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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机硅耐高温树脂项目立项申请报告有机硅耐高温树脂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16457.64万元,同比增长15.34%(2189.14万元)。其中,主营业业务有机硅耐高温树脂生产及销售收入为13575.55万元,占营业总收入的82.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3999.04万元,较去年同期相比增长760.51万元,增长率23.48%;实现净利润2999.28万元,较去年同期相比增长301.69万元,增长率11.18%。二、项目概况(一)项目名称有机硅耐高温树脂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积47583.78平方米(折合约71.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.78%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度188.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47583.78平方米,建筑物基底占地面积35583.15平方米,总建筑面积69948.16平方米,其中:规划建设主体工程51827.56平方米,项目规划绿化面积5301.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5177.35万元。(七)节能分析“有机硅耐高温树脂项目建设项目”,年用电量973706.92千瓦时,年总用水量12912.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.77吨标准煤/年。达产年综合节能量36.07吨标准煤/年,项目总节能率20.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16028.34万元,其中:固定资产投资13432.61万元,占项目总投资的83.81%;流动资金2595.73万元,占项目总投资的16.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22693.00万元,总成本费用18074.16万元,税金及附加266.78万元,利润总额4618.84万元,利税总额5522.70万元,税后净利润3464.13万元,达产年纳税总额2058.57万元;达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.46%,投资回报率21.61%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位362个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心有机硅耐高温树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心有机硅耐高温树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“有机硅耐高温树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位362个,达产年纳税总额2058.57万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.46%,全部投资回报率21.61%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47583.7871.34亩1.1容积率1.471.2建筑系数74.78%1.3投资强度万元/亩188.291.4基底面积平方米35583.151.5总建筑面积平方米69948.161.6绿化面积平方米5301.19绿化率7.58%2总投资万元16028.342.1固定资产投资万元13432.612.1.1土建工程投资万元5379.372.1.1.1土建工程投资占比万元33.56%2.1.2设备投资万元5177.352.1.2.1设备投资占比32.30%2.1.3其它投资万元2875.892.1.3.1其它投资占比17.94%2.1.4固定资产投资占比83.81%2.2流动资金万元2595.732.2.1流动资金占比16.19%3收入万元22693.004总成本万元18074.165利润总额万元4618.846净利润万元3464.137所得税万元1.478增值税万元637.089税金及附加万元266.7810纳税总额万元2058.5711利税总额万元5522.7012投资利润率28.82%13投资利税率34.46%14投资回报率21.61%15回收期年6.1316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时973706.9218年用水量立方米12912.7219总能耗吨标准煤120.7720节能率20.67%21节能量吨标准煤36.0722员工数量人362第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.78%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度188.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25157.2925157.2951827.5651827.564384.381.1主要生产车间15094.3715094.3731096.5431096.542718.321.2辅助生产车间8050.338050.3316584.8216584.821403.001.3其他生产车间2012.582012.583006.003006.00263.062仓储工程5337.475337.4711778.3911778.39724.652.1成品贮存1334.371334.372944.602944.60181.162.2原料仓储2775.482775.486124.766124.76376.822.3辅助材料仓库1227.621227.622709.032709.03166.673供配电工程284.67284.67284.67284.6719.703.1供配电室284.67284.67284.67284.6719.704给排水工程327.36327.36327.36327.3617.624.1给排水327.36327.36327.36327.3617.625服务性工程3380.403380.403380.403380.40207.985.1办公用房1816.271816.271816.271816.2797.995.2生活服务1564.131564.131564.131564.13124.416消防及环保工程953.63953.63953.63953.6366.016.1消防环保工程953.63953.63953.63953.6366.017项目总图工程142.33142.33142.33142.33-148.967.1场地及道路硬化9799.981678.371678.377.2场区围墙1678.379799.989799.987.3安全保卫室142.33142.33142.33142.338绿化工程3085.55107.99合计35583.1569948.1669948.165379.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12615.90万元,占计划投资的78.71%。其中:完成固定资产投资7718.04万元,占总投资的61.18%;完成流动资金投资4897.86,占总投资的38.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12615.901.1完成比例78.71%2完成固定资产投资万元7718.042.1完成比例61.18%3完成流动资金投资万元4897.863.1完成比例38.82%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员362人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2461.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元1350.522工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元290.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元106.084品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元172.235其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元119.806职工工资总额万元13007.81五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13432.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5379.375177.35188.2913432.611.1工程费用万元5379.375177.3515603.541.1.1建筑工程费用万元5379.375379.3733.56%1.1.2设备购置及安装费万元5177.355177.3532.30%1.2工程建设其他费用万元2875.892875.8917.94%1.2.1无形资产万元1616.431616.431.3预备费万元1259.461259.461.3.1基本预备费万元525.50525.501.3.2涨价预备费万元733.96733.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元13432.6113432.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2595.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15603.549040.3611785.2515603.5415603.5415603.541.1应收账款万元4681.063042.693276.744681.064681.064681.061.2存货万元7021.594564.044915.127021.597021.597021.591.2.1原辅材料万元2106.481369.211474.532106.482106.482106.481.2.2燃料动力万元105.3268.4673.73105.32105.32105.321.2.3在产品万元3229.932099.462260.953229.933229.933229.931.2.4产成品万元1579.861026.911105.901579.861579.861579.861.3现金万元3900.892535.582730.623900.893900.893900.892流动负债万元13007.818455.089105.4713007.8113007.8113007.812.1应付账款万元13007.818455.089105.4713007.8113007.8113007.813流动资金万元2595.731687.221817.012595.732595.732595.734铺底流动资金万元865.23562.41605.67865.23865.23865.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16028.34万元,其中:固定资产投资13432.61万元,占项目总投资的83.81%;流动资金2595.73万元,占项目总投资的16.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5379.37万元,占项目总投资的33.56%;设备购置费5177.35万元,占项目总投资的32.30%;其它投资2875.89万元,占项目总投资的17.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13432.61+2595.73=16028.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13432.6183.81%1.1项目建设投资万元13432.6183.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2595.7316.19%3总投资万元万元16028.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14750.45万元,总成本7794.23万元,利润总额6956.22万元,净利润240.03万元,增值税414.10万元,税金及附加5217.16万元,所得税1739.06万元;第二年收入15885.10万元,总成本8258.41万元,利润总额7626.69万元,净利润5720.02万元,增值税445.96万元,税金及附加243.85万元,所得税1906.67万元;第三年生产负荷100%,收入22693.00万元,总成本18074.16万元,利润总额4618.84万元,净利润3464.13万元,增值税637.08万元,税金及附加266.78万元,所得税1154.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22693.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=637.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14750.4515885.1022693.0022693.0022693.001.1有机硅耐高温树脂万元14750.4515885.1022693.0022693.0022693.002现价增加值万元4720.145083.237261.76
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