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泓域咨询MACRO/ 缎面树脂带商标项目立项申请报告缎面树脂带商标项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11691.92万元,同比增长17.64%(1752.95万元)。其中,主营业业务缎面树脂带商标生产及销售收入为10225.21万元,占营业总收入的87.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2689.01万元,较去年同期相比增长535.02万元,增长率24.84%;实现净利润2016.76万元,较去年同期相比增长243.08万元,增长率13.71%。二、项目概况(一)项目名称缎面树脂带商标项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积45589.45平方米(折合约68.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.05%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度189.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45589.45平方米,建筑物基底占地面积34214.88平方米,总建筑面积66104.70平方米,其中:规划建设主体工程51009.61平方米,项目规划绿化面积5064.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4178.37万元。(七)节能分析“缎面树脂带商标项目建设项目”,年用电量1350512.87千瓦时,年总用水量13968.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.17吨标准煤/年。达产年综合节能量41.79吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14834.91万元,其中:固定资产投资12937.29万元,占项目总投资的87.21%;流动资金1897.62万元,占项目总投资的12.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14484.00万元,总成本费用10975.00万元,税金及附加240.44万元,利润总额3509.00万元,利税总额4233.44万元,税后净利润2631.75万元,达产年纳税总额1601.69万元;达产年投资利润率23.65%,投资利税率28.54%,投资回报率17.74%,全部投资回收期7.14年,提供就业职位291个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心缎面树脂带商标行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心缎面树脂带商标产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“缎面树脂带商标项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位291个,达产年纳税总额1601.69万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.65%,投资利税率28.54%,全部投资回报率17.74%,全部投资回收期7.14年,固定资产投资回收期7.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45589.4568.35亩1.1容积率1.451.2建筑系数75.05%1.3投资强度万元/亩189.281.4基底面积平方米34214.881.5总建筑面积平方米66104.701.6绿化面积平方米5064.67绿化率7.66%2总投资万元14834.912.1固定资产投资万元12937.292.1.1土建工程投资万元5598.672.1.1.1土建工程投资占比万元37.74%2.1.2设备投资万元4178.372.1.2.1设备投资占比28.17%2.1.3其它投资万元3160.252.1.3.1其它投资占比21.30%2.1.4固定资产投资占比87.21%2.2流动资金万元1897.622.2.1流动资金占比12.79%3收入万元14484.004总成本万元10975.005利润总额万元3509.006净利润万元2631.757所得税万元1.458增值税万元484.009税金及附加万元240.4410纳税总额万元1601.6911利税总额万元4233.4412投资利润率23.65%13投资利税率28.54%14投资回报率17.74%15回收期年7.1416设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1350512.8718年用水量立方米13968.3319总能耗吨标准煤167.1720节能率22.38%21节能量吨标准煤41.7922员工数量人291第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.05%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度189.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24189.9224189.9251009.6151009.614752.231.1主要生产车间14513.9514513.9530605.7730605.772946.381.2辅助生产车间7740.777740.7716323.0816323.081520.711.3其他生产车间1935.191935.192958.562958.56285.132仓储工程5132.235132.239811.819811.81664.802.1成品贮存1283.061283.062452.952452.95166.202.2原料仓储2668.762668.765102.145102.14345.702.3辅助材料仓库1180.411180.412256.722256.72152.903供配电工程273.72273.72273.72273.7220.863.1供配电室273.72273.72273.72273.7220.864给排水工程314.78314.78314.78314.7818.664.1给排水314.78314.78314.78314.7818.665服务性工程3250.413250.413250.413250.41220.235.1办公用房1640.951640.951640.951640.95131.685.2生活服务1609.461609.461609.461609.46116.096消防及环保工程916.96916.96916.96916.9669.896.1消防环保工程916.96916.96916.96916.9669.897项目总图工程136.86136.86136.86136.86-267.777.1场地及道路硬化9116.281453.771453.777.2场区围墙1453.779116.289116.287.3安全保卫室136.86136.86136.86136.868绿化工程3421.87119.77合计34214.8866104.7066104.705598.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10334.78万元,占计划投资的69.67%。其中:完成固定资产投资7272.85万元,占总投资的70.37%;完成流动资金投资3061.93,占总投资的29.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10334.781.1完成比例69.67%2完成固定资产投资万元7272.852.1完成比例70.37%3完成流动资金投资万元3061.933.1完成比例29.63%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员291人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1981.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元1171.852工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元239.233企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元78.424品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元129.225其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元87.016职工工资总额万元7732.32五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12937.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5598.674178.37189.2812937.291.1工程费用万元5598.674178.379629.941.1.1建筑工程费用万元5598.675598.6737.74%1.1.2设备购置及安装费万元4178.374178.3728.17%1.2工程建设其他费用万元3160.253160.2521.30%1.2.1无形资产万元1783.541783.541.3预备费万元1376.711376.711.3.1基本预备费万元781.91781.911.3.2涨价预备费万元594.80594.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元12937.2912937.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1897.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9629.943894.886556.509629.949629.949629.941.1应收账款万元2888.981155.592166.742888.982888.982888.981.2存货万元4333.471733.393250.104333.474333.474333.471.2.1原辅材料万元1300.04520.02975.031300.041300.041300.041.2.2燃料动力万元65.0026.0048.7565.0065.0065.001.2.3在产品万元1993.40797.361495.051993.401993.401993.401.2.4产成品万元975.03390.01731.27975.03975.03975.031.3现金万元2407.49962.991805.612407.492407.492407.492流动负债万元7732.323092.935799.247732.327732.327732.322.1应付账款万元7732.323092.935799.247732.327732.327732.323流动资金万元1897.62759.051423.211897.621897.621897.624铺底流动资金万元632.53253.02474.40632.53632.53632.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14834.91万元,其中:固定资产投资12937.29万元,占项目总投资的87.21%;流动资金1897.62万元,占项目总投资的12.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5598.67万元,占项目总投资的37.74%;设备购置费4178.37万元,占项目总投资的28.17%;其它投资3160.25万元,占项目总投资的21.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12937.29+1897.62=14834.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12937.2987.21%1.1项目建设投资万元12937.2987.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1897.6212.79%3总投资万元万元14834.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5793.60万元,总成本9944.57万元,利润总额-4150.97万元,净利润205.59万元,增值税193.60万元,税金及附加-3113.23万元,所得税-1037.74万元;第二年收入10863.00万元,总成本15919.56万元,利润总额-5056.56万元,净利润-3792.42万元,增值税363.00万元,税金及附加225.92万元,所得税-1264.14万元;第三年生产负荷100%,收入14484.00万元,总成本10975.00万元,利润总额3509.00万元,净利润2631.75万元,增值税484.00万元,税金及附加240.44万元,所得税877.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14484.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5793.6010863.0014484.0014484.0014484.001.1缎面树脂带商标万元5793.6010863.0014484.0014484.0014484.002现价增加值万元1853.953476.16

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