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泓域咨询MACRO/ 水性树脂项目立项申请报告水性树脂项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入52445.53万元,同比增长31.72%(12630.53万元)。其中,主营业业务水性树脂生产及销售收入为44898.65万元,占营业总收入的85.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11599.34万元,较去年同期相比增长2337.35万元,增长率25.24%;实现净利润8699.51万元,较去年同期相比增长1387.99万元,增长率18.98%。二、项目概况(一)项目名称水性树脂项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积59703.17平方米(折合约89.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.65%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度173.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59703.17平方米,建筑物基底占地面积35612.94平方米,总建筑面积71046.77平方米,其中:规划建设主体工程44103.48平方米,项目规划绿化面积3758.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费6270.01万元。(七)节能分析“水性树脂项目建设项目”,年用电量468261.33千瓦时,年总用水量44349.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.34吨标准煤/年。达产年综合节能量17.30吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22025.38万元,其中:固定资产投资15573.84万元,占项目总投资的70.71%;流动资金6451.54万元,占项目总投资的29.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55498.00万元,总成本费用42373.43万元,税金及附加456.05万元,利润总额13124.57万元,利税总额15390.91万元,税后净利润9843.43万元,达产年纳税总额5547.48万元;达产年投资利润率59.59%,投资利税率69.88%,投资回报率44.69%,全部投资回收期3.74年,提供就业职位826个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区水性树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区水性树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水性树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位826个,达产年纳税总额5547.48万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.59%,投资利税率69.88%,全部投资回报率44.69%,全部投资回收期3.74年,固定资产投资回收期3.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59703.1789.51亩1.1容积率1.191.2建筑系数59.65%1.3投资强度万元/亩173.991.4基底面积平方米35612.941.5总建筑面积平方米71046.771.6绿化面积平方米3758.61绿化率5.29%2总投资万元22025.382.1固定资产投资万元15573.842.1.1土建工程投资万元6169.962.1.1.1土建工程投资占比万元28.01%2.1.2设备投资万元6270.012.1.2.1设备投资占比28.47%2.1.3其它投资万元3133.872.1.3.1其它投资占比14.23%2.1.4固定资产投资占比70.71%2.2流动资金万元6451.542.2.1流动资金占比29.29%3收入万元55498.004总成本万元42373.435利润总额万元13124.576净利润万元9843.437所得税万元1.198增值税万元1810.299税金及附加万元456.0510纳税总额万元5547.4811利税总额万元15390.9112投资利润率59.59%13投资利税率69.88%14投资回报率44.69%15回收期年3.7416设备数量台(套)16017年用电量千瓦时468261.3318年用水量立方米44349.9419总能耗吨标准煤61.3420节能率21.27%21节能量吨标准煤17.3022员工数量人826第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.65%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度173.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25178.3525178.3544103.4844103.484213.121.1主要生产车间15107.0115107.0126462.0926462.092612.131.2辅助生产车间8057.078057.0714113.1114113.111348.201.3其他生产车间2014.272014.272558.002558.00252.792仓储工程5341.945341.9417513.1417513.141216.722.1成品贮存1335.481335.484378.284378.28304.182.2原料仓储2777.812777.819106.839106.83632.692.3辅助材料仓库1228.651228.654028.024028.02279.853供配电工程284.90284.90284.90284.9022.273.1供配电室284.90284.90284.90284.9022.274给排水工程327.64327.64327.64327.6419.924.1给排水327.64327.64327.64327.6419.925服务性工程3383.233383.233383.233383.23235.055.1办公用房1445.951445.951445.951445.95116.425.2生活服务1937.281937.281937.281937.28113.516消防及环保工程954.43954.43954.43954.4374.606.1消防环保工程954.43954.43954.43954.4374.607项目总图工程142.45142.45142.45142.45277.277.1场地及道路硬化9633.041810.471810.477.2场区围墙1810.479633.049633.047.3安全保卫室142.45142.45142.45142.458绿化工程3171.71111.01合计35612.9471046.7771046.776169.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17696.16万元,占计划投资的80.34%。其中:完成固定资产投资11734.42万元,占总投资的66.31%;完成流动资金投资5961.74,占总投资的33.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17696.161.1完成比例80.34%2完成固定资产投资万元11734.422.1完成比例66.31%3完成流动资金投资万元5961.743.1完成比例33.69%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员826人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5621.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元2289.962工程技术人员工资2.1平均人数人1242.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元781.263企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元263.334品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元350.435其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元274.356职工工资总额万元34652.97五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15573.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6169.966270.01173.9915573.841.1工程费用万元6169.966270.0141104.511.1.1建筑工程费用万元6169.966169.9628.01%1.1.2设备购置及安装费万元6270.016270.0128.47%1.2工程建设其他费用万元3133.873133.8714.23%1.2.1无形资产万元1829.191829.191.3预备费万元1304.681304.681.3.1基本预备费万元522.17522.171.3.2涨价预备费万元782.51782.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元15573.8415573.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6451.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41104.5124841.6630407.2041104.5141104.5141104.511.1应收账款万元12331.357398.818631.9512331.3512331.3512331.351.2存货万元18497.0311098.2212947.9218497.0318497.0318497.031.2.1原辅材料万元5549.113329.473884.385549.115549.115549.111.2.2燃料动力万元277.46166.47194.22277.46277.46277.461.2.3在产品万元8508.635105.185956.048508.638508.638508.631.2.4产成品万元4161.832497.102913.284161.834161.834161.831.3现金万元10276.136165.687193.2910276.1310276.1310276.132流动负债万元34652.9720791.7824257.0834652.9734652.9734652.972.1应付账款万元34652.9720791.7824257.0834652.9734652.9734652.973流动资金万元6451.543870.924516.086451.546451.546451.544铺底流动资金万元2150.491290.311505.362150.492150.492150.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22025.38万元,其中:固定资产投资15573.84万元,占项目总投资的70.71%;流动资金6451.54万元,占项目总投资的29.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6169.96万元,占项目总投资的28.01%;设备购置费6270.01万元,占项目总投资的28.47%;其它投资3133.87万元,占项目总投资的14.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15573.84+6451.54=22025.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15573.8470.71%1.1项目建设投资万元15573.8470.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6451.5429.29%3总投资万元万元22025.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入33298.80万元,总成本5111.53万元,利润总额28187.27万元,净利润369.15万元,增值税1086.17万元,税金及附加21140.45万元,所得税7046.82万元;第二年收入38848.60万元,总成本5731.42万元,利润总额33117.18万元,净利润24837.88万元,增值税1267.20万元,税金及附加390.88万元,所得税8279.30万元;第三年生产负荷100%,收入55498.00万元,总成本42373.43万元,利润总额13124.57万元,净利润9843.43万元,增值税1810.29万元,税金及附加456.05万元,所得税3281.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入55498.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1810.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元33298.8038848.6055498.0055498.0055498.001.1水性树脂万元33298.8038848.6055498.0055498.0055498.002现价增加值万元10655.6212431.5517759.3617759.3617759.363增值税万元10
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