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泓域咨询MACRO/ 树脂材料制眼镜片项目立项申请报告树脂材料制眼镜片项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10544.49万元,同比增长22.56%(1941.31万元)。其中,主营业业务树脂材料制眼镜片生产及销售收入为8455.03万元,占营业总收入的80.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2243.31万元,较去年同期相比增长562.92万元,增长率33.50%;实现净利润1682.48万元,较去年同期相比增长205.22万元,增长率13.89%。二、项目概况(一)项目名称树脂材料制眼镜片项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积37178.58平方米(折合约55.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.08%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度191.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37178.58平方米,建筑物基底占地面积28657.25平方米,总建筑面积40152.87平方米,其中:规划建设主体工程31732.76平方米,项目规划绿化面积2495.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2805.20万元。(七)节能分析“树脂材料制眼镜片项目建设项目”,年用电量586648.86千瓦时,年总用水量9034.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.87吨标准煤/年。达产年综合节能量31.23吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12520.68万元,其中:固定资产投资10698.18万元,占项目总投资的85.44%;流动资金1822.50万元,占项目总投资的14.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14369.00万元,总成本费用11140.27万元,税金及附加202.16万元,利润总额3228.73万元,利税总额3876.23万元,税后净利润2421.55万元,达产年纳税总额1454.68万元;达产年投资利润率25.79%,投资利税率30.96%,投资回报率19.34%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区树脂材料制眼镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区树脂材料制眼镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂材料制眼镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1454.68万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.79%,投资利税率30.96%,全部投资回报率19.34%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37178.5855.74亩1.1容积率1.081.2建筑系数77.08%1.3投资强度万元/亩191.931.4基底面积平方米28657.251.5总建筑面积平方米40152.871.6绿化面积平方米2495.53绿化率6.22%2总投资万元12520.682.1固定资产投资万元10698.182.1.1土建工程投资万元3423.472.1.1.1土建工程投资占比万元27.34%2.1.2设备投资万元2805.202.1.2.1设备投资占比22.40%2.1.3其它投资万元4469.512.1.3.1其它投资占比35.70%2.1.4固定资产投资占比85.44%2.2流动资金万元1822.502.2.1流动资金占比14.56%3收入万元14369.004总成本万元11140.275利润总额万元3228.736净利润万元2421.557所得税万元1.088增值税万元445.349税金及附加万元202.1610纳税总额万元1454.6811利税总额万元3876.2312投资利润率25.79%13投资利税率30.96%14投资回报率19.34%15回收期年6.6716设备数量台(套)9717年用电量千瓦时586648.8618年用水量立方米9034.8219总能耗吨标准煤72.8720节能率26.33%21节能量吨标准煤31.2322员工数量人304第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.08%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度191.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20260.6820260.6831732.7631732.762976.121.1主要生产车间12156.4112156.4119039.6619039.661845.191.2辅助生产车间6483.426483.4210154.4810154.48952.361.3其他生产车间1620.851620.851840.501840.50178.572仓储工程4298.594298.595473.075473.07373.312.1成品贮存1074.651074.651368.271368.2793.332.2原料仓储2235.272235.272846.002846.00194.122.3辅助材料仓库988.68988.681258.811258.8185.863供配电工程229.26229.26229.26229.2617.593.1供配电室229.26229.26229.26229.2617.594给排水工程263.65263.65263.65263.6515.744.1给排水263.65263.65263.65263.6515.745服务性工程2722.442722.442722.442722.44185.695.1办公用房1143.441143.441143.441143.44111.195.2生活服务1579.001579.001579.001579.0081.806消防及环保工程768.01768.01768.01768.0158.936.1消防环保工程768.01768.01768.01768.0158.937项目总图工程114.63114.63114.63114.63-310.957.1场地及道路硬化7172.751561.281561.287.2场区围墙1561.287172.757172.757.3安全保卫室114.63114.63114.63114.638绿化工程3058.39107.04合计28657.2540152.8740152.873423.47六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7908.46万元,占计划投资的63.16%。其中:完成固定资产投资4783.95万元,占总投资的60.49%;完成流动资金投资3124.51,占总投资的39.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7908.461.1完成比例63.16%2完成固定资产投资万元4783.952.1完成比例60.49%3完成流动资金投资万元3124.513.1完成比例39.51%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1040.072工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元305.553企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元93.064品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元127.345其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.875.3年工资额万元68.946职工工资总额万元7776.34五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10698.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3423.472805.20191.9310698.181.1工程费用万元3423.472805.209598.841.1.1建筑工程费用万元3423.473423.4727.34%1.1.2设备购置及安装费万元2805.202805.2022.40%1.2工程建设其他费用万元4469.514469.5135.70%1.2.1无形资产万元1937.911937.911.3预备费万元2531.602531.601.3.1基本预备费万元1125.741125.741.3.2涨价预备费万元1405.861405.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元10698.1810698.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1822.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9598.846819.448257.879598.849598.849598.841.1应收账款万元2879.651871.772303.722879.652879.652879.651.2存货万元4319.482807.663455.584319.484319.484319.481.2.1原辅材料万元1295.84842.301036.681295.841295.841295.841.2.2燃料动力万元64.7942.1151.8364.7964.7964.791.2.3在产品万元1986.961291.521589.571986.961986.961986.961.2.4产成品万元971.88631.72777.51971.88971.88971.881.3现金万元2399.711559.811919.772399.712399.712399.712流动负债万元7776.345054.626221.077776.347776.347776.342.1应付账款万元7776.345054.626221.077776.347776.347776.343流动资金万元1822.501184.631458.001822.501822.501822.504铺底流动资金万元607.49394.87486.00607.49607.49607.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12520.68万元,其中:固定资产投资10698.18万元,占项目总投资的85.44%;流动资金1822.50万元,占项目总投资的14.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3423.47万元,占项目总投资的27.34%;设备购置费2805.20万元,占项目总投资的22.40%;其它投资4469.51万元,占项目总投资的35.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10698.18+1822.50=12520.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10698.1885.44%1.1项目建设投资万元10698.1885.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1822.5014.56%3总投资万元万元12520.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9339.85万元,总成本19638.32万元,利润总额-10298.47万元,净利润183.45万元,增值税289.47万元,税金及附加-7723.85万元,所得税-2574.62万元;第二年收入11495.20万元,总成本23353.23万元,利润总额-11858.03万元,净利润-8893.52万元,增值税356.27万元,税金及附加191.47万元,所得税-2964.51万元;第三年生产负荷100%,收入14369.00万元,总成本11140.27万元,利润总额3228.73万元,净利润2421.55万元,增值税445.34万元,税金及附加202.16万元,所得税807.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14369.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=445.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9339.8511495.2014369.0014369.0014369.001.1树脂材料制眼镜片万元9339.8511495.2014369.0014369.0014369

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