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文档简介
泓域咨询MACRO/ 药用PVC硬片项目立项说明及投资计划药用PVC硬片项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10324.03万元,同比增长8.00%(764.93万元)。其中,主营业业务药用PVC硬片生产及销售收入为9333.93万元,占营业总收入的90.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2578.88万元,较去年同期相比增长259.74万元,增长率11.20%;实现净利润1934.16万元,较去年同期相比增长181.06万元,增长率10.33%。二、项目概况(一)项目名称药用PVC硬片项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积37478.73平方米(折合约56.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.99%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度169.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37478.73平方米,建筑物基底占地面积19110.40平方米,总建筑面积53219.80平方米,其中:规划建设主体工程37780.31平方米,项目规划绿化面积2986.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3327.08万元。(七)节能分析“药用PVC硬片项目建设项目”,年用电量687461.33千瓦时,年总用水量10012.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.35吨标准煤/年。达产年综合节能量29.99吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10711.07万元,其中:固定资产投资9540.50万元,占项目总投资的89.07%;流动资金1170.57万元,占项目总投资的10.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11270.00万元,总成本费用8666.41万元,税金及附加193.01万元,利润总额2603.59万元,利税总额3155.72万元,税后净利润1952.69万元,达产年纳税总额1203.03万元;达产年投资利润率24.31%,投资利税率29.46%,投资回报率18.23%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位186个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷药用PVC硬片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷药用PVC硬片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“药用PVC硬片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位186个,达产年纳税总额1203.03万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.31%,投资利税率29.46%,全部投资回报率18.23%,全部投资回收期6.99年,固定资产投资回收期6.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37478.7356.19亩1.1容积率1.421.2建筑系数50.99%1.3投资强度万元/亩169.791.4基底面积平方米19110.401.5总建筑面积平方米53219.801.6绿化面积平方米2986.43绿化率5.61%2总投资万元10711.072.1固定资产投资万元9540.502.1.1土建工程投资万元3848.502.1.1.1土建工程投资占比万元35.93%2.1.2设备投资万元3327.082.1.2.1设备投资占比31.06%2.1.3其它投资万元2364.922.1.3.1其它投资占比22.08%2.1.4固定资产投资占比89.07%2.2流动资金万元1170.572.2.1流动资金占比10.93%3收入万元11270.004总成本万元8666.415利润总额万元2603.596净利润万元1952.697所得税万元1.428增值税万元359.129税金及附加万元193.0110纳税总额万元1203.0311利税总额万元3155.7212投资利润率24.31%13投资利税率29.46%14投资回报率18.23%15回收期年6.9916设备数量台(套)12617年用电量千瓦时687461.3318年用水量立方米10012.9419总能耗吨标准煤85.3520节能率28.23%21节能量吨标准煤29.9922员工数量人186第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.99%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度169.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13511.0513511.0537780.3137780.313005.221.1主要生产车间8106.638106.6322668.1922668.191863.241.2辅助生产车间4323.544323.5412089.7012089.70961.671.3其他生产车间1080.881080.882191.262191.26180.312仓储工程2866.562866.5610035.6710035.67580.572.1成品贮存716.64716.642508.922508.92145.142.2原料仓储1490.611490.615218.555218.55301.902.3辅助材料仓库659.31659.312308.202308.20133.533供配电工程152.88152.88152.88152.889.953.1供配电室152.88152.88152.88152.889.954给排水工程175.82175.82175.82175.828.904.1给排水175.82175.82175.82175.828.905服务性工程1815.491815.491815.491815.49105.035.1办公用房741.81741.81741.81741.8153.855.2生活服务1073.681073.681073.681073.6854.856消防及环保工程512.16512.16512.16512.1633.336.1消防环保工程512.16512.16512.16512.1633.337项目总图工程76.4476.4476.4476.4441.967.1场地及道路硬化4818.68854.55854.557.2场区围墙854.554818.684818.687.3安全保卫室76.4476.4476.4476.448绿化工程1815.5363.54合计19110.4053219.8053219.803848.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9644.92万元,占计划投资的90.05%。其中:完成固定资产投资7084.63万元,占总投资的73.45%;完成流动资金投资2560.29,占总投资的26.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9644.921.1完成比例90.05%2完成固定资产投资万元7084.632.1完成比例73.45%3完成流动资金投资万元2560.293.1完成比例26.55%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员186人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元633.032工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元195.753企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元45.194品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元81.965其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元42.206职工工资总额万元7086.52五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9540.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3848.503327.08169.799540.501.1工程费用万元3848.503327.088257.091.1.1建筑工程费用万元3848.503848.5035.93%1.1.2设备购置及安装费万元3327.083327.0831.06%1.2工程建设其他费用万元2364.922364.9222.08%1.2.1无形资产万元1011.251011.251.3预备费万元1353.671353.671.3.1基本预备费万元691.89691.891.3.2涨价预备费万元661.78661.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9540.509540.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1170.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8257.094989.395792.488257.098257.098257.091.1应收账款万元2477.131610.131857.852477.132477.132477.131.2存货万元3715.692415.202786.773715.693715.693715.691.2.1原辅材料万元1114.71724.56836.031114.711114.711114.711.2.2燃料动力万元55.7436.2341.8055.7455.7455.741.2.3在产品万元1709.221110.991281.911709.221709.221709.221.2.4产成品万元836.03543.42627.02836.03836.03836.031.3现金万元2064.271341.781548.202064.272064.272064.272流动负债万元7086.524606.245314.897086.527086.527086.522.1应付账款万元7086.524606.245314.897086.527086.527086.523流动资金万元1170.57760.87877.931170.571170.571170.574铺底流动资金万元390.19253.62292.64390.19390.19390.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10711.07万元,其中:固定资产投资9540.50万元,占项目总投资的89.07%;流动资金1170.57万元,占项目总投资的10.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3848.50万元,占项目总投资的35.93%;设备购置费3327.08万元,占项目总投资的31.06%;其它投资2364.92万元,占项目总投资的22.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9540.50+1170.57=10711.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9540.5089.07%1.1项目建设投资万元9540.5089.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1170.5710.93%3总投资万元万元10711.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7325.50万元,总成本16036.47万元,利润总额-8710.97万元,净利润177.93万元,增值税233.43万元,税金及附加-6533.23万元,所得税-2177.74万元;第二年收入8452.50万元,总成本17926.14万元,利润总额-9473.64万元,净利润-7105.23万元,增值税269.34万元,税金及附加182.24万元,所得税-2368.41万元;第三年生产负荷100%,收入11270.00万元,总成本8666.41万元,利润总额2603.59万元,净利润1952.69万元,增值税359.12万元,税金及附加193.01万元,所得税650.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11270.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=359.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7325.508452.5011270.0011270.0011270.001.1药用PVC硬片万元7325.508452.5011270.0011270.0011270.002现价增加值万元2344.162704.
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