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文档简介
泓域咨询MACRO/ 交流马达电容器项目立项申请报告交流马达电容器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入29422.58万元,同比增长33.53%(7388.51万元)。其中,主营业业务交流马达电容器生产及销售收入为24918.84万元,占营业总收入的84.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6943.06万元,较去年同期相比增长654.03万元,增长率10.40%;实现净利润5207.30万元,较去年同期相比增长490.89万元,增长率10.41%。二、项目概况(一)项目名称交流马达电容器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积59876.59平方米(折合约89.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度162.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59876.59平方米,建筑物基底占地面积41482.50平方米,总建筑面积95203.78平方米,其中:规划建设主体工程62068.49平方米,项目规划绿化面积6687.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费4755.27万元。(七)节能分析“交流马达电容器项目建设项目”,年用电量1206332.32千瓦时,年总用水量34014.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.17吨标准煤/年。达产年综合节能量53.11吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19400.68万元,其中:固定资产投资14565.18万元,占项目总投资的75.08%;流动资金4835.50万元,占项目总投资的24.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35636.00万元,总成本费用28216.14万元,税金及附加362.32万元,利润总额7419.86万元,利税总额8805.61万元,税后净利润5564.89万元,达产年纳税总额3240.71万元;达产年投资利润率38.25%,投资利税率45.39%,投资回报率28.68%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位700个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心交流马达电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心交流马达电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“交流马达电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位700个,达产年纳税总额3240.71万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.25%,投资利税率45.39%,全部投资回报率28.68%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59876.5989.77亩1.1容积率1.591.2建筑系数69.28%1.3投资强度万元/亩162.251.4基底面积平方米41482.501.5总建筑面积平方米95203.781.6绿化面积平方米6687.34绿化率7.02%2总投资万元19400.682.1固定资产投资万元14565.182.1.1土建工程投资万元7985.612.1.1.1土建工程投资占比万元41.16%2.1.2设备投资万元4755.272.1.2.1设备投资占比24.51%2.1.3其它投资万元1824.302.1.3.1其它投资占比9.40%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元4835.502.2.1流动资金占比24.92%3收入万元35636.004总成本万元28216.145利润总额万元7419.866净利润万元5564.897所得税万元1.598增值税万元1023.439税金及附加万元362.3210纳税总额万元3240.7111利税总额万元8805.6112投资利润率38.25%13投资利税率45.39%14投资回报率28.68%15回收期年4.9916设备数量台(套)16517年用电量千瓦时1206332.3218年用水量立方米34014.8719总能耗吨标准煤151.1720节能率27.97%21节能量吨标准煤53.1122员工数量人700第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度162.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29328.1329328.1362068.4962068.495726.881.1主要生产车间17596.8817596.8837241.0937241.093550.671.2辅助生产车间9385.009385.0019861.9219861.921832.601.3其他生产车间2346.252346.253599.973599.97343.612仓储工程6222.386222.3821537.9421537.941445.272.1成品贮存1555.601555.605384.485384.48361.322.2原料仓储3235.643235.6411199.7311199.73751.542.3辅助材料仓库1431.151431.154953.734953.73332.413供配电工程331.86331.86331.86331.8625.053.1供配电室331.86331.86331.86331.8625.054给排水工程381.64381.64381.64381.6422.414.1给排水381.64381.64381.64381.6422.415服务性工程3940.843940.843940.843940.84264.445.1办公用房1987.291987.291987.291987.29124.415.2生活服务1953.551953.551953.551953.55137.546消防及环保工程1111.731111.731111.731111.7383.936.1消防环保工程1111.731111.731111.731111.7383.937项目总图工程165.93165.93165.93165.93293.827.1场地及道路硬化11229.652396.862396.867.2场区围墙2396.8611229.6511229.657.3安全保卫室165.93165.93165.93165.938绿化工程3537.37123.81合计41482.5095203.7895203.787985.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16503.64万元,占计划投资的85.07%。其中:完成固定资产投资10132.27万元,占总投资的61.39%;完成流动资金投资6371.37,占总投资的38.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16503.641.1完成比例85.07%2完成固定资产投资万元10132.272.1完成比例61.39%3完成流动资金投资万元6371.373.1完成比例38.61%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员700人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4761.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元2331.182工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元614.953企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元191.774品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元292.125其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元164.296职工工资总额万元21949.45五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14565.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7985.614755.27162.2514565.181.1工程费用万元7985.614755.2726784.951.1.1建筑工程费用万元7985.617985.6141.16%1.1.2设备购置及安装费万元4755.274755.2724.51%1.2工程建设其他费用万元1824.301824.309.40%1.2.1无形资产万元929.68929.681.3预备费万元894.62894.621.3.1基本预备费万元413.43413.431.3.2涨价预备费万元481.19481.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元14565.1814565.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4835.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26784.9512730.3321052.9426784.9526784.9526784.951.1应收账款万元8035.484419.526026.618035.488035.488035.481.2存货万元12053.236629.289039.9212053.2312053.2312053.231.2.1原辅材料万元3615.971988.782711.983615.973615.973615.971.2.2燃料动力万元180.8099.44135.60180.80180.80180.801.2.3在产品万元5544.493049.474158.365544.495544.495544.491.2.4产成品万元2711.981491.592033.982711.982711.982711.981.3现金万元6696.243682.935022.186696.246696.246696.242流动负债万元21949.4512072.2016462.0921949.4521949.4521949.452.1应付账款万元21949.4512072.2016462.0921949.4521949.4521949.453流动资金万元4835.502659.533626.634835.504835.504835.504铺底流动资金万元1611.82886.511208.871611.821611.821611.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19400.68万元,其中:固定资产投资14565.18万元,占项目总投资的75.08%;流动资金4835.50万元,占项目总投资的24.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7985.61万元,占项目总投资的41.16%;设备购置费4755.27万元,占项目总投资的24.51%;其它投资1824.30万元,占项目总投资的9.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14565.18+4835.50=19400.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14565.1875.08%1.1项目建设投资万元14565.1875.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4835.5024.92%3总投资万元万元19400.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19599.80万元,总成本2997.51万元,利润总额16602.29万元,净利润307.05万元,增值税562.89万元,税金及附加12451.72万元,所得税4150.57万元;第二年收入26727.00万元,总成本3869.72万元,利润总额22857.28万元,净利润17142.96万元,增值税767.57万元,税金及附加331.61万元,所得税5714.32万元;第三年生产负荷100%,收入35636.00万元,总成本28216.14万元,利润总额7419.86万元,净利润5564.89万元,增值税1023.43万元,税金及附加362.32万元,所得税1854.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35636.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1023.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19599.8026727.0035636.0035636.0035636.001.1交流马达电容器万元19599.8026727.0035636.0035636.0035636.002现价增加值万元6271.948552.6411403.52114
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