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文档简介
泓域咨询MACRO/ 西药架项目立项说明及投资计划西药架项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6492.02万元,同比增长16.28%(909.10万元)。其中,主营业业务西药架生产及销售收入为5627.21万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1557.53万元,较去年同期相比增长296.61万元,增长率23.52%;实现净利润1168.15万元,较去年同期相比增长209.51万元,增长率21.85%。二、项目概况(一)项目名称西药架项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16795.06平方米(折合约25.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度174.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16795.06平方米,建筑物基底占地面积8595.71平方米,总建筑面积17130.96平方米,其中:规划建设主体工程11070.70平方米,项目规划绿化面积1299.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2223.20万元。(七)节能分析“西药架项目建设项目”,年用电量485429.56千瓦时,年总用水量7062.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.26吨标准煤/年。达产年综合节能量23.43吨标准煤/年,项目总节能率20.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6167.84万元,其中:固定资产投资4393.15万元,占项目总投资的71.23%;流动资金1774.69万元,占项目总投资的28.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12093.00万元,总成本费用9293.12万元,税金及附加113.52万元,利润总额2799.88万元,利税总额3299.59万元,税后净利润2099.91万元,达产年纳税总额1199.68万元;达产年投资利润率45.39%,投资利税率53.50%,投资回报率34.05%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区西药架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区西药架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“西药架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1199.68万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.39%,投资利税率53.50%,全部投资回报率34.05%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16795.0625.18亩1.1容积率1.021.2建筑系数51.18%1.3投资强度万元/亩174.471.4基底面积平方米8595.711.5总建筑面积平方米17130.961.6绿化面积平方米1299.42绿化率7.59%2总投资万元6167.842.1固定资产投资万元4393.152.1.1土建工程投资万元1433.992.1.1.1土建工程投资占比万元23.25%2.1.2设备投资万元2223.202.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元735.962.1.3.1其它投资占比11.93%2.1.4固定资产投资占比71.23%2.2流动资金万元1774.692.2.1流动资金占比28.77%3收入万元12093.004总成本万元9293.125利润总额万元2799.886净利润万元2099.917所得税万元1.028增值税万元386.199税金及附加万元113.5210纳税总额万元1199.6811利税总额万元3299.5912投资利润率45.39%13投资利税率53.50%14投资回报率34.05%15回收期年4.4416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时485429.5618年用水量立方米7062.3719总能耗吨标准煤60.2620节能率20.37%21节能量吨标准煤23.4322员工数量人208第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度174.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6077.176077.1711070.7011070.701019.371.1主要生产车间3646.303646.306642.426642.42632.011.2辅助生产车间1944.691944.693542.623542.62326.201.3其他生产车间486.17486.17642.10642.1061.162仓储工程1289.361289.363939.173939.17263.792.1成品贮存322.34322.34984.79984.7965.952.2原料仓储670.47670.472048.372048.37137.172.3辅助材料仓库296.55296.55906.01906.0160.673供配电工程68.7768.7768.7768.775.183.1供配电室68.7768.7768.7768.775.184给排水工程79.0879.0879.0879.084.634.1给排水79.0879.0879.0879.084.635服务性工程816.59816.59816.59816.5954.685.1办公用房359.34359.34359.34359.3430.875.2生活服务457.25457.25457.25457.2528.166消防及环保工程230.37230.37230.37230.3717.366.1消防环保工程230.37230.37230.37230.3717.367项目总图工程34.3834.3834.3834.3837.277.1场地及道路硬化2360.00383.75383.757.2场区围墙383.752360.002360.007.3安全保卫室34.3834.3834.3834.388绿化工程905.8831.71合计8595.7117130.9617130.961433.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3119.16万元,占计划投资的50.57%。其中:完成固定资产投资2274.11万元,占总投资的72.91%;完成流动资金投资845.05,占总投资的27.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3119.161.1完成比例50.57%2完成固定资产投资万元2274.112.1完成比例72.91%3完成流动资金投资万元845.053.1完成比例27.09%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元732.862工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元192.103企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元61.054品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元97.065其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元58.996职工工资总额万元5765.18五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4393.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1433.992223.20174.474393.151.1工程费用万元1433.992223.207539.871.1.1建筑工程费用万元1433.991433.9923.25%1.1.2设备购置及安装费万元2223.202223.2036.05%1.2工程建设其他费用万元735.96735.9611.93%1.2.1无形资产万元441.00441.001.3预备费万元294.96294.961.3.1基本预备费万元135.16135.161.3.2涨价预备费万元159.80159.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4393.154393.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1774.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7539.875777.396563.057539.877539.877539.871.1应收账款万元2261.961470.271809.572261.962261.962261.961.2存货万元3392.942205.412714.353392.943392.943392.941.2.1原辅材料万元1017.88661.62814.311017.881017.881017.881.2.2燃料动力万元50.8933.0840.7250.8950.8950.891.2.3在产品万元1560.751014.491248.601560.751560.751560.751.2.4产成品万元763.41496.22610.73763.41763.41763.411.3现金万元1884.971225.231507.971884.971884.971884.972流动负债万元5765.183747.374612.145765.185765.185765.182.1应付账款万元5765.183747.374612.145765.185765.185765.183流动资金万元1774.691153.551419.751774.691774.691774.694铺底流动资金万元591.56384.52473.25591.56591.56591.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6167.84万元,其中:固定资产投资4393.15万元,占项目总投资的71.23%;流动资金1774.69万元,占项目总投资的28.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1433.99万元,占项目总投资的23.25%;设备购置费2223.20万元,占项目总投资的36.05%;其它投资735.96万元,占项目总投资的11.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4393.15+1774.69=6167.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4393.1571.23%1.1项目建设投资万元4393.1571.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1774.6928.77%3总投资万元万元6167.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7860.45万元,总成本15616.34万元,利润总额-7755.89万元,净利润97.30万元,增值税251.02万元,税金及附加-5816.92万元,所得税-1938.97万元;第二年收入9674.40万元,总成本18327.80万元,利润总额-8653.40万元,净利润-6490.05万元,增值税308.95万元,税金及附加104.25万元,所得税-2163.35万元;第三年生产负荷100%,收入12093.00万元,总成本9293.12万元,利润总额2799.88万元,净利润2099.91万元,增值税386.19万元,税金及附加113.52万元,所得税699.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12093.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7860.459674.4012093.0012093.0012093.001.1西药架万元7860.459674.4012093.0012093.0012093.002现价增加值万元2515.343095.813
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