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泓域咨询MACRO/ 油品脱砷特种催化剂项目立项说明及投资计划油品脱砷特种催化剂项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入8992.41万元,同比增长9.33%(767.77万元)。其中,主营业业务油品脱砷特种催化剂生产及销售收入为7720.55万元,占营业总收入的85.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1770.40万元,较去年同期相比增长248.07万元,增长率16.30%;实现净利润1327.80万元,较去年同期相比增长270.91万元,增长率25.63%。二、项目概况(一)项目名称油品脱砷特种催化剂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19189.59平方米(折合约28.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度176.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19189.59平方米,建筑物基底占地面积15255.72平方米,总建筑面积19573.38平方米,其中:规划建设主体工程13848.50平方米,项目规划绿化面积1373.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2327.60万元。(七)节能分析“油品脱砷特种催化剂项目建设项目”,年用电量1071671.59千瓦时,年总用水量4024.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.05吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年,项目总节能率20.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6372.54万元,其中:固定资产投资5085.67万元,占项目总投资的79.81%;流动资金1286.87万元,占项目总投资的20.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8596.00万元,总成本费用6795.12万元,税金及附加106.57万元,利润总额1800.88万元,利税总额2155.85万元,税后净利润1350.66万元,达产年纳税总额805.19万元;达产年投资利润率28.26%,投资利税率33.83%,投资回报率21.20%,全部投资回收期6.22年,提供就业职位129个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区油品脱砷特种催化剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区油品脱砷特种催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“油品脱砷特种催化剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位129个,达产年纳税总额805.19万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.26%,投资利税率33.83%,全部投资回报率21.20%,全部投资回收期6.22年,固定资产投资回收期6.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19189.5928.77亩1.1容积率1.021.2建筑系数79.50%1.3投资强度万元/亩176.771.4基底面积平方米15255.721.5总建筑面积平方米19573.381.6绿化面积平方米1373.15绿化率7.02%2总投资万元6372.542.1固定资产投资万元5085.672.1.1土建工程投资万元1741.672.1.1.1土建工程投资占比万元27.33%2.1.2设备投资万元2327.602.1.2.1设备投资占比36.53%2.1.3其它投资万元1016.402.1.3.1其它投资占比15.95%2.1.4固定资产投资占比79.81%2.2流动资金万元1286.872.2.1流动资金占比20.19%3收入万元8596.004总成本万元6795.125利润总额万元1800.886净利润万元1350.667所得税万元1.028增值税万元248.409税金及附加万元106.5710纳税总额万元805.1911利税总额万元2155.8512投资利润率28.26%13投资利税率33.83%14投资回报率21.20%15回收期年6.2216设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1071671.5918年用水量立方米4024.7519总能耗吨标准煤132.0520节能率20.53%21节能量吨标准煤41.7022员工数量人129第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度176.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10785.7910785.7913848.5013848.501355.491.1主要生产车间6471.476471.478309.108309.10840.401.2辅助生产车间3451.453451.454431.524431.52433.761.3其他生产车间862.86862.86803.21803.2181.332仓储工程2288.362288.363721.173721.17264.892.1成品贮存572.09572.09930.29930.2966.222.2原料仓储1189.951189.951935.011935.01137.742.3辅助材料仓库526.32526.32855.87855.8760.923供配电工程122.05122.05122.05122.059.773.1供配电室122.05122.05122.05122.059.774给排水工程140.35140.35140.35140.358.744.1给排水140.35140.35140.35140.358.745服务性工程1449.291449.291449.291449.29103.175.1办公用房853.51853.51853.51853.5147.595.2生活服务595.78595.78595.78595.7841.566消防及环保工程408.85408.85408.85408.8532.746.1消防环保工程408.85408.85408.85408.8532.747项目总图工程61.0261.0261.0261.02-81.877.1场地及道路硬化3979.71801.44801.447.2场区围墙801.443979.713979.717.3安全保卫室61.0261.0261.0261.028绿化工程1392.6648.74合计15255.7219573.3819573.381741.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5695.16万元,占计划投资的89.37%。其中:完成固定资产投资4422.40万元,占总投资的77.65%;完成流动资金投资1272.76,占总投资的22.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5695.161.1完成比例89.37%2完成固定资产投资万元4422.402.1完成比例77.65%3完成流动资金投资万元1272.763.1完成比例22.35%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员129人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元416.402工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元113.343企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元33.994品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元55.645其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元41.736职工工资总额万元4914.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5085.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1741.672327.60176.775085.671.1工程费用万元1741.672327.606201.231.1.1建筑工程费用万元1741.671741.6727.33%1.1.2设备购置及安装费万元2327.602327.6036.53%1.2工程建设其他费用万元1016.401016.4015.95%1.2.1无形资产万元590.65590.651.3预备费万元425.75425.751.3.1基本预备费万元188.43188.431.3.2涨价预备费万元237.32237.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5085.675085.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6201.232614.994598.276201.236201.236201.231.1应收账款万元1860.37837.171395.281860.371860.371860.371.2存货万元2790.551255.752092.922790.552790.552790.551.2.1原辅材料万元837.17376.72627.87837.17837.17837.171.2.2燃料动力万元41.8618.8431.3941.8641.8641.861.2.3在产品万元1283.65577.64962.741283.651283.651283.651.2.4产成品万元627.87282.54470.91627.87627.87627.871.3现金万元1550.31697.641162.731550.311550.311550.312流动负债万元4914.362211.463685.774914.364914.364914.362.1应付账款万元4914.362211.463685.774914.364914.364914.363流动资金万元1286.87579.09965.151286.871286.871286.874铺底流动资金万元428.95193.03321.72428.95428.95428.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6372.54万元,其中:固定资产投资5085.67万元,占项目总投资的79.81%;流动资金1286.87万元,占项目总投资的20.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1741.67万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费2327.60万元,占项目总投资的36.53%;其它投资1016.40万元,占项目总投资的15.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5085.67+1286.87=6372.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5085.6779.81%1.1项目建设投资万元5085.6779.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1286.8720.19%3总投资万元万元6372.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3868.20万元,总成本5675.51万元,利润总额-1807.31万元,净利润90.17万元,增值税111.78万元,税金及附加-1355.48万元,所得税-451.83万元;第二年收入6447.00万元,总成本8301.43万元,利润总额-1854.43万元,净利润-1390.82万元,增值税186.30万元,税金及附加99.11万元,所得税-463.61万元;第三年生产负荷100%,收入8596.00万元,总成本6795.12万元,利润总额1800.88万元,净利润1350.66万元,增值税248.40万元,税金及附加106.57万元,所得税450.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3868.206447.008596.008596.008596.001.1油品脱砷特种催化剂万元3868.206447.008596.008596.008596.002现价增加值万元1237.822063.042750

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