储1587.951587.953801.773801.77231.222.3辅助材料仓库702.36702.361681.551681.55102.273供配电工程162.87162.87162.87162.8711.143.1供配电室162.87162.87162.87162.8711.144给排水工程187.30187.30187.30187.309.974.1给排水187.30187.30187.30187.309.975服务性工程1934.041934.041934.041934.04117.635.1办公用房919.00919.00919.00919.0056.345.2生活服务1015.041015.041015.041015.0464.536消防及环保工程545.60545.60545.60545.6037.336.1消防环保工程545.60545.60545.60545.6037.337项目总图工程81.4381.4381.4381.43-85.017.1场地及道路硬化5204.081001.701001.707.2场区围墙1001.705204.085204.087.3安全保卫室81.4381.4381.4381.438绿化工程2185.6576.50合计20358.3543196.7943196.793284.03六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5887.28万元,占计划投资的50.38%。其中:完成固定资产投资3911.67万元,占总投资的66.44%;完成流动资金投资1975.61,占总投资的33.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5887.281.1完成比例50.38%2完成固定资产投资万元3911.672.1完成比例66.44%3完成流动资金投资万元1975.613.1完成比例33.56%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1009.172工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元276.993企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元83.924品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元131.245其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.505.3年工资额万元119.026职工工资总额万元9097.70五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10192.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3284.034645.24182.5610192.321.1工程费用万元3284.034645.2410591.791.1.1建筑工程费用万元3284.033284.0328.10%1.1.2设备购置及安装费万元4645.244645.2439.75%1.2工程建设其他费用万元2263.052263.0519.36%1.2.1无形资产万元1338.421338.421.3预备费万元924.63924.631.3.1基本预备费万元457.52457.521.3.2涨价预备费万元467.11467.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元10192.3210192.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1494.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10591.796994.277316.4210591.7910591.7910591.791.1应收账款万元3177.542065.402542.033177.543177.543177.541.2存货万元4766.313098.103813.044766.314766.314766.311.2.1原辅材料万元1429.89929.431143.911429.891429.891429.891.2.2燃料动力万元71.4946.4757.2071.4971.4971.491.2.3在产品万元2192.501425.131754.002192.502192.502192.501.2.4产成品万元1072.42697.07857.941072.421072.421072.421.3现金万元2647.951721.172118.362647.952647.952647.952流动负债万元9097.705913.517278.169097.709097.709097.702.1应付账款万元9097.705913.517278.169097.709097.709097.703流动资金万元1494.09971.161195.271494.091494.091494.094铺底流动资金万元498.03323.72398.42498.03498.03498.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11686.41万元,其中:固定资产投资10192.32万元,占项目总投资的87.22%;流动资金1494.09万元,占项目总投资的12.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3284.03万元,占项目总投资的28.10%;设备购置费4645.24万元,占项目总投资的39.75%;其它投资2263.05万元,占项目总投资的19.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10192.32+1494.09=11686.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10192.3287.22%1.1项目建设投资万元10192.3287.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1494.0912.78%3总投资万元万元11686.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9212.45万元,总成本18875.03万元,利润总额-9662.58万元,净利润181.31万元,增值税269.61万元,税金及附加-7246.93万元,所得税-2415.64万元;第二年收入11338.40万元,总成本22222.79万元,利润总额-10884.39万元,净利润-8163.29万元,增值税331.82万元,税金及附加188.77万元,所得税-2721.10万元;第三年生产负荷100%,收入14173.00万元,总成本11165.83万元,利润总额3007.17万元,净利润2255.38万元,增值税414.78万元,税金及附加198.73万元,所得税751.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14173.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9212.4511338.4014173.0014173.0014173.001.1油田钻采配件万元9212.4511338.4014173.0014173.0014173.002现价增加值万元2947.983628.294535.364535
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